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泓域咨询MACRO/ 聚全氟代乙丙烯投资项目立项申请报告聚全氟代乙丙烯投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6460.98万元,同比增长24.29%(1262.74万元)。其中,主营业业务聚全氟代乙丙烯生产及销售收入为5489.31万元,占营业总收入的84.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1271.29万元,较去年同期相比增长229.14万元,增长率21.99%;实现净利润953.47万元,较去年同期相比增长178.45万元,增长率23.03%。二、项目概况(一)项目名称聚全氟代乙丙烯投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12693.01平方米(折合约19.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.14%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度166.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12693.01平方米,建筑物基底占地面积8141.30平方米,总建筑面积14977.75平方米,其中:规划建设主体工程9516.61平方米,项目规划绿化面积982.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1517.86万元。(七)节能分析“聚全氟代乙丙烯投资项目建设项目”,年用电量1357347.61千瓦时,年总用水量5672.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.30吨标准煤/年。达产年综合节能量58.78吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4660.62万元,其中:固定资产投资3176.87万元,占项目总投资的68.16%;流动资金1483.75万元,占项目总投资的31.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10333.00万元,总成本费用8168.10万元,税金及附加86.61万元,利润总额2164.90万元,利税总额2550.12万元,税后净利润1623.68万元,达产年纳税总额926.45万元;达产年投资利润率46.45%,投资利税率54.72%,投资回报率34.84%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心聚全氟代乙丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心聚全氟代乙丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚全氟代乙丙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额926.45万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.45%,投资利税率54.72%,全部投资回报率34.84%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12693.0119.03亩1.1容积率1.181.2建筑系数64.14%1.3投资强度万元/亩166.941.4基底面积平方米8141.301.5总建筑面积平方米14977.751.6绿化面积平方米982.77绿化率6.56%2总投资万元4660.622.1固定资产投资万元3176.872.1.1土建工程投资万元1272.342.1.1.1土建工程投资占比万元27.30%2.1.2设备投资万元1517.862.1.2.1设备投资占比32.57%2.1.3其它投资万元386.672.1.3.1其它投资占比8.30%2.1.4固定资产投资占比68.16%2.2流动资金万元1483.752.2.1流动资金占比31.84%3收入万元10333.004总成本万元8168.105利润总额万元2164.906净利润万元1623.687所得税万元1.188增值税万元298.619税金及附加万元86.6110纳税总额万元926.4511利税总额万元2550.1212投资利润率46.45%13投资利税率54.72%14投资回报率34.84%15回收期年4.3716设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1357347.6118年用水量立方米5672.9519总能耗吨标准煤167.3020节能率28.18%21节能量吨标准煤58.7822员工数量人155第二章 建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.14%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度166.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5755.905755.909516.619516.61889.271.1主要生产车间3453.543453.545709.975709.97551.351.2辅助生产车间1841.891841.893045.323045.32284.571.3其他生产车间460.47460.47551.96551.9653.362仓储工程1221.191221.193549.743549.74241.242.1成品贮存305.30305.30887.43887.4360.312.2原料仓储635.02635.021845.861845.86125.442.3辅助材料仓库280.87280.87816.44816.4455.493供配电工程65.1365.1365.1365.134.983.1供配电室65.1365.1365.1365.134.984给排水工程74.9074.9074.9074.904.454.1给排水74.9074.9074.9074.904.455服务性工程773.42773.42773.42773.4252.565.1办公用房314.90314.90314.90314.9021.195.2生活服务458.52458.52458.52458.5224.196消防及环保工程218.19218.19218.19218.1916.686.1消防环保工程218.19218.19218.19218.1916.687项目总图工程32.5732.5732.5732.5730.547.1场地及道路硬化2077.11339.82339.827.2场区围墙339.822077.112077.117.3安全保卫室32.5732.5732.5732.578绿化工程931.9832.62合计8141.3014977.7514977.751272.34六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2488.04万元,占计划投资的53.38%。其中:完成固定资产投资1972.55万元,占总投资的79.28%;完成流动资金投资515.49,占总投资的20.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2488.041.1完成比例53.38%2完成固定资产投资万元1972.552.1完成比例79.28%3完成流动资金投资万元515.493.1完成比例20.72%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元447.682工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元139.353企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元40.994品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元69.065其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元54.396职工工资总额万元6402.27五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3176.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1272.341517.86166.943176.871.1工程费用万元1272.341517.867886.021.1.1建筑工程费用万元1272.341272.3427.30%1.1.2设备购置及安装费万元1517.861517.8632.57%1.2工程建设其他费用万元386.67386.678.30%1.2.1无形资产万元187.90187.901.3预备费万元198.77198.771.3.1基本预备费万元88.4988.491.3.2涨价预备费万元110.28110.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3176.873176.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1483.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7886.024222.636472.897886.027886.027886.021.1应收账款万元2365.811301.191892.642365.812365.812365.811.2存货万元3548.711951.792838.973548.713548.713548.711.2.1原辅材料万元1064.61585.54851.691064.611064.611064.611.2.2燃料动力万元53.2329.2842.5853.2353.2353.231.2.3在产品万元1632.41897.821305.931632.411632.411632.411.2.4产成品万元798.46439.15638.77798.46798.46798.461.3现金万元1971.511084.331577.201971.511971.511971.512流动负债万元6402.273521.255121.826402.276402.276402.272.1应付账款万元6402.273521.255121.826402.276402.276402.273流动资金万元1483.75816.061187.001483.751483.751483.754铺底流动资金万元494.58272.02395.67494.58494.58494.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4660.62万元,其中:固定资产投资3176.87万元,占项目总投资的68.16%;流动资金1483.75万元,占项目总投资的31.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1272.34万元,占项目总投资的27.30%;设备购置费1517.86万元,占项目总投资的32.57%;其它投资386.67万元,占项目总投资的8.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3176.87+1483.75=4660.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3176.8768.16%1.1项目建设投资万元3176.8768.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1483.7531.84%3总投资万元万元4660.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5683.15万元,总成本7549.47万元,利润总额-1866.32万元,净利润70.48万元,增值税164.24万元,税金及附加-1399.74万元,所得税-466.58万元;第二年收入8266.40万元,总成本10181.06万元,利润总额-1914.66万元,净利润-1435.99万元,增值税238.89万元,税金及附加79.44万元,所得税-478.67万元;第三年生产负荷100%,收入10333.00万元,总成本8168.10万元,利润总额2164.90万元,净利润1623.68万元,增值税298.61万元,税金及附加86.61万元,所得税541.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10333.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=298.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5683.158266.4010333.0010333.0010333.001.1聚全氟代乙丙烯万元5683.158266.4010333.0010333.0010333.002现价增加值万元1

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