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文档简介

泓域咨询MACRO/ 接口适配器投资项目立项申请报告接口适配器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13948.86万元,同比增长17.44%(2071.83万元)。其中,主营业业务接口适配器生产及销售收入为11346.03万元,占营业总收入的81.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3445.56万元,较去年同期相比增长754.30万元,增长率28.03%;实现净利润2584.17万元,较去年同期相比增长528.10万元,增长率25.68%。二、项目概况(一)项目名称接口适配器投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积50591.95平方米(折合约75.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.62%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度174.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50591.95平方米,建筑物基底占地面积34210.28平方米,总建筑面积81453.04平方米,其中:规划建设主体工程64952.16平方米,项目规划绿化面积4437.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4381.19万元。(七)节能分析“接口适配器投资项目建设项目”,年用电量469319.09千瓦时,年总用水量16215.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.06吨标准煤/年。达产年综合节能量18.65吨标准煤/年,项目总节能率29.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15389.26万元,其中:固定资产投资13257.06万元,占项目总投资的86.14%;流动资金2132.20万元,占项目总投资的13.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19800.00万元,总成本费用15466.78万元,税金及附加274.09万元,利润总额4333.22万元,利税总额5205.00万元,税后净利润3249.91万元,达产年纳税总额1955.09万元;达产年投资利润率28.16%,投资利税率33.82%,投资回报率21.12%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区接口适配器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区接口适配器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“接口适配器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1955.09万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.16%,投资利税率33.82%,全部投资回报率21.12%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50591.9575.85亩1.1容积率1.611.2建筑系数67.62%1.3投资强度万元/亩174.781.4基底面积平方米34210.281.5总建筑面积平方米81453.041.6绿化面积平方米4437.49绿化率5.45%2总投资万元15389.262.1固定资产投资万元13257.062.1.1土建工程投资万元7128.412.1.1.1土建工程投资占比万元46.32%2.1.2设备投资万元4381.192.1.2.1设备投资占比28.47%2.1.3其它投资万元1747.462.1.3.1其它投资占比11.36%2.1.4固定资产投资占比86.14%2.2流动资金万元2132.202.2.1流动资金占比13.86%3收入万元19800.004总成本万元15466.785利润总额万元4333.226净利润万元3249.917所得税万元1.618增值税万元597.699税金及附加万元274.0910纳税总额万元1955.0911利税总额万元5205.0012投资利润率28.16%13投资利税率33.82%14投资回报率21.12%15回收期年6.2416设备数量台(套)9817年用电量千瓦时469319.0918年用水量立方米16215.4119总能耗吨标准煤59.0620节能率29.66%21节能量吨标准煤18.6522员工数量人344第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.62%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度174.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24186.6724186.6764952.1664952.166252.761.1主要生产车间14512.0014512.0038971.3038971.303876.711.2辅助生产车间7739.737739.7320784.6920784.692000.881.3其他生产车间1934.931934.933767.233767.23375.172仓储工程5131.545131.5410725.5710725.57750.922.1成品贮存1282.881282.882681.392681.39187.732.2原料仓储2668.402668.405577.305577.30390.482.3辅助材料仓库1180.251180.252466.882466.88172.713供配电工程273.68273.68273.68273.6821.563.1供配电室273.68273.68273.68273.6821.564给排水工程314.73314.73314.73314.7319.284.1给排水314.73314.73314.73314.7319.285服务性工程3249.983249.983249.983249.98227.545.1办公用房1443.491443.491443.491443.49122.935.2生活服务1806.491806.491806.491806.49117.236消防及环保工程916.84916.84916.84916.8472.216.1消防环保工程916.84916.84916.84916.8472.217项目总图工程136.84136.84136.84136.84-317.657.1场地及道路硬化8688.821918.621918.627.2场区围墙1918.628688.828688.827.3安全保卫室136.84136.84136.84136.848绿化工程2908.22101.79合计34210.2881453.0481453.047128.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11124.33万元,占计划投资的72.29%。其中:完成固定资产投资7720.81万元,占总投资的69.40%;完成流动资金投资3403.52,占总投资的30.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11124.331.1完成比例72.29%2完成固定资产投资万元7720.812.1完成比例69.40%3完成流动资金投资万元3403.523.1完成比例30.60%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1109.452工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元347.863企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元85.434品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元149.525其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元79.006职工工资总额万元11429.46五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13257.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7128.414381.19174.7813257.061.1工程费用万元7128.414381.1913561.661.1.1建筑工程费用万元7128.417128.4146.32%1.1.2设备购置及安装费万元4381.194381.1928.47%1.2工程建设其他费用万元1747.461747.4611.36%1.2.1无形资产万元964.49964.491.3预备费万元782.97782.971.3.1基本预备费万元383.11383.111.3.2涨价预备费万元399.86399.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13257.0613257.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2132.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13561.669999.4310309.3713561.6613561.6613561.661.1应收账款万元4068.502644.523254.804068.504068.504068.501.2存货万元6102.753966.794882.206102.756102.756102.751.2.1原辅材料万元1830.831190.041464.661830.831830.831830.831.2.2燃料动力万元91.5459.5073.2391.5491.5491.541.2.3在产品万元2807.271824.722245.812807.272807.272807.271.2.4产成品万元1373.12892.531098.501373.121373.121373.121.3现金万元3390.412203.772712.333390.413390.413390.412流动负债万元11429.467429.159143.5711429.4611429.4611429.462.1应付账款万元11429.467429.159143.5711429.4611429.4611429.463流动资金万元2132.201385.931705.762132.202132.202132.204铺底流动资金万元710.73461.98568.59710.73710.73710.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15389.26万元,其中:固定资产投资13257.06万元,占项目总投资的86.14%;流动资金2132.20万元,占项目总投资的13.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7128.41万元,占项目总投资的46.32%;设备购置费4381.19万元,占项目总投资的28.47%;其它投资1747.46万元,占项目总投资的11.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13257.06+2132.20=15389.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13257.0686.14%1.1项目建设投资万元13257.0686.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2132.2013.86%3总投资万元万元15389.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12870.00万元,总成本7603.22万元,利润总额5266.78万元,净利润248.99万元,增值税388.50万元,税金及附加3950.09万元,所得税1316.69万元;第二年收入15840.00万元,总成本8990.04万元,利润总额6849.96万元,净利润5137.47万元,增值税478.15万元,税金及附加259.75万元,所得税1712.49万元;第三年生产负荷100%,收入19800.00万元,总成本15466.78万元,利润总额4333.22万元,净利润3249.91万元,增值税597.69万元,税金及附加274.09万元,所得税1083.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19800.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=597.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12870.0015840.0019800.0019800.0019800.001.1接口适配器万元12870.0015840.0019800.0019800.0019800.002现价增加值万元4118.405068.806336.006336.006336.

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