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文档简介
泓域咨询MACRO/ 承接机械投资项目立项申请报告承接机械投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6346.58万元,同比增长32.20%(1545.78万元)。其中,主营业业务承接机械生产及销售收入为5356.32万元,占营业总收入的84.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1492.82万元,较去年同期相比增长281.87万元,增长率23.28%;实现净利润1119.62万元,较去年同期相比增长214.87万元,增长率23.75%。二、项目概况(一)项目名称承接机械投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积19136.23平方米(折合约28.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.04%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度186.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19136.23平方米,建筑物基底占地面积9958.49平方米,总建筑面积19518.95平方米,其中:规划建设主体工程14774.65平方米,项目规划绿化面积1272.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2428.16万元。(七)节能分析“承接机械投资项目建设项目”,年用电量871836.69千瓦时,年总用水量4039.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.50吨标准煤/年。达产年综合节能量41.81吨标准煤/年,项目总节能率23.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6468.79万元,其中:固定资产投资5355.28万元,占项目总投资的82.79%;流动资金1113.51万元,占项目总投资的17.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8009.00万元,总成本费用6164.93万元,税金及附加107.07万元,利润总额1844.07万元,利税总额2205.49万元,税后净利润1383.05万元,达产年纳税总额822.44万元;达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.09%,投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区承接机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区承接机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“承接机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额822.44万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.09%,全部投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19136.2328.69亩1.1容积率1.021.2建筑系数52.04%1.3投资强度万元/亩186.661.4基底面积平方米9958.491.5总建筑面积平方米19518.951.6绿化面积平方米1272.28绿化率6.52%2总投资万元6468.792.1固定资产投资万元5355.282.1.1土建工程投资万元1697.342.1.1.1土建工程投资占比万元26.24%2.1.2设备投资万元2428.162.1.2.1设备投资占比37.54%2.1.3其它投资万元1229.782.1.3.1其它投资占比19.01%2.1.4固定资产投资占比82.79%2.2流动资金万元1113.512.2.1流动资金占比17.21%3收入万元8009.004总成本万元6164.935利润总额万元1844.076净利润万元1383.057所得税万元1.028增值税万元254.359税金及附加万元107.0710纳税总额万元822.4411利税总额万元2205.4912投资利润率28.51%13投资利税率34.09%14投资回报率21.38%15回收期年6.1816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时871836.6918年用水量立方米4039.7319总能耗吨标准煤107.5020节能率23.59%21节能量吨标准煤41.8122员工数量人114第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.04%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度186.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7040.657040.6514774.6514774.651413.261.1主要生产车间4224.394224.398864.798864.79876.221.2辅助生产车间2253.012253.014727.894727.89452.241.3其他生产车间563.25563.25856.93856.9384.802仓储工程1493.771493.773083.803083.80214.532.1成品贮存373.44373.44770.95770.9553.632.2原料仓储776.76776.761603.581603.58111.562.3辅助材料仓库343.57343.57709.27709.2749.343供配电工程79.6779.6779.6779.676.243.1供配电室79.6779.6779.6779.676.244给排水工程91.6291.6291.6291.625.584.1给排水91.6291.6291.6291.625.585服务性工程946.06946.06946.06946.0665.815.1办公用房563.76563.76563.76563.7633.535.2生活服务382.30382.30382.30382.3038.806消防及环保工程266.89266.89266.89266.8920.896.1消防环保工程266.89266.89266.89266.8920.897项目总图工程39.8339.8339.8339.83-62.037.1场地及道路硬化2669.53564.26564.267.2场区围墙564.262669.532669.537.3安全保卫室39.8339.8339.8339.838绿化工程944.5633.06合计9958.4919518.9519518.951697.34六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4760.59万元,占计划投资的73.59%。其中:完成固定资产投资3211.69万元,占总投资的67.46%;完成流动资金投资1548.90,占总投资的32.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4760.591.1完成比例73.59%2完成固定资产投资万元3211.692.1完成比例67.46%3完成流动资金投资万元1548.903.1完成比例32.54%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元427.202工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元117.433企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元38.194品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元53.235其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.185.3年工资额万元30.666职工工资总额万元4065.36五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5355.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1697.342428.16186.665355.281.1工程费用万元1697.342428.165178.871.1.1建筑工程费用万元1697.341697.3426.24%1.1.2设备购置及安装费万元2428.162428.1637.54%1.2工程建设其他费用万元1229.781229.7819.01%1.2.1无形资产万元701.11701.111.3预备费万元528.67528.671.3.1基本预备费万元256.45256.451.3.2涨价预备费万元272.22272.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5355.285355.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1113.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5178.872657.774012.005178.875178.875178.871.1应收账款万元1553.66699.151165.251553.661553.661553.661.2存货万元2330.491048.721747.872330.492330.492330.491.2.1原辅材料万元699.15314.62524.36699.15699.15699.151.2.2燃料动力万元34.9615.7326.2234.9634.9634.961.2.3在产品万元1072.03482.41804.021072.031072.031072.031.2.4产成品万元524.36235.96393.27524.36524.36524.361.3现金万元1294.72582.62971.041294.721294.721294.722流动负债万元4065.361829.413049.024065.364065.364065.362.1应付账款万元4065.361829.413049.024065.364065.364065.363流动资金万元1113.51501.08835.131113.511113.511113.514铺底流动资金万元371.17167.03278.38371.17371.17371.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6468.79万元,其中:固定资产投资5355.28万元,占项目总投资的82.79%;流动资金1113.51万元,占项目总投资的17.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1697.34万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费2428.16万元,占项目总投资的37.54%;其它投资1229.78万元,占项目总投资的19.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5355.28+1113.51=6468.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5355.2882.79%1.1项目建设投资万元5355.2882.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1113.5117.21%3总投资万元万元6468.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3604.05万元,总成本1432.17万元,利润总额2171.88万元,净利润90.28万元,增值税114.46万元,税金及附加1628.91万元,所得税542.97万元;第二年收入6006.75万元,总成本2105.48万元,利润总额3901.27万元,净利润2925.95万元,增值税190.76万元,税金及附加99.44万元,所得税975.32万元;第三年生产负荷100%,收入8009.00万元,总成本6164.93万元,利润总额1844.07万元,净利润1383.05万元,增值税254.35万元,税金及附加107.07万元,所得税461.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8009.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=254.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3604.056006.758009.008009.008009.001.1承接机械万元3604.056006.758009.008009.008009.002现价增加值万元1153.30192
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