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文档简介
泓域咨询MACRO/ 化学农药水剂项目立项说明及投资计划化学农药水剂项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入23785.43万元,同比增长14.99%(3101.17万元)。其中,主营业业务化学农药水剂生产及销售收入为19971.68万元,占营业总收入的83.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5148.09万元,较去年同期相比增长386.70万元,增长率8.12%;实现净利润3861.07万元,较去年同期相比增长506.33万元,增长率15.09%。二、项目概况(一)项目名称化学农药水剂项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28614.30平方米(折合约42.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度198.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28614.30平方米,建筑物基底占地面积17944.03平方米,总建筑面积48358.17平方米,其中:规划建设主体工程29271.82平方米,项目规划绿化面积3783.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3628.24万元。(七)节能分析“化学农药水剂项目建设项目”,年用电量825295.34千瓦时,年总用水量12775.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.52吨标准煤/年。达产年综合节能量30.62吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11674.82万元,其中:固定资产投资8508.36万元,占项目总投资的72.88%;流动资金3166.46万元,占项目总投资的27.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22513.00万元,总成本费用17502.29万元,税金及附加197.39万元,利润总额5010.71万元,利税总额5899.23万元,税后净利润3758.03万元,达产年纳税总额2141.20万元;达产年投资利润率42.92%,投资利税率50.53%,投资回报率32.19%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区化学农药水剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区化学农药水剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“化学农药水剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额2141.20万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.92%,投资利税率50.53%,全部投资回报率32.19%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28614.3042.90亩1.1容积率1.691.2建筑系数62.71%1.3投资强度万元/亩198.331.4基底面积平方米17944.031.5总建筑面积平方米48358.171.6绿化面积平方米3783.55绿化率7.82%2总投资万元11674.822.1固定资产投资万元8508.362.1.1土建工程投资万元4315.222.1.1.1土建工程投资占比万元36.96%2.1.2设备投资万元3628.242.1.2.1设备投资占比31.08%2.1.3其它投资万元564.902.1.3.1其它投资占比4.84%2.1.4固定资产投资占比72.88%2.2流动资金万元3166.462.2.1流动资金占比27.12%3收入万元22513.004总成本万元17502.295利润总额万元5010.716净利润万元3758.037所得税万元1.698增值税万元691.139税金及附加万元197.3910纳税总额万元2141.2011利税总额万元5899.2312投资利润率42.92%13投资利税率50.53%14投资回报率32.19%15回收期年4.6116设备数量台(套)14017年用电量千瓦时825295.3418年用水量立方米12775.1319总能耗吨标准煤102.5220节能率27.43%21节能量吨标准煤30.6222员工数量人404第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度198.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12686.4312686.4329271.8229271.822873.261.1主要生产车间7611.867611.8617563.0917563.091781.421.2辅助生产车间4059.664059.669366.989366.98919.441.3其他生产车间1014.911014.911697.771697.77172.402仓储工程2691.602691.6012406.1312406.13885.642.1成品贮存672.90672.903101.533101.53221.412.2原料仓储1399.631399.636451.196451.19460.532.3辅助材料仓库619.07619.072853.412853.41203.703供配电工程143.55143.55143.55143.5511.533.1供配电室143.55143.55143.55143.5511.534给排水工程165.09165.09165.09165.0910.314.1给排水165.09165.09165.09165.0910.315服务性工程1704.681704.681704.681704.68121.695.1办公用房877.52877.52877.52877.5263.325.2生活服务827.16827.16827.16827.1654.496消防及环保工程480.90480.90480.90480.9038.626.1消防环保工程480.90480.90480.90480.9038.627项目总图工程71.7871.7871.7871.78319.227.1场地及道路硬化4569.17901.03901.037.2场区围墙901.034569.174569.177.3安全保卫室71.7871.7871.7871.788绿化工程1570.0754.95合计17944.0348358.1748358.174315.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10904.47万元,占计划投资的93.40%。其中:完成固定资产投资7397.17万元,占总投资的67.84%;完成流动资金投资3507.30,占总投资的32.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10904.471.1完成比例93.40%2完成固定资产投资万元7397.172.1完成比例67.84%3完成流动资金投资万元3507.303.1完成比例32.16%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元1453.712工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元339.863企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元117.364品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元177.215其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元85.406职工工资总额万元11532.79五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8508.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4315.223628.24198.338508.361.1工程费用万元4315.223628.2414699.251.1.1建筑工程费用万元4315.224315.2236.96%1.1.2设备购置及安装费万元3628.243628.2431.08%1.2工程建设其他费用万元564.90564.904.84%1.2.1无形资产万元323.73323.731.3预备费万元241.17241.171.3.1基本预备费万元124.58124.581.3.2涨价预备费万元116.59116.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元8508.368508.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3166.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14699.259281.4511065.0414699.2514699.2514699.251.1应收账款万元4409.772645.863527.824409.774409.774409.771.2存货万元6614.663968.805291.736614.666614.666614.661.2.1原辅材料万元1984.401190.641587.521984.401984.401984.401.2.2燃料动力万元99.2259.5379.3899.2299.2299.221.2.3在产品万元3042.741825.652434.193042.743042.743042.741.2.4产成品万元1488.30892.981190.641488.301488.301488.301.3现金万元3674.812204.892939.853674.813674.813674.812流动负债万元11532.796919.679226.2311532.7911532.7911532.792.1应付账款万元11532.796919.679226.2311532.7911532.7911532.793流动资金万元3166.461899.882533.173166.463166.463166.464铺底流动资金万元1055.48633.29844.391055.481055.481055.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11674.82万元,其中:固定资产投资8508.36万元,占项目总投资的72.88%;流动资金3166.46万元,占项目总投资的27.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4315.22万元,占项目总投资的36.96%;设备购置费3628.24万元,占项目总投资的31.08%;其它投资564.90万元,占项目总投资的4.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8508.36+3166.46=11674.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8508.3672.88%1.1项目建设投资万元8508.3672.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3166.4627.12%3总投资万元万元11674.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13507.80万元,总成本12267.72万元,利润总额1240.08万元,净利润164.22万元,增值税414.68万元,税金及附加930.06万元,所得税310.02万元;第二年收入18010.40万元,总成本15372.84万元,利润总额2637.56万元,净利润1978.17万元,增值税552.90万元,税金及附加180.81万元,所得税659.39万元;第三年生产负荷100%,收入22513.00万元,总成本17502.29万元,利润总额5010.71万元,净利润3758.03万元,增值税691.13万元,税金及附加197.39万元,所得税1252.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=691.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13507.8018010.4022513.0022513.0022513.001.1化学农药水剂万元13507.8018010.4022513.0022513.0022513.002现价增加值万元4322.505763.337204.167204.167204.1
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