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泓域咨询MACRO/ 电磁屏蔽玻璃项目立项说明及投资计划电磁屏蔽玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6695.46万元,同比增长18.83%(1061.13万元)。其中,主营业业务电磁屏蔽玻璃生产及销售收入为6208.73万元,占营业总收入的92.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1879.42万元,较去年同期相比增长360.96万元,增长率23.77%;实现净利润1409.57万元,较去年同期相比增长209.95万元,增长率17.50%。二、项目概况(一)项目名称电磁屏蔽玻璃项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积17708.85平方米(折合约26.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.23%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度168.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17708.85平方米,建筑物基底占地面积13499.46平方米,总建筑面积23729.86平方米,其中:规划建设主体工程18749.75平方米,项目规划绿化面积1892.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1419.44万元。(七)节能分析“电磁屏蔽玻璃项目建设项目”,年用电量779811.74千瓦时,年总用水量7396.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.47吨标准煤/年。达产年综合节能量35.68吨标准煤/年,项目总节能率24.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5654.18万元,其中:固定资产投资4467.30万元,占项目总投资的79.01%;流动资金1186.88万元,占项目总投资的20.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10771.00万元,总成本费用8290.49万元,税金及附加111.89万元,利润总额2480.51万元,利税总额2934.54万元,税后净利润1860.38万元,达产年纳税总额1074.16万元;达产年投资利润率43.87%,投资利税率51.90%,投资回报率32.90%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区电磁屏蔽玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区电磁屏蔽玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电磁屏蔽玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1074.16万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.87%,投资利税率51.90%,全部投资回报率32.90%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17708.8526.55亩1.1容积率1.341.2建筑系数76.23%1.3投资强度万元/亩168.261.4基底面积平方米13499.461.5总建筑面积平方米23729.861.6绿化面积平方米1892.77绿化率7.98%2总投资万元5654.182.1固定资产投资万元4467.302.1.1土建工程投资万元1822.842.1.1.1土建工程投资占比万元32.24%2.1.2设备投资万元1419.442.1.2.1设备投资占比25.10%2.1.3其它投资万元1225.022.1.3.1其它投资占比21.67%2.1.4固定资产投资占比79.01%2.2流动资金万元1186.882.2.1流动资金占比20.99%3收入万元10771.004总成本万元8290.495利润总额万元2480.516净利润万元1860.387所得税万元1.348增值税万元342.149税金及附加万元111.8910纳税总额万元1074.1611利税总额万元2934.5412投资利润率43.87%13投资利税率51.90%14投资回报率32.90%15回收期年4.5416设备数量台(套)9217年用电量千瓦时779811.7418年用水量立方米7396.4019总能耗吨标准煤96.4720节能率24.77%21节能量吨标准煤35.6822员工数量人200第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.23%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度168.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9544.129544.1218749.7518749.751584.321.1主要生产车间5726.475726.4711249.8511249.85982.281.2辅助生产车间3054.123054.125999.925999.92506.981.3其他生产车间763.53763.531087.491087.4995.062仓储工程2024.922024.923237.073237.07198.932.1成品贮存506.23506.23809.27809.2749.732.2原料仓储1052.961052.961683.281683.28103.442.3辅助材料仓库465.73465.73744.53744.5345.753供配电工程108.00108.00108.00108.007.473.1供配电室108.00108.00108.00108.007.474给排水工程124.20124.20124.20124.206.684.1给排水124.20124.20124.20124.206.685服务性工程1282.451282.451282.451282.4578.815.1办公用房754.86754.86754.86754.8646.075.2生活服务527.59527.59527.59527.5933.366消防及环保工程361.79361.79361.79361.7925.016.1消防环保工程361.79361.79361.79361.7925.017项目总图工程54.0054.0054.0054.00-123.037.1场地及道路硬化3778.97612.92612.927.2场区围墙612.923778.973778.977.3安全保卫室54.0054.0054.0054.008绿化工程1275.7044.65合计13499.4623729.8623729.861822.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3894.58万元,占计划投资的68.88%。其中:完成固定资产投资2592.07万元,占总投资的66.56%;完成流动资金投资1302.51,占总投资的33.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3894.581.1完成比例68.88%2完成固定资产投资万元2592.072.1完成比例66.56%3完成流动资金投资万元1302.513.1完成比例33.44%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元677.682工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元205.203企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元58.944品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元92.215其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元55.236职工工资总额万元5511.91五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4467.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1822.841419.44168.264467.301.1工程费用万元1822.841419.446698.791.1.1建筑工程费用万元1822.841822.8432.24%1.1.2设备购置及安装费万元1419.441419.4425.10%1.2工程建设其他费用万元1225.021225.0221.67%1.2.1无形资产万元640.00640.001.3预备费万元585.02585.021.3.1基本预备费万元246.36246.361.3.2涨价预备费万元338.66338.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元4467.304467.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1186.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6698.794565.745872.726698.796698.796698.791.1应收账款万元2009.641205.781406.752009.642009.642009.641.2存货万元3014.461808.672110.123014.463014.463014.461.2.1原辅材料万元904.34542.60633.04904.34904.34904.341.2.2燃料动力万元45.2227.1331.6545.2245.2245.221.2.3在产品万元1386.65831.99970.661386.651386.651386.651.2.4产成品万元678.25406.95474.78678.25678.25678.251.3现金万元1674.701004.821172.291674.701674.701674.702流动负债万元5511.913307.153858.345511.915511.915511.912.1应付账款万元5511.913307.153858.345511.915511.915511.913流动资金万元1186.88712.13830.821186.881186.881186.884铺底流动资金万元395.62237.38276.94395.62395.62395.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5654.18万元,其中:固定资产投资4467.30万元,占项目总投资的79.01%;流动资金1186.88万元,占项目总投资的20.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1822.84万元,占项目总投资的32.24%;设备购置费1419.44万元,占项目总投资的25.10%;其它投资1225.02万元,占项目总投资的21.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4467.30+1186.88=5654.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4467.3079.01%1.1项目建设投资万元4467.3079.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1186.8820.99%3总投资万元万元5654.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6462.60万元,总成本9159.87万元,利润总额-2697.27万元,净利润95.47万元,增值税205.28万元,税金及附加-2022.95万元,所得税-674.32万元;第二年收入7539.70万元,总成本10315.58万元,利润总额-2775.88万元,净利润-2081.91万元,增值税239.50万元,税金及附加99.58万元,所得税-693.97万元;第三年生产负荷100%,收入10771.00万元,总成本8290.49万元,利润总额2480.51万元,净利润1860.38万元,增值税342.14万元,税金及附加111.89万元,所得税620.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10771.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=342.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6462.607539.7010771.0010771.0010771.001.1电磁屏蔽玻璃万元6462.607539.7010771.0010771.0010771.002现价增加值万元2068.032412.703446.723446.

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