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文档简介
泓域咨询MACRO/ 打蛋器投资项目立项申请报告打蛋器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12840.90万元,同比增长20.01%(2141.37万元)。其中,主营业业务打蛋器生产及销售收入为11812.71万元,占营业总收入的91.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3285.74万元,较去年同期相比增长691.21万元,增长率26.64%;实现净利润2464.30万元,较去年同期相比增长396.39万元,增长率19.17%。二、项目概况(一)项目名称打蛋器投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32803.06平方米(折合约49.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.48%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度169.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32803.06平方米,建筑物基底占地面积26071.87平方米,总建筑面积39363.67平方米,其中:规划建设主体工程24950.10平方米,项目规划绿化面积2709.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4189.28万元。(七)节能分析“打蛋器投资项目建设项目”,年用电量1092826.75千瓦时,年总用水量10800.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.23吨标准煤/年。达产年综合节能量33.81吨标准煤/年,项目总节能率22.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10983.51万元,其中:固定资产投资8337.49万元,占项目总投资的75.91%;流动资金2646.02万元,占项目总投资的24.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17665.00万元,总成本费用13356.11万元,税金及附加202.53万元,利润总额4308.89万元,利税总额5105.75万元,税后净利润3231.67万元,达产年纳税总额1874.08万元;达产年投资利润率39.23%,投资利税率46.49%,投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区打蛋器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区打蛋器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“打蛋器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1874.08万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.23%,投资利税率46.49%,全部投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32803.0649.18亩1.1容积率1.201.2建筑系数79.48%1.3投资强度万元/亩169.531.4基底面积平方米26071.871.5总建筑面积平方米39363.671.6绿化面积平方米2709.15绿化率6.88%2总投资万元10983.512.1固定资产投资万元8337.492.1.1土建工程投资万元3338.462.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元4189.282.1.2.1设备投资占比38.14%2.1.3其它投资万元809.752.1.3.1其它投资占比7.37%2.1.4固定资产投资占比75.91%2.2流动资金万元2646.022.2.1流动资金占比24.09%3收入万元17665.004总成本万元13356.115利润总额万元4308.896净利润万元3231.677所得税万元1.208增值税万元594.339税金及附加万元202.5310纳税总额万元1874.0811利税总额万元5105.7512投资利润率39.23%13投资利税率46.49%14投资回报率29.42%15回收期年4.9016设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1092826.7518年用水量立方米10800.6219总能耗吨标准煤135.2320节能率22.59%21节能量吨标准煤33.8122员工数量人310第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.48%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度169.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18432.8118432.8124950.1024950.102327.641.1主要生产车间11059.6911059.6914970.0614970.061443.141.2辅助生产车间5898.505898.507984.037984.03744.841.3其他生产车间1474.621474.621447.111447.11139.662仓储工程3910.783910.789368.829368.82635.662.1成品贮存977.70977.702342.202342.20158.912.2原料仓储2033.612033.614871.794871.79330.542.3辅助材料仓库899.48899.482154.832154.83146.203供配电工程208.57208.57208.57208.5715.923.1供配电室208.57208.57208.57208.5715.924给排水工程239.86239.86239.86239.8614.244.1给排水239.86239.86239.86239.8614.245服务性工程2476.832476.832476.832476.83168.055.1办公用房1129.271129.271129.271129.2767.385.2生活服务1347.561347.561347.561347.5677.116消防及环保工程698.73698.73698.73698.7353.336.1消防环保工程698.73698.73698.73698.7353.337项目总图工程104.29104.29104.29104.2923.297.1场地及道路硬化7212.391495.201495.207.2场区围墙1495.207212.397212.397.3安全保卫室104.29104.29104.29104.298绿化工程2866.71100.33合计26071.8739363.6739363.673338.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7614.05万元,占计划投资的69.32%。其中:完成固定资产投资5077.91万元,占总投资的66.69%;完成流动资金投资2536.14,占总投资的33.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7614.051.1完成比例69.32%2完成固定资产投资万元5077.912.1完成比例66.69%3完成流动资金投资万元2536.143.1完成比例33.31%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元1185.892工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元287.013企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元81.624品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元143.335其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元105.996职工工资总额万元8706.14五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8337.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3338.464189.28169.538337.491.1工程费用万元3338.464189.2811352.161.1.1建筑工程费用万元3338.463338.4630.40%1.1.2设备购置及安装费万元4189.284189.2838.14%1.2工程建设其他费用万元809.75809.757.37%1.2.1无形资产万元388.64388.641.3预备费万元421.11421.111.3.1基本预备费万元199.58199.581.3.2涨价预备费万元221.53221.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元8337.498337.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2646.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11352.164279.558059.3011352.1611352.1611352.161.1应收账款万元3405.651362.262383.953405.653405.653405.651.2存货万元5108.472043.393575.935108.475108.475108.471.2.1原辅材料万元1532.54613.021072.781532.541532.541532.541.2.2燃料动力万元76.6330.6553.6476.6376.6376.631.2.3在产品万元2349.90939.961644.932349.902349.902349.901.2.4产成品万元1149.41459.76804.581149.411149.411149.411.3现金万元2838.041135.221986.632838.042838.042838.042流动负债万元8706.143482.466094.308706.148706.148706.142.1应付账款万元8706.143482.466094.308706.148706.148706.143流动资金万元2646.021058.411852.212646.022646.022646.024铺底流动资金万元882.00352.80617.40882.00882.00882.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10983.51万元,其中:固定资产投资8337.49万元,占项目总投资的75.91%;流动资金2646.02万元,占项目总投资的24.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3338.46万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费4189.28万元,占项目总投资的38.14%;其它投资809.75万元,占项目总投资的7.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8337.49+2646.02=10983.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8337.4975.91%1.1项目建设投资万元8337.4975.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2646.0224.09%3总投资万元万元10983.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7066.00万元,总成本6453.00万元,利润总额613.00万元,净利润159.74万元,增值税237.73万元,税金及附加459.75万元,所得税153.25万元;第二年收入12365.50万元,总成本10063.97万元,利润总额2301.53万元,净利润1726.15万元,增值税416.03万元,税金及附加181.14万元,所得税575.38万元;第三年生产负荷100%,收入17665.00万元,总成本13356.11万元,利润总额4308.89万元,净利润3231.67万元,增值税594.33万元,税金及附加202.53万元,所得税1077.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7066.0012365.5017665.0017665.0017665.001.1打蛋器万元7066.0012365.5017665.0017665.0017665.002现价增加值万元2261.123956.965652.80565
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