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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硝基化合物投资项目立项申请报告硝基化合物投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8139.75万元,同比增长13.24%(951.68万元)。其中,主营业业务硝基化合物生产及销售收入为7561.12万元,占营业总收入的92.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2076.24万元,较去年同期相比增长292.09万元,增长率16.37%;实现净利润1557.18万元,较去年同期相比增长216.61万元,增长率16.16%。二、项目概况(一)项目名称硝基化合物投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积24258.79平方米(折合约36.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.08%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度181.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24258.79平方米,建筑物基底占地面积16515.38平方米,总建筑面积29595.72平方米,其中:规划建设主体工程23376.45平方米,项目规划绿化面积1567.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1898.34万元。(七)节能分析“硝基化合物投资项目建设项目”,年用电量521881.52千瓦时,年总用水量5885.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.64吨标准煤/年。达产年综合节能量18.23吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8611.09万元,其中:固定资产投资6616.79万元,占项目总投资的76.84%;流动资金1994.30万元,占项目总投资的23.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14962.00万元,总成本费用11609.77万元,税金及附加152.52万元,利润总额3352.23万元,利税总额3967.13万元,税后净利润2514.17万元,达产年纳税总额1452.96万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.07%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位226个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地硝基化合物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地硝基化合物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“硝基化合物投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位226个,达产年纳税总额1452.96万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.07%,全部投资回报率29.20%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24258.7936.37亩1.1容积率1.221.2建筑系数68.08%1.3投资强度万元/亩181.931.4基底面积平方米16515.381.5总建筑面积平方米29595.721.6绿化面积平方米1567.95绿化率5.30%2总投资万元8611.092.1固定资产投资万元6616.792.1.1土建工程投资万元2411.022.1.1.1土建工程投资占比万元28.00%2.1.2设备投资万元1898.342.1.2.1设备投资占比22.05%2.1.3其它投资万元2307.432.1.3.1其它投资占比26.80%2.1.4固定资产投资占比76.84%2.2流动资金万元1994.302.2.1流动资金占比23.16%3收入万元14962.004总成本万元11609.775利润总额万元3352.236净利润万元2514.177所得税万元1.228增值税万元462.389税金及附加万元152.5210纳税总额万元1452.9611利税总额万元3967.1312投资利润率38.93%13投资利税率46.07%14投资回报率29.20%15回收期年4.9316设备数量台(套)7217年用电量千瓦时521881.5218年用水量立方米5885.5219总能耗吨标准煤64.6420节能率24.81%21节能量吨标准煤18.2322员工数量人226第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.08%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度181.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11676.3711676.3723376.4523376.452094.801.1主要生产车间7005.827005.8214025.8714025.871298.781.2辅助生产车间3736.443736.447480.467480.46670.341.3其他生产车间934.11934.111355.831355.83125.692仓储工程2477.312477.314042.534042.53263.462.1成品贮存619.33619.331010.631010.6365.862.2原料仓储1288.201288.202102.122102.12137.002.3辅助材料仓库569.78569.78929.78929.7860.603供配电工程132.12132.12132.12132.129.693.1供配电室132.12132.12132.12132.129.694给排水工程151.94151.94151.94151.948.664.1给排水151.94151.94151.94151.948.665服务性工程1568.961568.961568.961568.96102.255.1办公用房873.98873.98873.98873.9847.365.2生活服务694.98694.98694.98694.9859.556消防及环保工程442.61442.61442.61442.6132.456.1消防环保工程442.61442.61442.61442.6132.457项目总图工程66.0666.0666.0666.06-149.567.1场地及道路硬化4167.65827.55827.557.2场区围墙827.554167.654167.657.3安全保卫室66.0666.0666.0666.068绿化工程1407.6549.27合计16515.3829595.7229595.722411.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4848.52万元,占计划投资的56.31%。其中:完成固定资产投资3805.26万元,占总投资的78.48%;完成流动资金投资1043.26,占总投资的21.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4848.521.1完成比例56.31%2完成固定资产投资万元3805.262.1完成比例78.48%3完成流动资金投资万元1043.263.1完成比例21.52%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元809.762工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元186.893企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元59.424品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元107.815其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元55.396职工工资总额万元7431.71五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6616.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2411.021898.34181.936616.791.1工程费用万元2411.021898.349426.011.1.1建筑工程费用万元2411.022411.0228.00%1.1.2设备购置及安装费万元1898.341898.3422.05%1.2工程建设其他费用万元2307.432307.4326.80%1.2.1无形资产万元1142.471142.471.3预备费万元1164.961164.961.3.1基本预备费万元576.18576.181.3.2涨价预备费万元588.78588.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元6616.796616.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1994.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9426.013987.948646.589426.019426.019426.011.1应收账款万元2827.801131.122120.852827.802827.802827.801.2存货万元4241.701696.683181.284241.704241.704241.701.2.1原辅材料万元1272.51509.00954.381272.511272.511272.511.2.2燃料动力万元63.6325.4547.7263.6363.6363.631.2.3在产品万元1951.18780.471463.391951.181951.181951.181.2.4产成品万元954.38381.75715.79954.38954.38954.381.3现金万元2356.50942.601767.382356.502356.502356.502流动负债万元7431.712972.685573.787431.717431.717431.712.1应付账款万元7431.712972.685573.787431.717431.717431.713流动资金万元1994.30797.721495.721994.301994.301994.304铺底流动资金万元664.76265.91498.57664.76664.76664.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8611.09万元,其中:固定资产投资6616.79万元,占项目总投资的76.84%;流动资金1994.30万元,占项目总投资的23.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2411.02万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费1898.34万元,占项目总投资的22.05%;其它投资2307.43万元,占项目总投资的26.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6616.79+1994.30=8611.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6616.7976.84%1.1项目建设投资万元6616.7976.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1994.3023.16%3总投资万元万元8611.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5984.80万元,总成本15744.56万元,利润总额-9759.76万元,净利润119.23万元,增值税184.95万元,税金及附加-7319.82万元,所得税-2439.94万元;第二年收入11221.50万元,总成本24621.02万元,利润总额-13399.52万元,净利润-10049.64万元,增值税346.78万元,税金及附加138.65万元,所得税-3349.88万元;第三年生产负荷100%,收入14962.00万元,总成本11609.77万元,利润总额3352.23万元,净利润2514.17万元,增值税462.38万元,税金及附加152.52万元,所得税838.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5984.8011221.5014962.0014962.0014962.001.1硝基化合物万元5984.8011221.5014962.0014962.0014962.002现价增加值万元1915.143590.884787.844787.84478
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