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文档简介
泓域咨询MACRO/ 公文包投资项目立项申请报告公文包投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入33032.33万元,同比增长29.33%(7491.89万元)。其中,主营业业务公文包生产及销售收入为27310.40万元,占营业总收入的82.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6661.36万元,较去年同期相比增长1477.75万元,增长率28.51%;实现净利润4996.02万元,较去年同期相比增长652.85万元,增长率15.03%。二、项目概况(一)项目名称公文包投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36351.50平方米(折合约54.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度166.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36351.50平方米,建筑物基底占地面积19858.82平方米,总建筑面积49438.04平方米,其中:规划建设主体工程36310.26平方米,项目规划绿化面积3610.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4499.72万元。(七)节能分析“公文包投资项目建设项目”,年用电量1069718.80千瓦时,年总用水量34982.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.46吨标准煤/年。达产年综合节能量52.29吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12977.48万元,其中:固定资产投资9050.27万元,占项目总投资的69.74%;流动资金3927.21万元,占项目总投资的30.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31541.00万元,总成本费用25189.02万元,税金及附加250.54万元,利润总额6351.98万元,利税总额7478.66万元,税后净利润4763.98万元,达产年纳税总额2714.67万元;达产年投资利润率48.95%,投资利税率57.63%,投资回报率36.71%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位692个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区公文包行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区公文包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“公文包投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位692个,达产年纳税总额2714.67万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.95%,投资利税率57.63%,全部投资回报率36.71%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36351.5054.50亩1.1容积率1.361.2建筑系数54.63%1.3投资强度万元/亩166.061.4基底面积平方米19858.821.5总建筑面积平方米49438.041.6绿化面积平方米3610.54绿化率7.30%2总投资万元12977.482.1固定资产投资万元9050.272.1.1土建工程投资万元3665.362.1.1.1土建工程投资占比万元28.24%2.1.2设备投资万元4499.722.1.2.1设备投资占比34.67%2.1.3其它投资万元885.192.1.3.1其它投资占比6.82%2.1.4固定资产投资占比69.74%2.2流动资金万元3927.212.2.1流动资金占比30.26%3收入万元31541.004总成本万元25189.025利润总额万元6351.986净利润万元4763.987所得税万元1.368增值税万元876.149税金及附加万元250.5410纳税总额万元2714.6711利税总额万元7478.6612投资利润率48.95%13投资利税率57.63%14投资回报率36.71%15回收期年4.2216设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1069718.8018年用水量立方米34982.6619总能耗吨标准煤134.4620节能率21.49%21节能量吨标准煤52.2922员工数量人692第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度166.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14040.1914040.1936310.2636310.262961.271.1主要生产车间8424.118424.1121786.1621786.161835.991.2辅助生产车间4492.864492.8611619.2811619.28947.611.3其他生产车间1123.221123.222106.002106.00177.682仓储工程2978.822978.828533.068533.06506.122.1成品贮存744.71744.712133.262133.26126.532.2原料仓储1548.991548.994437.194437.19263.182.3辅助材料仓库685.13685.131962.601962.60116.413供配电工程158.87158.87158.87158.8710.603.1供配电室158.87158.87158.87158.8710.604给排水工程182.70182.70182.70182.709.484.1给排水182.70182.70182.70182.709.485服务性工程1886.591886.591886.591886.59111.905.1办公用房936.59936.59936.59936.5957.325.2生活服务950.00950.00950.00950.0065.156消防及环保工程532.22532.22532.22532.2235.516.1消防环保工程532.22532.22532.22532.2235.517项目总图工程79.4479.4479.4479.44-38.257.1场地及道路硬化4977.431092.291092.297.2场区围墙1092.294977.434977.437.3安全保卫室79.4479.4479.4479.448绿化工程1963.7968.73合计19858.8249438.0449438.043665.36六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12372.32万元,占计划投资的95.34%。其中:完成固定资产投资7895.95万元,占总投资的63.82%;完成流动资金投资4476.37,占总投资的36.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12372.321.1完成比例95.34%2完成固定资产投资万元7895.952.1完成比例63.82%3完成流动资金投资万元4476.373.1完成比例36.18%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员692人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4711.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元1944.462工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元523.813企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元215.584品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元317.335其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元214.546职工工资总额万元19438.34五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9050.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3665.364499.72166.069050.271.1工程费用万元3665.364499.7223365.551.1.1建筑工程费用万元3665.363665.3628.24%1.1.2设备购置及安装费万元4499.724499.7234.67%1.2工程建设其他费用万元885.19885.196.82%1.2.1无形资产万元452.18452.181.3预备费万元433.01433.011.3.1基本预备费万元229.10229.101.3.2涨价预备费万元203.91203.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9050.279050.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3927.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23365.5511713.1217929.6823365.5523365.5523365.551.1应收账款万元7009.663855.325607.737009.667009.667009.661.2存货万元10514.505782.978411.6010514.5010514.5010514.501.2.1原辅材料万元3154.351734.892523.483154.353154.353154.351.2.2燃料动力万元157.7286.74126.17157.72157.72157.721.2.3在产品万元4836.672660.173869.344836.674836.674836.671.2.4产成品万元2365.761301.171892.612365.762365.762365.761.3现金万元5841.393212.764673.115841.395841.395841.392流动负债万元19438.3410691.0915550.6719438.3419438.3419438.342.1应付账款万元19438.3410691.0915550.6719438.3419438.3419438.343流动资金万元3927.212159.973141.773927.213927.213927.214铺底流动资金万元1309.06719.991047.251309.061309.061309.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12977.48万元,其中:固定资产投资9050.27万元,占项目总投资的69.74%;流动资金3927.21万元,占项目总投资的30.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3665.36万元,占项目总投资的28.24%;设备购置费4499.72万元,占项目总投资的34.67%;其它投资885.19万元,占项目总投资的6.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9050.27+3927.21=12977.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9050.2769.74%1.1项目建设投资万元9050.2769.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3927.2130.26%3总投资万元万元12977.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17347.55万元,总成本6453.60万元,利润总额10893.95万元,净利润203.23万元,增值税481.88万元,税金及附加8170.46万元,所得税2723.49万元;第二年收入25232.80万元,总成本8813.60万元,利润总额16419.20万元,净利润12314.40万元,增值税700.91万元,税金及附加229.52万元,所得税4104.80万元;第三年生产负荷100%,收入31541.00万元,总成本25189.02万元,利润总额6351.98万元,净利润4763.98万元,增值税876.14万元,税金及附加250.54万元,所得税1587.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17347.5525232.8031541.0031541.0031541.001.1公文包万元17347.5525232.8031541.0031541.0031541.002现价增加值万元5551.228074.5010093.1210093.12
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