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泓域咨询MACRO/ 丙烯腈苯乙烯树脂投资项目立项申请报告丙烯腈苯乙烯树脂投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入5252.12万元,同比增长11.79%(553.75万元)。其中,主营业业务丙烯腈苯乙烯树脂生产及销售收入为4739.57万元,占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1385.96万元,较去年同期相比增长323.91万元,增长率30.50%;实现净利润1039.47万元,较去年同期相比增长179.91万元,增长率20.93%。二、项目概况(一)项目名称丙烯腈苯乙烯树脂投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12479.57平方米(折合约18.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.52%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度160.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12479.57平方米,建筑物基底占地面积9050.18平方米,总建筑面积17221.81平方米,其中:规划建设主体工程11684.56平方米,项目规划绿化面积1207.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1041.45万元。(七)节能分析“丙烯腈苯乙烯树脂投资项目建设项目”,年用电量746044.85千瓦时,年总用水量5286.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.14吨标准煤/年。达产年综合节能量27.52吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4192.59万元,其中:固定资产投资3003.33万元,占项目总投资的71.63%;流动资金1189.26万元,占项目总投资的28.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9485.00万元,总成本费用7325.56万元,税金及附加85.66万元,利润总额2159.44万元,利税总额2542.95万元,税后净利润1619.58万元,达产年纳税总额923.37万元;达产年投资利润率51.51%,投资利税率60.65%,投资回报率38.63%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区丙烯腈苯乙烯树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区丙烯腈苯乙烯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“丙烯腈苯乙烯树脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额923.37万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.51%,投资利税率60.65%,全部投资回报率38.63%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12479.5718.71亩1.1容积率1.381.2建筑系数72.52%1.3投资强度万元/亩160.521.4基底面积平方米9050.181.5总建筑面积平方米17221.811.6绿化面积平方米1207.30绿化率7.01%2总投资万元4192.592.1固定资产投资万元3003.332.1.1土建工程投资万元1486.602.1.1.1土建工程投资占比万元35.46%2.1.2设备投资万元1041.452.1.2.1设备投资占比24.84%2.1.3其它投资万元475.282.1.3.1其它投资占比11.34%2.1.4固定资产投资占比71.63%2.2流动资金万元1189.262.2.1流动资金占比28.37%3收入万元9485.004总成本万元7325.565利润总额万元2159.446净利润万元1619.587所得税万元1.388增值税万元297.859税金及附加万元85.6610纳税总额万元923.3711利税总额万元2542.9512投资利润率51.51%13投资利税率60.65%14投资回报率38.63%15回收期年4.0916设备数量台(套)7217年用电量千瓦时746044.8518年用水量立方米5286.0919总能耗吨标准煤92.1420节能率24.71%21节能量吨标准煤27.5222员工数量人167第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.52%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度160.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6398.486398.4811684.5611684.561109.481.1主要生产车间3839.093839.097010.747010.74687.881.2辅助生产车间2047.512047.513739.063739.06355.031.3其他生产车间511.88511.88677.70677.7066.572仓储工程1357.531357.533599.213599.21248.552.1成品贮存339.38339.38899.80899.8062.142.2原料仓储705.92705.921871.591871.59129.252.3辅助材料仓库312.23312.23827.82827.8257.173供配电工程72.4072.4072.4072.405.623.1供配电室72.4072.4072.4072.405.624给排水工程83.2683.2683.2683.265.034.1给排水83.2683.2683.2683.265.035服务性工程859.77859.77859.77859.7759.375.1办公用房423.19423.19423.19423.1928.225.2生活服务436.58436.58436.58436.5826.746消防及环保工程242.54242.54242.54242.5418.846.1消防环保工程242.54242.54242.54242.5418.847项目总图工程36.2036.2036.2036.208.987.1场地及道路硬化2264.74501.29501.297.2场区围墙501.292264.742264.747.3安全保卫室36.2036.2036.2036.208绿化工程877.9030.73合计9050.1817221.8117221.811486.60六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2446.24万元,占计划投资的58.35%。其中:完成固定资产投资1704.93万元,占总投资的69.70%;完成流动资金投资741.31,占总投资的30.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2446.241.1完成比例58.35%2完成固定资产投资万元1704.932.1完成比例69.70%3完成流动资金投资万元741.313.1完成比例30.30%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元482.692工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元125.303企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元53.944品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元69.425其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.125.3年工资额万元35.976职工工资总额万元6026.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3003.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1486.601041.45160.523003.331.1工程费用万元1486.601041.457215.791.1.1建筑工程费用万元1486.601486.6035.46%1.1.2设备购置及安装费万元1041.451041.4524.84%1.2工程建设其他费用万元475.28475.2811.34%1.2.1无形资产万元231.83231.831.3预备费万元243.45243.451.3.1基本预备费万元97.8597.851.3.2涨价预备费万元145.60145.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3003.333003.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1189.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7215.794217.435304.717215.797215.797215.791.1应收账款万元2164.741298.841623.552164.742164.742164.741.2存货万元3247.111948.262435.333247.113247.113247.111.2.1原辅材料万元974.13584.48730.60974.13974.13974.131.2.2燃料动力万元48.7129.2236.5348.7148.7148.711.2.3在产品万元1493.67896.201120.251493.671493.671493.671.2.4产成品万元730.60438.36547.95730.60730.60730.601.3现金万元1803.951082.371352.961803.951803.951803.952流动负债万元6026.533615.924519.906026.536026.536026.532.1应付账款万元6026.533615.924519.906026.536026.536026.533流动资金万元1189.26713.56891.941189.261189.261189.264铺底流动资金万元396.42237.85297.31396.42396.42396.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4192.59万元,其中:固定资产投资3003.33万元,占项目总投资的71.63%;流动资金1189.26万元,占项目总投资的28.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1486.60万元,占项目总投资的35.46%;设备购置费1041.45万元,占项目总投资的24.84%;其它投资475.28万元,占项目总投资的11.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3003.33+1189.26=4192.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3003.3371.63%1.1项目建设投资万元3003.3371.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1189.2628.37%3总投资万元万元4192.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5691.00万元,总成本20617.27万元,利润总额-14926.27万元,净利润71.36万元,增值税178.71万元,税金及附加-11194.70万元,所得税-3731.57万元;第二年收入7113.75万元,总成本24474.79万元,利润总额-17361.04万元,净利润-13020.78万元,增值税223.39万元,税金及附加76.73万元,所得税-4340.26万元;第三年生产负荷100%,收入9485.00万元,总成本7325.56万元,利润总额2159.44万元,净利润1619.58万元,增值税297.85万元,税金及附加85.66万元,所得税539.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9485.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=297.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5691.007113.759485.009485.009485.001.1丙烯腈苯乙烯树脂万元5691.007113.759485.009485.009485.002现价增加值万元1821.122276

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