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泓域咨询MACRO/ 离合器投资项目立项申请报告离合器投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22936.55万元,同比增长16.62%(3268.08万元)。其中,主营业业务离合器生产及销售收入为18431.32万元,占营业总收入的80.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5600.61万元,较去年同期相比增长831.18万元,增长率17.43%;实现净利润4200.46万元,较去年同期相比增长396.34万元,增长率10.42%。二、项目概况(一)项目名称离合器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积53840.24平方米(折合约80.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.14%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度161.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53840.24平方米,建筑物基底占地面积39378.75平方米,总建筑面积73761.13平方米,其中:规划建设主体工程46613.69平方米,项目规划绿化面积5798.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5949.31万元。(七)节能分析“离合器投资项目建设项目”,年用电量1149945.68千瓦时,年总用水量13816.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.51吨标准煤/年。达产年综合节能量52.71吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16220.14万元,其中:固定资产投资13068.57万元,占项目总投资的80.57%;流动资金3151.57万元,占项目总投资的19.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26340.00万元,总成本费用20230.25万元,税金及附加316.49万元,利润总额6109.75万元,利税总额7268.96万元,税后净利润4582.31万元,达产年纳税总额2686.65万元;达产年投资利润率37.67%,投资利税率44.81%,投资回报率28.25%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地离合器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地离合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“离合器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额2686.65万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.67%,投资利税率44.81%,全部投资回报率28.25%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53840.2480.72亩1.1容积率1.371.2建筑系数73.14%1.3投资强度万元/亩161.901.4基底面积平方米39378.751.5总建筑面积平方米73761.131.6绿化面积平方米5798.44绿化率7.86%2总投资万元16220.142.1固定资产投资万元13068.572.1.1土建工程投资万元5722.792.1.1.1土建工程投资占比万元35.28%2.1.2设备投资万元5949.312.1.2.1设备投资占比36.68%2.1.3其它投资万元1396.472.1.3.1其它投资占比8.61%2.1.4固定资产投资占比80.57%2.2流动资金万元3151.572.2.1流动资金占比19.43%3收入万元26340.004总成本万元20230.255利润总额万元6109.756净利润万元4582.317所得税万元1.378增值税万元842.729税金及附加万元316.4910纳税总额万元2686.6511利税总额万元7268.9612投资利润率37.67%13投资利税率44.81%14投资回报率28.25%15回收期年5.0416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1149945.6818年用水量立方米13816.0319总能耗吨标准煤142.5120节能率20.59%21节能量吨标准煤52.7122员工数量人370第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.14%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度161.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27840.7827840.7846613.6946613.693978.201.1主要生产车间16704.4716704.4727968.2127968.212466.481.2辅助生产车间8909.058909.0514916.3814916.381273.021.3其他生产车间2227.262227.262703.592703.59238.692仓储工程5906.815906.8117645.8417645.841095.252.1成品贮存1476.701476.704411.464411.46273.812.2原料仓储3071.543071.549175.849175.84569.532.3辅助材料仓库1358.571358.574058.544058.54251.913供配电工程315.03315.03315.03315.0322.003.1供配电室315.03315.03315.03315.0322.004给排水工程362.28362.28362.28362.2819.684.1给排水362.28362.28362.28362.2819.685服务性工程3740.983740.983740.983740.98232.205.1办公用房1697.941697.941697.941697.94108.195.2生活服务2043.042043.042043.042043.04128.236消防及环保工程1055.351055.351055.351055.3573.696.1消防环保工程1055.351055.351055.351055.3573.697项目总图工程157.52157.52157.52157.52162.887.1场地及道路硬化10049.562088.092088.097.2场区围墙2088.0910049.5610049.567.3安全保卫室157.52157.52157.52157.528绿化工程3968.28138.89合计39378.7573761.1373761.135722.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13516.80万元,占计划投资的83.33%。其中:完成固定资产投资9526.89万元,占总投资的70.48%;完成流动资金投资3989.91,占总投资的29.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13516.801.1完成比例83.33%2完成固定资产投资万元9526.892.1完成比例70.48%3完成流动资金投资万元3989.913.1完成比例29.52%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员370人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2521.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1205.082工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元368.523企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元112.174品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元169.695其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元106.326职工工资总额万元15328.59五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13068.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5722.795949.31161.9013068.571.1工程费用万元5722.795949.3118480.161.1.1建筑工程费用万元5722.795722.7935.28%1.1.2设备购置及安装费万元5949.315949.3136.68%1.2工程建设其他费用万元1396.471396.478.61%1.2.1无形资产万元819.50819.501.3预备费万元576.97576.971.3.1基本预备费万元251.73251.731.3.2涨价预备费万元325.24325.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元13068.5713068.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3151.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18480.168168.6614185.2318480.1618480.1618480.161.1应收账款万元5544.052494.824435.245544.055544.055544.051.2存货万元8316.073742.236652.868316.078316.078316.071.2.1原辅材料万元2494.821122.671995.862494.822494.822494.821.2.2燃料动力万元124.7456.1399.79124.74124.74124.741.2.3在产品万元3825.391721.433060.313825.393825.393825.391.2.4产成品万元1871.12842.001496.891871.121871.121871.121.3现金万元4620.042079.023696.034620.044620.044620.042流动负债万元15328.596897.8712262.8715328.5915328.5915328.592.1应付账款万元15328.596897.8712262.8715328.5915328.5915328.593流动资金万元3151.571418.212521.263151.573151.573151.574铺底流动资金万元1050.51472.74840.421050.511050.511050.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16220.14万元,其中:固定资产投资13068.57万元,占项目总投资的80.57%;流动资金3151.57万元,占项目总投资的19.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5722.79万元,占项目总投资的35.28%;设备购置费5949.31万元,占项目总投资的36.68%;其它投资1396.47万元,占项目总投资的8.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13068.57+3151.57=16220.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13068.5780.57%1.1项目建设投资万元13068.5780.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3151.5719.43%3总投资万元万元16220.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11853.00万元,总成本16852.08万元,利润总额-4999.08万元,净利润260.87万元,增值税379.22万元,税金及附加-3749.31万元,所得税-1249.77万元;第二年收入21072.00万元,总成本26179.28万元,利润总额-5107.28万元,净利润-3830.46万元,增值税674.18万元,税金及附加296.26万元,所得税-1276.82万元;第三年生产负荷100%,收入26340.00万元,总成本20230.25万元,利润总额6109.75万元,净利润4582.31万元,增值税842.72万元,税金及附加316.49万元,所得税1527.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26340.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=842.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11853.0021072.0026340.0026340.0026340.001.1离合器万元11853.0021072.0026340.0026340.0026340.002现价增加值万元3792.966743.048428.808428.808428.803增值税万元379.22674

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