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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维板投资项目立项申请报告玻璃纤维板投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24655.40万元,同比增长10.96%(2435.38万元)。其中,主营业业务玻璃纤维板生产及销售收入为22141.22万元,占营业总收入的89.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5637.99万元,较去年同期相比增长1416.68万元,增长率33.56%;实现净利润4228.49万元,较去年同期相比增长893.35万元,增长率26.79%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维板投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积57495.40平方米(折合约86.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.65%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度190.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57495.40平方米,建筑物基底占地面积33146.10平方米,总建筑面积68994.48平方米,其中:规划建设主体工程43621.92平方米,项目规划绿化面积4893.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费7026.35万元。(七)节能分析“玻璃纤维板投资项目建设项目”,年用电量1374434.47千瓦时,年总用水量18910.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.54吨标准煤/年。达产年综合节能量59.92吨标准煤/年,项目总节能率22.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19982.74万元,其中:固定资产投资16425.41万元,占项目总投资的82.20%;流动资金3557.33万元,占项目总投资的17.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33790.00万元,总成本费用26403.62万元,税金及附加352.24万元,利润总额7386.38万元,利税总额8757.43万元,税后净利润5539.78万元,达产年纳税总额3217.65万元;达产年投资利润率36.96%,投资利税率43.82%,投资回报率27.72%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位622个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区玻璃纤维板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区玻璃纤维板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位622个,达产年纳税总额3217.65万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.96%,投资利税率43.82%,全部投资回报率27.72%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57495.4086.20亩1.1容积率1.201.2建筑系数57.65%1.3投资强度万元/亩190.551.4基底面积平方米33146.101.5总建筑面积平方米68994.481.6绿化面积平方米4893.60绿化率7.09%2总投资万元19982.742.1固定资产投资万元16425.412.1.1土建工程投资万元5621.412.1.1.1土建工程投资占比万元28.13%2.1.2设备投资万元7026.352.1.2.1设备投资占比35.16%2.1.3其它投资万元3777.652.1.3.1其它投资占比18.90%2.1.4固定资产投资占比82.20%2.2流动资金万元3557.332.2.1流动资金占比17.80%3收入万元33790.004总成本万元26403.625利润总额万元7386.386净利润万元5539.787所得税万元1.208增值税万元1018.819税金及附加万元352.2410纳税总额万元3217.6511利税总额万元8757.4312投资利润率36.96%13投资利税率43.82%14投资回报率27.72%15回收期年5.1116设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1374434.4718年用水量立方米18910.1119总能耗吨标准煤170.5420节能率22.66%21节能量吨标准煤59.9222员工数量人622第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.65%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度190.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23434.2923434.2943621.9243621.923909.561.1主要生产车间14060.5714060.5726173.1526173.152423.931.2辅助生产车间7498.977498.9713959.0113959.011251.061.3其他生产车间1874.741874.742530.072530.07234.572仓储工程4971.914971.9116492.1616492.161074.982.1成品贮存1242.981242.984123.044123.04268.752.2原料仓储2585.392585.398575.928575.92558.992.3辅助材料仓库1143.541143.543793.203793.20247.253供配电工程265.17265.17265.17265.1719.443.1供配电室265.17265.17265.17265.1719.444给排水工程304.94304.94304.94304.9417.394.1给排水304.94304.94304.94304.9417.395服务性工程3148.883148.883148.883148.88205.255.1办公用房1591.711591.711591.711591.71120.155.2生活服务1557.171557.171557.171557.17118.916消防及环保工程888.32888.32888.32888.3265.146.1消防环保工程888.32888.32888.32888.3265.147项目总图工程132.58132.58132.58132.58210.177.1场地及道路硬化8424.071649.601649.607.2场区围墙1649.608424.078424.077.3安全保卫室132.58132.58132.58132.588绿化工程3413.64119.48合计33146.1068994.4868994.485621.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13866.11万元,占计划投资的69.39%。其中:完成固定资产投资9813.05万元,占总投资的70.77%;完成流动资金投资4053.06,占总投资的29.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13866.111.1完成比例69.39%2完成固定资产投资万元9813.052.1完成比例70.77%3完成流动资金投资万元4053.063.1完成比例29.23%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员622人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4231.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1825.382工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元484.533企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元152.024品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元257.085其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.875.3年工资额万元154.216职工工资总额万元18235.00五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16425.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5621.417026.35190.5516425.411.1工程费用万元5621.417026.3521792.331.1.1建筑工程费用万元5621.415621.4128.13%1.1.2设备购置及安装费万元7026.357026.3535.16%1.2工程建设其他费用万元3777.653777.6518.90%1.2.1无形资产万元1676.141676.141.3预备费万元2101.512101.511.3.1基本预备费万元970.58970.581.3.2涨价预备费万元1130.931130.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元16425.4116425.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3557.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21792.3313152.8118686.9421792.3321792.3321792.331.1应收账款万元6537.703595.734903.276537.706537.706537.701.2存货万元9806.555393.607354.919806.559806.559806.551.2.1原辅材料万元2941.961618.082206.472941.962941.962941.961.2.2燃料动力万元147.1080.90110.32147.10147.10147.101.2.3在产品万元4511.012481.063383.264511.014511.014511.011.2.4产成品万元2206.471213.561654.862206.472206.472206.471.3现金万元5448.082996.454086.065448.085448.085448.082流动负债万元18235.0010029.2513676.2518235.0018235.0018235.002.1应付账款万元18235.0010029.2513676.2518235.0018235.0018235.003流动资金万元3557.331956.532668.003557.333557.333557.334铺底流动资金万元1185.76652.18889.331185.761185.761185.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19982.74万元,其中:固定资产投资16425.41万元,占项目总投资的82.20%;流动资金3557.33万元,占项目总投资的17.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5621.41万元,占项目总投资的28.13%;设备购置费7026.35万元,占项目总投资的35.16%;其它投资3777.65万元,占项目总投资的18.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16425.41+3557.33=19982.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16425.4182.20%1.1项目建设投资万元16425.4182.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3557.3317.80%3总投资万元万元19982.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18584.50万元,总成本9606.11万元,利润总额8978.39万元,净利润297.22万元,增值税560.35万元,税金及附加6733.79万元,所得税2244.60万元;第二年收入25342.50万元,总成本12463.45万元,利润总额12879.05万元,净利润9659.29万元,增值税764.11万元,税金及附加321.67万元,所得税3219.76万元;第三年生产负荷100%,收入33790.00万元,总成本26403.62万元,利润总额7386.38万元,净利润5539.78万元,增值税1018.81万元,税金及附加352.24万元,所得税1846.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33790.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1018.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18584.5025342.5033790.0033790.0033790.001.1玻璃纤维板万元18584.5025342.5033790.0033790.0033790.002现价增加值万元5947.048109.6010812.8010812.8
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