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泓域咨询MACRO/ 年产xxx传动链条项目建议书年产xxx传动链条项目建议书摘要说明该传动链条项目计划总投资8746.61万元,其中:固定资产投资6776.88万元,占项目总投资的77.48%;流动资金1969.73万元,占项目总投资的22.52%。达产年营业收入13429.00万元,总成本费用10376.14万元,税金及附加153.17万元,利润总额3052.86万元,利税总额3627.11万元,税后净利润2289.64万元,达产年纳税总额1337.47万元;达产年投资利润率34.90%,投资利税率41.47%,投资回报率26.18%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位219个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.概论、项目背景研究分析、市场调研、投资建设方案、选址方案、工程设计可行性分析、工艺先进性、项目环境影响分析、安全生产经营、项目风险应对说明、项目节能评估、项目计划安排、投资计划、经济收益分析、项目总结、建议等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、由于新一轮技术革命和产业革命的不确定性增多,因此中国制造2025框架下的产业政策相对于实施多年的汽车、钢铁、电子、装备制造业等行业的产业政策而言,将是一个不断试错和逐渐调整完善的过程,因此,政策主体不能仅重视前端的政策制定和实施,还应重视后端的政策效果评估和调整机制。2、国家统计局数据显示,1月到5月,规模以上工业增加值同比增长5.9%,工业总体保持平稳增长。同样,高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长,占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、完善区域发展总体战略,切实落实主体功能区战略,区域发展的协调性进一步增强。推进城镇体系优化发展,常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右;城乡居民收入差距进一步缩小,基本公共服务覆盖城乡人口。通过积极参与世界经济、扩大对外开放,培育中国经济竞争的新优势,打造对外开放的“升级版”,互利共赢开放格局进一步形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称年产xxx传动链条项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25659.49平方米(折合约38.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.45%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度176.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25659.49平方米,建筑物基底占地面积20129.87平方米,总建筑面积28482.03平方米,其中:规划建设主体工程21687.63平方米,项目规划绿化面积1725.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3115.32万元。(七)节能分析1、项目年用电量745963.49千瓦时,折合91.68吨标准煤。2、项目年总用水量11438.80立方米,折合0.98吨标准煤。3、“年产xxx传动链条项目投资建设项目”,年用电量745963.49千瓦时,年总用水量11438.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.66吨标准煤/年。达产年综合节能量30.89吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8746.61万元,其中:固定资产投资6776.88万元,占项目总投资的77.48%;流动资金1969.73万元,占项目总投资的22.52%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13429.00万元,总成本费用10376.14万元,税金及附加153.17万元,利润总额3052.86万元,利税总额3627.11万元,税后净利润2289.64万元,达产年纳税总额1337.47万元;达产年投资利润率34.90%,投资利税率41.47%,投资回报率26.18%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区传动链条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区传动链条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx传动链条项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额1337.47万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.90%,投资利税率41.47%,全部投资回报率26.18%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入9845.47万元,同比增长28.09%(2158.82万元)。其中,主营业业务传动链条生产及销售收入为9112.18万元,占营业总收入的92.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2598.55万元,较去年同期相比增长334.26万元,增长率14.76%;实现净利润1948.91万元,较去年同期相比增长222.58万元,增长率12.89%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2534.72亿元,比上年增长6.40%。其中,第一产业增加值202.78亿元,增长5.84%;第二产业增加值1571.53亿元,增长5.11%第三产业增加值760.42亿元,增长8.05%。一般公共预算收入237.30亿元,同比增长8.11%,一般公共预算支出400.69亿元,同比增长10.84%。国税收入302.45亿元,同比增长6.00%;地税收入亿元32.32,同比增长7.69%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨0.87%,居住上涨1.10%,生活用品及服务上涨1.06%,教育文化和娱乐上涨1.08%,医疗保健上涨0.88%,其他用品和服务上涨0.66%,交通和通信上涨1.09%。全部工业完成增加值1672.35亿元。规模以上工业企业实现增加值1562.83亿元,比上年增长7.72%。规模以上AA、BB、CC、DD(含传动链条)等主导行业共完成工业增加值1037.05亿元,增长10.12%。AA完成增加值498.97亿元,增长11.67%;BB完成工业增加值359.08亿元,增长8.91%;CC完成工业增加值217.84亿元,增长8.29%;DD完成工业增加值129.48亿元,增长9.08%。规模以上工业企业实现主营业务收入6431.90亿元,比上年增长6.78%。实现利润总额866.05亿元,比上年增长11.04%。固定资产投资完成4152.28亿元,比上年增长10.63%。其中,建设项目投资完成3654.01亿元,增长8.79%;房地产开发投资完成498.27亿元,增长11.35%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.61亿元,同比增长11.45%;第二产业投资完成3155.73亿元,同比增长10.09%;第三产业投资完成788.93亿元,增长11.30%。高新技术产业投资976.13亿元,增长8.53%。民间投资3584.61亿元,增长8.55%。城市基础设施投资539.25亿元,增长6.17%。重点项目976个,完成投资2803.58亿元,增长5.11%。全市实现社会消费品零售总额1843.10亿元,比上年增长10.05%。城镇实现零售额927.25亿元,增长8.28%;乡村实现零售额358.41亿元,增长5.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元436.84,增长6.86%。实际利用外资63039.58万美元,同比增长52.73%。外贸进出口总值255.81亿元,同比增长56.25%。其中,出口总值166.28亿元,同比增长59.19%;进口总值89.53亿元,同比增长51.42%。二、区域内传动链条行业市场分析目前,区域内拥有各类传动链条企业836家,规模以上企业25家,从业人员41800人。截至2017年底,区域内传动链条产值141650.22万元,较2016年122323.16万元增长15.80%。产值前十位企业合计收入56973.25万元,较去年47784.32万元同比增长19.23%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长8.15%。预计区域内传动链条行业市场需求规模将达到213996.96万元,利润总额57869.10万元,净利润28271.24万元,纳税18620.67万元,工业增加值69895.57万元,产业贡献率18.84%。第五章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.45%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度176.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25659.4938.47亩2基底面积平方米20129.873建筑面积平方米28482.032127.45万元4容积率1.115建筑系数78.45%6主体工程平方米21687.637绿化面积平方米1725.288绿化率6.06%9投资强度万元/亩176.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计86台(套),设备购置费3115.32万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6776.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6776.8877.48%1.1土建工程万元2127.4524.32%1.2设备购置万元3115.3235.62%1.3其它投资万元1534.1117.54%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6776.8877.48%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1969.73万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8746.61万元,其中:固定资产投资6776.88万元,占项目总投资的77.48%;流动资金1969.73万元,占项目总投资的22.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2127.45万元,占项目总投资的24.32%;设备购置费3115.32万元,占项目总投资的35.62%;其它投资1534.11万元,占项目总投资的17.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6776.88+1969.73=8746.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6776.8877.48%1.1项目建设投资万元6776.8877.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1969.7322.52%3总投资万元万元8746.61二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7385.95万元,总成本18723.14万元,利润总额-11337.19万元,净利润130.43万元,增值税231.59万元,税金及附加-8502.89万元,所得税-2834.30万元;第二年收入10071.75万元,总成本24180.49万元,利润总额-14108.74万元,净利润-10581.56万元,增值税315.81万元,税金及附加140.54万元,所得税-3527.18万元;第三年生产负荷100%,收入13429.00万元,总成本10376.14万元,利润总额3052.86万元,净利润2289.64万元,增值税421.08万元,税金及附加153.17万元,所得税763.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13429.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=421.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元13429.001.1主营业务收入万元13429.001.2其它收入万元-2增值税万元421.083税金及附加万元153.17(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用10376.14万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加153.17万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3052.86(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3052.8625.00%=763.22(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3052.86(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3052.8625.00%=763.22(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3052.86万元,缴纳企业所得税763.22万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3052.86-763.22=2289.64(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=34.90%。(2)达产年投资利税率=41.47%。(3)达产年投资回报率=26.18%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入13429.00万元,总成本费用10376.14万元,税金及附加153.17万元,利润总额3052.86万元,企业所得税763.22万元,税后净利润2289.64万元,年纳税总额1337.47万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元13429.002增值税万元421.083税金及附加万元153.174总成本费用万元10376.145利润总额万元3052.866企业所得税万元763.227净利润万元2289.648纳税总额万元1337.479利税总额万元3627.1110投资利润率34.90%11投资利税率41.47%12投资回报率26.18%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.32年。本期工程项目全部投资回收期5.32年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2289.642投资利润率34.90%3投资利税率41.47%4投资回报率26.18%5回收期年5.32第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带

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