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文档简介
泓域咨询MACRO/ 重型冶金机械设备投资项目立项申请报告重型冶金机械设备投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入25229.63万元,同比增长29.74%(5783.68万元)。其中,主营业业务重型冶金机械设备生产及销售收入为21698.51万元,占营业总收入的86.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6447.37万元,较去年同期相比增长1116.95万元,增长率20.95%;实现净利润4835.53万元,较去年同期相比增长742.45万元,增长率18.14%。二、项目概况(一)项目名称重型冶金机械设备投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积51112.21平方米(折合约76.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.76%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度167.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51112.21平方米,建筑物基底占地面积37189.24平方米,总建筑面积58267.92平方米,其中:规划建设主体工程35569.23平方米,项目规划绿化面积3299.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5478.75万元。(七)节能分析“重型冶金机械设备投资项目建设项目”,年用电量673222.28千瓦时,年总用水量12802.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.83吨标准煤/年。达产年综合节能量20.96吨标准煤/年,项目总节能率29.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16257.90万元,其中:固定资产投资12832.46万元,占项目总投资的78.93%;流动资金3425.44万元,占项目总投资的21.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29786.00万元,总成本费用22383.60万元,税金及附加326.97万元,利润总额7402.40万元,利税总额8750.39万元,税后净利润5551.80万元,达产年纳税总额3198.59万元;达产年投资利润率45.53%,投资利税率53.82%,投资回报率34.15%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位471个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区重型冶金机械设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区重型冶金机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“重型冶金机械设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位471个,达产年纳税总额3198.59万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.53%,投资利税率53.82%,全部投资回报率34.15%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51112.2176.63亩1.1容积率1.141.2建筑系数72.76%1.3投资强度万元/亩167.461.4基底面积平方米37189.241.5总建筑面积平方米58267.921.6绿化面积平方米3299.68绿化率5.66%2总投资万元16257.902.1固定资产投资万元12832.462.1.1土建工程投资万元5145.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.65%2.1.2设备投资万元5478.752.1.2.1设备投资占比33.70%2.1.3其它投资万元2208.692.1.3.1其它投资占比13.59%2.1.4固定资产投资占比78.93%2.2流动资金万元3425.442.2.1流动资金占比21.07%3收入万元29786.004总成本万元22383.605利润总额万元7402.406净利润万元5551.807所得税万元1.148增值税万元1021.029税金及附加万元326.9710纳税总额万元3198.5911利税总额万元8750.3912投资利润率45.53%13投资利税率53.82%14投资回报率34.15%15回收期年4.4316设备数量台(套)15117年用电量千瓦时673222.2818年用水量立方米12802.3719总能耗吨标准煤83.8320节能率29.63%21节能量吨标准煤20.9622员工数量人471第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.76%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度167.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26292.7926292.7935569.2335569.233454.811.1主要生产车间15775.6715775.6721341.5421341.542141.981.2辅助生产车间8413.698413.6911382.1511382.151105.541.3其他生产车间2103.422103.422063.022063.02207.292仓储工程5578.395578.3914754.1514754.151042.232.1成品贮存1394.601394.603688.543688.54260.562.2原料仓储2900.762900.767672.167672.16541.962.3辅助材料仓库1283.031283.033393.453393.45239.713供配电工程297.51297.51297.51297.5123.643.1供配电室297.51297.51297.51297.5123.644给排水工程342.14342.14342.14342.1421.154.1给排水342.14342.14342.14342.1421.155服务性工程3532.983532.983532.983532.98249.575.1办公用房1714.781714.781714.781714.78145.155.2生活服务1818.201818.201818.201818.20134.036消防及环保工程996.67996.67996.67996.6779.206.1消防环保工程996.67996.67996.67996.6779.207项目总图工程148.76148.76148.76148.76132.827.1场地及道路硬化9321.622228.542228.547.2场区围墙2228.549321.629321.627.3安全保卫室148.76148.76148.76148.768绿化工程4045.66141.60合计37189.2458267.9258267.925145.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12873.06万元,占计划投资的79.18%。其中:完成固定资产投资9779.08万元,占总投资的75.97%;完成流动资金投资3093.98,占总投资的24.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12873.061.1完成比例79.18%2完成固定资产投资万元9779.082.1完成比例75.97%3完成流动资金投资万元3093.983.1完成比例24.03%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员471人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1494.092工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元398.053企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元133.444品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元219.045其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元162.826职工工资总额万元14657.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12832.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5145.025478.75167.4612832.461.1工程费用万元5145.025478.7518082.731.1.1建筑工程费用万元5145.025145.0231.65%1.1.2设备购置及安装费万元5478.755478.7533.70%1.2工程建设其他费用万元2208.692208.6913.59%1.2.1无形资产万元1283.201283.201.3预备费万元925.49925.491.3.1基本预备费万元554.82554.821.3.2涨价预备费万元370.67370.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元12832.4612832.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3425.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18082.738212.7516341.7318082.7318082.7318082.731.1应收账款万元5424.822169.933797.375424.825424.825424.821.2存货万元8137.233254.895696.068137.238137.238137.231.2.1原辅材料万元2441.17976.471708.822441.172441.172441.171.2.2燃料动力万元122.0648.8285.44122.06122.06122.061.2.3在产品万元3743.131497.252620.193743.133743.133743.131.2.4产成品万元1830.88732.351281.611830.881830.881830.881.3现金万元4520.681808.273164.484520.684520.684520.682流动负债万元14657.295862.9210260.1014657.2914657.2914657.292.1应付账款万元14657.295862.9210260.1014657.2914657.2914657.293流动资金万元3425.441370.182397.813425.443425.443425.444铺底流动资金万元1141.80456.72799.271141.801141.801141.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16257.90万元,其中:固定资产投资12832.46万元,占项目总投资的78.93%;流动资金3425.44万元,占项目总投资的21.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5145.02万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费5478.75万元,占项目总投资的33.70%;其它投资2208.69万元,占项目总投资的13.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12832.46+3425.44=16257.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12832.4678.93%1.1项目建设投资万元12832.4678.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3425.4421.07%3总投资万元万元16257.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11914.40万元,总成本6400.43万元,利润总额5513.97万元,净利润253.46万元,增值税408.41万元,税金及附加4135.48万元,所得税1378.49万元;第二年收入20850.20万元,总成本9815.95万元,利润总额11034.25万元,净利润8275.69万元,增值税714.71万元,税金及附加290.21万元,所得税2758.56万元;第三年生产负荷100%,收入29786.00万元,总成本22383.60万元,利润总额7402.40万元,净利润5551.80万元,增值税1021.02万元,税金及附加326.97万元,所得税1850.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29786.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1021.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11914.4020850.2029786.0029786.0029786.001.1重型冶金机械设备万元11914.4020850.2029786.0029786.0029786.002现价增加值万元3812.616672.069531.529531
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