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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防摇装置投资项目立项申请报告防摇装置投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入18967.21万元,同比增长22.72%(3511.98万元)。其中,主营业业务防摇装置生产及销售收入为15928.48万元,占营业总收入的83.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5179.48万元,较去年同期相比增长1253.12万元,增长率31.92%;实现净利润3884.61万元,较去年同期相比增长676.50万元,增长率21.09%。二、项目概况(一)项目名称防摇装置投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积43855.25平方米(折合约65.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.87%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度180.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43855.25平方米,建筑物基底占地面积33272.98平方米,总建筑面积63151.56平方米,其中:规划建设主体工程46619.15平方米,项目规划绿化面积3430.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3489.72万元。(七)节能分析“防摇装置投资项目建设项目”,年用电量458253.31千瓦时,年总用水量12875.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.42吨标准煤/年。达产年综合节能量20.17吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14353.45万元,其中:固定资产投资11853.41万元,占项目总投资的82.58%;流动资金2500.04万元,占项目总投资的17.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23410.00万元,总成本费用18043.56万元,税金及附加264.25万元,利润总额5366.44万元,利税总额6370.89万元,税后净利润4024.83万元,达产年纳税总额2346.06万元;达产年投资利润率37.39%,投资利税率44.39%,投资回报率28.04%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心防摇装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心防摇装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“防摇装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额2346.06万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.39%,投资利税率44.39%,全部投资回报率28.04%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43855.2565.75亩1.1容积率1.441.2建筑系数75.87%1.3投资强度万元/亩180.281.4基底面积平方米33272.981.5总建筑面积平方米63151.561.6绿化面积平方米3430.38绿化率5.43%2总投资万元14353.452.1固定资产投资万元11853.412.1.1土建工程投资万元5014.382.1.1.1土建工程投资占比万元34.94%2.1.2设备投资万元3489.722.1.2.1设备投资占比24.31%2.1.3其它投资万元3349.312.1.3.1其它投资占比23.33%2.1.4固定资产投资占比82.58%2.2流动资金万元2500.042.2.1流动资金占比17.42%3收入万元23410.004总成本万元18043.565利润总额万元5366.446净利润万元4024.837所得税万元1.448增值税万元740.209税金及附加万元264.2510纳税总额万元2346.0611利税总额万元6370.8912投资利润率37.39%13投资利税率44.39%14投资回报率28.04%15回收期年5.0716设备数量台(套)15317年用电量千瓦时458253.3118年用水量立方米12875.4819总能耗吨标准煤57.4220节能率20.07%21节能量吨标准煤20.1722员工数量人347第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.87%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度180.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23524.0023524.0046619.1546619.154071.841.1主要生产车间14114.4014114.4027971.4927971.492524.541.2辅助生产车间7527.687527.6814918.1314918.131302.991.3其他生产车间1881.921881.922703.912703.91244.312仓储工程4990.954990.9510746.0710746.07682.612.1成品贮存1247.741247.742686.522686.52170.652.2原料仓储2595.292595.295587.965587.96354.962.3辅助材料仓库1147.921147.922471.602471.60157.003供配电工程266.18266.18266.18266.1819.023.1供配电室266.18266.18266.18266.1819.024给排水工程306.11306.11306.11306.1117.014.1给排水306.11306.11306.11306.1117.015服务性工程3160.933160.933160.933160.93200.795.1办公用房1877.881877.881877.881877.88100.275.2生活服务1283.051283.051283.051283.05100.446消防及环保工程891.72891.72891.72891.7263.726.1消防环保工程891.72891.72891.72891.7263.727项目总图工程133.09133.09133.09133.09-168.657.1场地及道路硬化8389.561908.411908.417.2场区围墙1908.418389.568389.567.3安全保卫室133.09133.09133.09133.098绿化工程3658.37128.04合计33272.9863151.5663151.565014.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12593.99万元,占计划投资的87.74%。其中:完成固定资产投资8825.00万元,占总投资的70.07%;完成流动资金投资3768.99,占总投资的29.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12593.991.1完成比例87.74%2完成固定资产投资万元8825.002.1完成比例70.07%3完成流动资金投资万元3768.993.1完成比例29.93%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1302.332工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元312.903企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元86.954品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元154.295其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.085.3年工资额万元126.346职工工资总额万元12468.83五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11853.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5014.383489.72180.2811853.411.1工程费用万元5014.383489.7214968.871.1.1建筑工程费用万元5014.385014.3834.94%1.1.2设备购置及安装费万元3489.723489.7224.31%1.2工程建设其他费用万元3349.313349.3123.33%1.2.1无形资产万元1872.601872.601.3预备费万元1476.711476.711.3.1基本预备费万元678.08678.081.3.2涨价预备费万元798.63798.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元11853.4111853.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2500.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14968.878585.6712462.0614968.8714968.8714968.871.1应收账款万元4490.662694.403368.004490.664490.664490.661.2存货万元6735.994041.595051.996735.996735.996735.991.2.1原辅材料万元2020.801212.481515.602020.802020.802020.801.2.2燃料动力万元101.0460.6275.78101.04101.04101.041.2.3在产品万元3098.561859.132323.923098.563098.563098.561.2.4产成品万元1515.60909.361136.701515.601515.601515.601.3现金万元3742.222245.332806.663742.223742.223742.222流动负债万元12468.837481.309351.6212468.8312468.8312468.832.1应付账款万元12468.837481.309351.6212468.8312468.8312468.833流动资金万元2500.041500.021875.032500.042500.042500.044铺底流动资金万元833.34500.01625.01833.34833.34833.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14353.45万元,其中:固定资产投资11853.41万元,占项目总投资的82.58%;流动资金2500.04万元,占项目总投资的17.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5014.38万元,占项目总投资的34.94%;设备购置费3489.72万元,占项目总投资的24.31%;其它投资3349.31万元,占项目总投资的23.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11853.41+2500.04=14353.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11853.4182.58%1.1项目建设投资万元11853.4182.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2500.0417.42%3总投资万元万元14353.45二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14046.00万元,总成本5320.52万元,利润总额8725.48万元,净利润228.72万元,增值税444.12万元,税金及附加6544.11万元,所得税2181.37万元;第二年收入17557.50万元,总成本6325.89万元,利润总额11231.61万元,净利润8423.71万元,增值税555.15万元,税金及附加242.04万元,所得税2807.90万元;第三年生产负荷100%,收入23410.00万元,总成本18043.56万元,利润总额5366.44万元,净利润4024.83万元,增值税740.20万元,税金及附加264.25万元,所得税1341.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23410.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14046.0017557.5023410.0023410.0023410.001.1防摇装置万元14046.0017557.5023410.0023410.0023410.002现价增加值万元4494.725618.407491.207491.
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