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文档简介
泓域咨询MACRO/ 表面技术材料投资项目立项申请报告表面技术材料投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9597.21万元,同比增长20.22%(1614.24万元)。其中,主营业业务表面技术材料生产及销售收入为8260.92万元,占营业总收入的86.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2200.49万元,较去年同期相比增长171.60万元,增长率8.46%;实现净利润1650.37万元,较去年同期相比增长160.23万元,增长率10.75%。二、项目概况(一)项目名称表面技术材料投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积14647.32平方米(折合约21.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度168.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14647.32平方米,建筑物基底占地面积8469.08平方米,总建筑面积24753.97平方米,其中:规划建设主体工程17247.68平方米,项目规划绿化面积1320.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1743.62万元。(七)节能分析“表面技术材料投资项目建设项目”,年用电量1250758.15千瓦时,年总用水量6763.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.30吨标准煤/年。达产年综合节能量66.13吨标准煤/年,项目总节能率26.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5197.76万元,其中:固定资产投资3704.21万元,占项目总投资的71.27%;流动资金1493.55万元,占项目总投资的28.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13026.00万元,总成本费用10121.70万元,税金及附加106.66万元,利润总额2904.30万元,利税总额3411.55万元,税后净利润2178.23万元,达产年纳税总额1233.33万元;达产年投资利润率55.88%,投资利税率65.64%,投资回报率41.91%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位245个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园表面技术材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园表面技术材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“表面技术材料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位245个,达产年纳税总额1233.33万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.88%,投资利税率65.64%,全部投资回报率41.91%,全部投资回收期3.89年,固定资产投资回收期3.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14647.3221.96亩1.1容积率1.691.2建筑系数57.82%1.3投资强度万元/亩168.681.4基底面积平方米8469.081.5总建筑面积平方米24753.971.6绿化面积平方米1320.55绿化率5.33%2总投资万元5197.762.1固定资产投资万元3704.212.1.1土建工程投资万元1760.912.1.1.1土建工程投资占比万元33.88%2.1.2设备投资万元1743.622.1.2.1设备投资占比33.55%2.1.3其它投资万元199.682.1.3.1其它投资占比3.84%2.1.4固定资产投资占比71.27%2.2流动资金万元1493.552.2.1流动资金占比28.73%3收入万元13026.004总成本万元10121.705利润总额万元2904.306净利润万元2178.237所得税万元1.698增值税万元400.599税金及附加万元106.6610纳税总额万元1233.3311利税总额万元3411.5512投资利润率55.88%13投资利税率65.64%14投资回报率41.91%15回收期年3.8916设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1250758.1518年用水量立方米6763.8419总能耗吨标准煤154.3020节能率26.86%21节能量吨标准煤66.1322员工数量人245第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.82%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度168.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5987.645987.6417247.6817247.681349.631.1主要生产车间3592.583592.5810348.6110348.61836.771.2辅助生产车间1916.041916.045519.265519.26431.881.3其他生产车间479.01479.011000.371000.3780.982仓储工程1270.361270.364879.094879.09277.662.1成品贮存317.59317.591219.771219.7769.422.2原料仓储660.59660.592537.132537.13144.382.3辅助材料仓库292.18292.181122.191122.1963.863供配电工程67.7567.7567.7567.754.343.1供配电室67.7567.7567.7567.754.344给排水工程77.9277.9277.9277.923.884.1给排水77.9277.9277.9277.923.885服务性工程804.56804.56804.56804.5645.795.1办公用房423.84423.84423.84423.8419.615.2生活服务380.72380.72380.72380.7224.596消防及环保工程226.97226.97226.97226.9714.536.1消防环保工程226.97226.97226.97226.9714.537项目总图工程33.8833.8833.8833.8840.697.1场地及道路硬化2146.81371.63371.637.2场区围墙371.632146.812146.817.3安全保卫室33.8833.8833.8833.888绿化工程696.9524.39合计8469.0824753.9724753.971760.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3580.16万元,占计划投资的68.88%。其中:完成固定资产投资2151.37万元,占总投资的60.09%;完成流动资金投资1428.79,占总投资的39.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3580.161.1完成比例68.88%2完成固定资产投资万元2151.372.1完成比例60.09%3完成流动资金投资万元1428.793.1完成比例39.91%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员245人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元723.722工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元230.083企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元69.364品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元101.585其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元62.666职工工资总额万元6877.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3704.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1760.911743.62168.683704.211.1工程费用万元1760.911743.628371.431.1.1建筑工程费用万元1760.911760.9133.88%1.1.2设备购置及安装费万元1743.621743.6233.55%1.2工程建设其他费用万元199.68199.683.84%1.2.1无形资产万元81.2881.281.3预备费万元118.40118.401.3.1基本预备费万元68.7268.721.3.2涨价预备费万元49.6849.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3704.213704.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1493.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8371.435648.066296.978371.438371.438371.431.1应收账款万元2511.431506.861758.002511.432511.432511.431.2存货万元3767.142260.292637.003767.143767.143767.141.2.1原辅材料万元1130.14678.09791.101130.141130.141130.141.2.2燃料动力万元56.5133.9039.5556.5156.5156.511.2.3在产品万元1732.881039.731213.021732.881732.881732.881.2.4产成品万元847.61508.56593.32847.61847.61847.611.3现金万元2092.861255.711465.002092.862092.862092.862流动负债万元6877.884126.734814.526877.886877.886877.882.1应付账款万元6877.884126.734814.526877.886877.886877.883流动资金万元1493.55896.131045.481493.551493.551493.554铺底流动资金万元497.85298.71348.49497.85497.85497.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5197.76万元,其中:固定资产投资3704.21万元,占项目总投资的71.27%;流动资金1493.55万元,占项目总投资的28.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1760.91万元,占项目总投资的33.88%;设备购置费1743.62万元,占项目总投资的33.55%;其它投资199.68万元,占项目总投资的3.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3704.21+1493.55=5197.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3704.2171.27%1.1项目建设投资万元3704.2171.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1493.5528.73%3总投资万元万元5197.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7815.60万元,总成本9076.12万元,利润总额-1260.52万元,净利润87.43万元,增值税240.35万元,税金及附加-945.39万元,所得税-315.13万元;第二年收入9118.20万元,总成本10272.52万元,利润总额-1154.32万元,净利润-865.74万元,增值税280.41万元,税金及附加92.24万元,所得税-288.58万元;第三年生产负荷100%,收入13026.00万元,总成本10121.70万元,利润总额2904.30万元,净利润2178.23万元,增值税400.59万元,税金及附加106.66万元,所得税726.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13026.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=400.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7815.609118.2013026.0013026.0013026.001.1表面技术材料万元7815.609118.2013026.0013026.0013026.002现价增加值万元2500.992917.824
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