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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子塑料用塑料制品投资项目立项申请报告电子塑料用塑料制品投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入28397.01万元,同比增长12.03%(3049.60万元)。其中,主营业业务电子塑料用塑料制品生产及销售收入为24572.48万元,占营业总收入的86.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8175.19万元,较去年同期相比增长1814.06万元,增长率28.52%;实现净利润6131.39万元,较去年同期相比增长563.74万元,增长率10.13%。二、项目概况(一)项目名称电子塑料用塑料制品投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积57895.60平方米(折合约86.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度168.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57895.60平方米,建筑物基底占地面积37898.46平方米,总建筑面积80474.88平方米,其中:规划建设主体工程52137.15平方米,项目规划绿化面积4562.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4495.82万元。(七)节能分析“电子塑料用塑料制品投资项目建设项目”,年用电量1353930.24千瓦时,年总用水量47441.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.45吨标准煤/年。达产年综合节能量63.04吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21864.43万元,其中:固定资产投资14617.99万元,占项目总投资的66.86%;流动资金7246.44万元,占项目总投资的33.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50529.00万元,总成本费用38484.59万元,税金及附加430.94万元,利润总额12044.41万元,利税总额14136.65万元,税后净利润9033.31万元,达产年纳税总额5103.34万元;达产年投资利润率55.09%,投资利税率64.66%,投资回报率41.32%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位1063个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园电子塑料用塑料制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园电子塑料用塑料制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电子塑料用塑料制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位1063个,达产年纳税总额5103.34万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.09%,投资利税率64.66%,全部投资回报率41.32%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57895.6086.80亩1.1容积率1.391.2建筑系数65.46%1.3投资强度万元/亩168.411.4基底面积平方米37898.461.5总建筑面积平方米80474.881.6绿化面积平方米4562.99绿化率5.67%2总投资万元21864.432.1固定资产投资万元14617.992.1.1土建工程投资万元7040.252.1.1.1土建工程投资占比万元32.20%2.1.2设备投资万元4495.822.1.2.1设备投资占比20.56%2.1.3其它投资万元3081.922.1.3.1其它投资占比14.10%2.1.4固定资产投资占比66.86%2.2流动资金万元7246.442.2.1流动资金占比33.14%3收入万元50529.004总成本万元38484.595利润总额万元12044.416净利润万元9033.317所得税万元1.398增值税万元1661.309税金及附加万元430.9410纳税总额万元5103.3411利税总额万元14136.6512投资利润率55.09%13投资利税率64.66%14投资回报率41.32%15回收期年3.9216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1353930.2418年用水量立方米47441.2719总能耗吨标准煤170.4520节能率26.29%21节能量吨标准煤63.0422员工数量人1063第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度168.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26794.2126794.2152137.1552137.155017.271.1主要生产车间16076.5316076.5331282.2931282.293110.711.2辅助生产车间8574.158574.1516683.8916683.891605.531.3其他生产车间2143.542143.543023.953023.95301.042仓储工程5684.775684.7718419.5218419.521289.132.1成品贮存1421.191421.194604.884604.88322.282.2原料仓储2956.082956.089578.159578.15670.352.3辅助材料仓库1307.501307.504236.494236.49296.503供配电工程303.19303.19303.19303.1923.873.1供配电室303.19303.19303.19303.1923.874给排水工程348.67348.67348.67348.6721.354.1给排水348.67348.67348.67348.6721.355服务性工程3600.353600.353600.353600.35251.985.1办公用房1626.971626.971626.971626.97137.225.2生活服务1973.381973.381973.381973.38138.306消防及环保工程1015.681015.681015.681015.6879.976.1消防环保工程1015.681015.681015.681015.6879.977项目总图工程151.59151.59151.59151.59199.877.1场地及道路硬化10071.862245.472245.477.2场区围墙2245.4710071.8610071.867.3安全保卫室151.59151.59151.59151.598绿化工程4480.17156.81合计37898.4680474.8880474.887040.25六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13491.43万元,占计划投资的61.70%。其中:完成固定资产投资8997.16万元,占总投资的66.69%;完成流动资金投资4494.27,占总投资的33.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13491.431.1完成比例61.70%2完成固定资产投资万元8997.162.1完成比例66.69%3完成流动资金投资万元4494.273.1完成比例33.31%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1063人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7231.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元3781.282工程技术人员工资2.1平均人数人1592.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元851.873企业管理人员工资3.1平均人数人433.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元259.034品质管理人员工资4.1平均人数人854.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元439.475其他人员工资5.1平均人数人535.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元405.646职工工资总额万元30558.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14617.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7040.254495.82168.4114617.991.1工程费用万元7040.254495.8237804.941.1.1建筑工程费用万元7040.257040.2532.20%1.1.2设备购置及安装费万元4495.824495.8220.56%1.2工程建设其他费用万元3081.923081.9214.10%1.2.1无形资产万元1441.791441.791.3预备费万元1640.131640.131.3.1基本预备费万元830.18830.181.3.2涨价预备费万元809.95809.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14617.9914617.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7246.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37804.9414328.5523429.0337804.9437804.9437804.941.1应收账款万元11341.484536.597939.0411341.4811341.4811341.481.2存货万元17012.226804.8911908.5617012.2217012.2217012.221.2.1原辅材料万元5103.672041.473572.575103.675103.675103.671.2.2燃料动力万元255.18102.07178.63255.18255.18255.181.2.3在产品万元7825.623130.255477.937825.627825.627825.621.2.4产成品万元3827.751531.102679.423827.753827.753827.751.3现金万元9451.243780.496615.869451.249451.249451.242流动负债万元30558.5012223.4021390.9530558.5030558.5030558.502.1应付账款万元30558.5012223.4021390.9530558.5030558.5030558.503流动资金万元7246.442898.585072.517246.447246.447246.444铺底流动资金万元2415.46966.191690.832415.462415.462415.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21864.43万元,其中:固定资产投资14617.99万元,占项目总投资的66.86%;流动资金7246.44万元,占项目总投资的33.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7040.25万元,占项目总投资的32.20%;设备购置费4495.82万元,占项目总投资的20.56%;其它投资3081.92万元,占项目总投资的14.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14617.99+7246.44=21864.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14617.9966.86%1.1项目建设投资万元14617.9966.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7246.4433.14%3总投资万元万元21864.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20211.60万元,总成本4937.21万元,利润总额15274.39万元,净利润311.32万元,增值税664.52万元,税金及附加11455.79万元,所得税3818.60万元;第二年收入35370.30万元,总成本7611.35万元,利润总额27758.95万元,净利润20819.21万元,增值税1162.91万元,税金及附加371.13万元,所得税6939.74万元;第三年生产负荷100%,收入50529.00万元,总成本38484.59万元,利润总额12044.41万元,净利润9033.31万元,增值税1661.30万元,税金及附加430.94万元,所得税3011.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50529.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1661.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20211.6035370.3050529.0050529.0050529.001.1电子塑料用塑料制品万元20211.6035370.3050529.0050529.0050529.002现价增加值万元6467.7111318.5016169.2816169.2816169.28
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