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泓域咨询MACRO/ 醇类燃料投资项目立项申请报告醇类燃料投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5879.67万元,同比增长26.21%(1221.17万元)。其中,主营业业务醇类燃料生产及销售收入为5183.89万元,占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1495.26万元,较去年同期相比增长377.78万元,增长率33.81%;实现净利润1121.44万元,较去年同期相比增长170.88万元,增长率17.98%。二、项目概况(一)项目名称醇类燃料投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15694.51平方米(折合约23.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.02%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度189.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15694.51平方米,建筑物基底占地面积9105.95平方米,总建筑面积25582.05平方米,其中:规划建设主体工程18277.89平方米,项目规划绿化面积1341.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1987.51万元。(七)节能分析“醇类燃料投资项目建设项目”,年用电量1130092.37千瓦时,年总用水量4966.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.31吨标准煤/年。达产年综合节能量39.29吨标准煤/年,项目总节能率20.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5513.72万元,其中:固定资产投资4466.70万元,占项目总投资的81.01%;流动资金1047.02万元,占项目总投资的18.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7193.00万元,总成本费用5651.11万元,税金及附加88.30万元,利润总额1541.89万元,利税总额1842.86万元,税后净利润1156.42万元,达产年纳税总额686.44万元;达产年投资利润率27.96%,投资利税率33.42%,投资回报率20.97%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区醇类燃料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区醇类燃料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“醇类燃料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额686.44万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.96%,投资利税率33.42%,全部投资回报率20.97%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15694.5123.53亩1.1容积率1.631.2建筑系数58.02%1.3投资强度万元/亩189.831.4基底面积平方米9105.951.5总建筑面积平方米25582.051.6绿化面积平方米1341.07绿化率5.24%2总投资万元5513.722.1固定资产投资万元4466.702.1.1土建工程投资万元1825.872.1.1.1土建工程投资占比万元33.12%2.1.2设备投资万元1987.512.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元653.322.1.3.1其它投资占比11.85%2.1.4固定资产投资占比81.01%2.2流动资金万元1047.022.2.1流动资金占比18.99%3收入万元7193.004总成本万元5651.115利润总额万元1541.896净利润万元1156.427所得税万元1.638增值税万元212.679税金及附加万元88.3010纳税总额万元686.4411利税总额万元1842.8612投资利润率27.96%13投资利税率33.42%14投资回报率20.97%15回收期年6.2716设备数量台(套)4617年用电量千瓦时1130092.3718年用水量立方米4966.3419总能耗吨标准煤139.3120节能率20.31%21节能量吨标准煤39.2922员工数量人127第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.02%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度189.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6437.916437.9118277.8918277.891435.001.1主要生产车间3862.753862.7510966.7310966.73889.701.2辅助生产车间2060.132060.135848.925848.92459.201.3其他生产车间515.03515.031060.121060.1286.102仓储工程1365.891365.894747.704747.70271.092.1成品贮存341.47341.471186.921186.9267.772.2原料仓储710.26710.262468.802468.80140.972.3辅助材料仓库314.15314.151091.971091.9762.353供配电工程72.8572.8572.8572.854.683.1供配电室72.8572.8572.8572.854.684给排水工程83.7783.7783.7783.774.194.1给排水83.7783.7783.7783.774.195服务性工程865.07865.07865.07865.0749.395.1办公用房412.47412.47412.47412.4724.505.2生活服务452.60452.60452.60452.6024.906消防及环保工程244.04244.04244.04244.0415.686.1消防环保工程244.04244.04244.04244.0415.687项目总图工程36.4236.4236.4236.4214.617.1场地及道路硬化2288.28467.73467.737.2场区围墙467.732288.282288.287.3安全保卫室36.4236.4236.4236.428绿化工程892.4031.23合计9105.9525582.0525582.051825.87六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4860.90万元,占计划投资的88.16%。其中:完成固定资产投资3128.38万元,占总投资的64.36%;完成流动资金投资1732.52,占总投资的35.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4860.901.1完成比例88.16%2完成固定资产投资万元3128.382.1完成比例64.36%3完成流动资金投资万元1732.523.1完成比例35.64%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元458.412工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元96.423企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元32.254品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元54.585其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元38.486职工工资总额万元4164.85五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4466.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1825.871987.51189.834466.701.1工程费用万元1825.871987.515211.871.1.1建筑工程费用万元1825.871825.8733.12%1.1.2设备购置及安装费万元1987.511987.5136.05%1.2工程建设其他费用万元653.32653.3211.85%1.2.1无形资产万元280.33280.331.3预备费万元372.99372.991.3.1基本预备费万元203.17203.171.3.2涨价预备费万元169.82169.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元4466.704466.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1047.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5211.872340.043641.975211.875211.875211.871.1应收账款万元1563.56703.601172.671563.561563.561563.561.2存货万元2345.341055.401759.012345.342345.342345.341.2.1原辅材料万元703.60316.62527.70703.60703.60703.601.2.2燃料动力万元35.1815.8326.3935.1835.1835.181.2.3在产品万元1078.86485.49809.141078.861078.861078.861.2.4产成品万元527.70237.47395.78527.70527.70527.701.3现金万元1302.97586.34977.231302.971302.971302.972流动负债万元4164.851874.183123.644164.854164.854164.852.1应付账款万元4164.851874.183123.644164.854164.854164.853流动资金万元1047.02471.16785.261047.021047.021047.024铺底流动资金万元349.00157.05261.75349.00349.00349.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5513.72万元,其中:固定资产投资4466.70万元,占项目总投资的81.01%;流动资金1047.02万元,占项目总投资的18.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1825.87万元,占项目总投资的33.12%;设备购置费1987.51万元,占项目总投资的36.05%;其它投资653.32万元,占项目总投资的11.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4466.70+1047.02=5513.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4466.7081.01%1.1项目建设投资万元4466.7081.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1047.0218.99%3总投资万元万元5513.72二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3236.85万元,总成本12265.90万元,利润总额-9029.05万元,净利润74.26万元,增值税95.70万元,税金及附加-6771.79万元,所得税-2257.26万元;第二年收入5394.75万元,总成本18307.76万元,利润总额-12913.01万元,净利润-9684.76万元,增值税159.50万元,税金及附加81.92万元,所得税-3228.25万元;第三年生产负荷100%,收入7193.00万元,总成本5651.11万元,利润总额1541.89万元,净利润1156.42万元,增值税212.67万元,税金及附加88.30万元,所得税385.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7193.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3236.855394.757193.007193.007193.001.1醇类燃料万元3236.855394.757193.007193.007193.002现价增加值万元1035.791726.

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