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文档简介
泓域咨询MACRO/ 木制盖屋板投资项目立项申请报告木制盖屋板投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14874.41万元,同比增长26.42%(3108.49万元)。其中,主营业业务木制盖屋板生产及销售收入为12546.33万元,占营业总收入的84.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3720.45万元,较去年同期相比增长663.07万元,增长率21.69%;实现净利润2790.34万元,较去年同期相比增长518.24万元,增长率22.81%。二、项目概况(一)项目名称木制盖屋板投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34190.42平方米(折合约51.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.98%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度172.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34190.42平方米,建筑物基底占地面积27345.50平方米,总建筑面积38293.27平方米,其中:规划建设主体工程23696.03平方米,项目规划绿化面积2975.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4167.02万元。(七)节能分析“木制盖屋板投资项目建设项目”,年用电量1045309.00千瓦时,年总用水量10614.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.38吨标准煤/年。达产年综合节能量34.39吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11740.98万元,其中:固定资产投资8822.87万元,占项目总投资的75.15%;流动资金2918.11万元,占项目总投资的24.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20268.00万元,总成本费用16064.17万元,税金及附加206.34万元,利润总额4203.83万元,利税总额4990.01万元,税后净利润3152.87万元,达产年纳税总额1837.14万元;达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.50%,投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位345个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区木制盖屋板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区木制盖屋板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“木制盖屋板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位345个,达产年纳税总额1837.14万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.80%,投资利税率42.50%,全部投资回报率26.85%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34190.4251.26亩1.1容积率1.121.2建筑系数79.98%1.3投资强度万元/亩172.121.4基底面积平方米27345.501.5总建筑面积平方米38293.271.6绿化面积平方米2975.99绿化率7.77%2总投资万元11740.982.1固定资产投资万元8822.872.1.1土建工程投资万元2858.102.1.1.1土建工程投资占比万元24.34%2.1.2设备投资万元4167.022.1.2.1设备投资占比35.49%2.1.3其它投资万元1797.752.1.3.1其它投资占比15.31%2.1.4固定资产投资占比75.15%2.2流动资金万元2918.112.2.1流动资金占比24.85%3收入万元20268.004总成本万元16064.175利润总额万元4203.836净利润万元3152.877所得税万元1.128增值税万元579.849税金及附加万元206.3410纳税总额万元1837.1411利税总额万元4990.0112投资利润率35.80%13投资利税率42.50%14投资回报率26.85%15回收期年5.2216设备数量台(套)14317年用电量千瓦时1045309.0018年用水量立方米10614.2019总能耗吨标准煤129.3820节能率29.54%21节能量吨标准煤34.3922员工数量人345第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.98%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度172.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19333.2719333.2723696.0323696.031945.461.1主要生产车间11599.9611599.9614217.6214217.621206.191.2辅助生产车间6186.656186.657582.737582.73622.551.3其他生产车间1546.661546.661374.371374.37116.732仓储工程4101.824101.829488.219488.21566.542.1成品贮存1025.451025.452372.052372.05141.632.2原料仓储2132.952132.954933.874933.87294.602.3辅助材料仓库943.42943.422182.292182.29130.303供配电工程218.76218.76218.76218.7614.693.1供配电室218.76218.76218.76218.7614.694给排水工程251.58251.58251.58251.5813.144.1给排水251.58251.58251.58251.5813.145服务性工程2597.822597.822597.822597.82155.125.1办公用房1404.001404.001404.001404.0064.055.2生活服务1193.821193.821193.821193.8276.816消防及环保工程732.86732.86732.86732.8649.236.1消防环保工程732.86732.86732.86732.8649.237项目总图工程109.38109.38109.38109.3818.267.1场地及道路硬化7360.111206.141206.147.2场区围墙1206.147360.117360.117.3安全保卫室109.38109.38109.38109.388绿化工程2733.1495.66合计27345.5038293.2738293.272858.10六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9446.31万元,占计划投资的80.46%。其中:完成固定资产投资7009.42万元,占总投资的74.20%;完成流动资金投资2436.89,占总投资的25.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9446.311.1完成比例80.46%2完成固定资产投资万元7009.422.1完成比例74.20%3完成流动资金投资万元2436.893.1完成比例25.80%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员345人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元992.602工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元268.313企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元97.484品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元142.605其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.365.3年工资额万元69.776职工工资总额万元10509.24五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8822.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2858.104167.02172.128822.871.1工程费用万元2858.104167.0213427.351.1.1建筑工程费用万元2858.102858.1024.34%1.1.2设备购置及安装费万元4167.024167.0235.49%1.2工程建设其他费用万元1797.751797.7515.31%1.2.1无形资产万元958.61958.611.3预备费万元839.14839.141.3.1基本预备费万元356.19356.191.3.2涨价预备费万元482.95482.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元8822.878822.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2918.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13427.355903.1110933.4713427.3513427.3513427.351.1应收账款万元4028.201611.283021.154028.204028.204028.201.2存货万元6042.312416.924531.736042.316042.316042.311.2.1原辅材料万元1812.69725.081359.521812.691812.691812.691.2.2燃料动力万元90.6336.2567.9890.6390.6390.631.2.3在产品万元2779.461111.792084.602779.462779.462779.461.2.4产成品万元1359.52543.811019.641359.521359.521359.521.3现金万元3356.841342.742517.633356.843356.843356.842流动负债万元10509.244203.707881.9310509.2410509.2410509.242.1应付账款万元10509.244203.707881.9310509.2410509.2410509.243流动资金万元2918.111167.242188.582918.112918.112918.114铺底流动资金万元972.69389.08729.53972.69972.69972.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11740.98万元,其中:固定资产投资8822.87万元,占项目总投资的75.15%;流动资金2918.11万元,占项目总投资的24.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2858.10万元,占项目总投资的24.34%;设备购置费4167.02万元,占项目总投资的35.49%;其它投资1797.75万元,占项目总投资的15.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8822.87+2918.11=11740.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8822.8775.15%1.1项目建设投资万元8822.8775.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2918.1124.85%3总投资万元万元11740.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8107.20万元,总成本5911.32万元,利润总额2195.88万元,净利润164.59万元,增值税231.94万元,税金及附加1646.91万元,所得税548.97万元;第二年收入15201.00万元,总成本9683.82万元,利润总额5517.18万元,净利润4137.88万元,增值税434.88万元,税金及附加188.95万元,所得税1379.30万元;第三年生产负荷100%,收入20268.00万元,总成本16064.17万元,利润总额4203.83万元,净利润3152.87万元,增值税579.84万元,税金及附加206.34万元,所得税1050.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=579.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8107.2015201.0020268.0020268.0020268.001.1木制盖屋板万元8107.2015201.0020268.0020268.0020268.002现价增加值万元2594.304864.326485.
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