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文档简介
泓域咨询MACRO/ 普通刨花板投资项目立项申请报告普通刨花板投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入36512.14万元,同比增长8.35%(2813.13万元)。其中,主营业业务普通刨花板生产及销售收入为33831.18万元,占营业总收入的92.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7988.50万元,较去年同期相比增长1053.52万元,增长率15.19%;实现净利润5991.38万元,较去年同期相比增长882.13万元,增长率17.27%。二、项目概况(一)项目名称普通刨花板投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积47543.76平方米(折合约71.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.32%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度168.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47543.76平方米,建筑物基底占地面积30104.71平方米,总建筑面积59429.70平方米,其中:规划建设主体工程38328.66平方米,项目规划绿化面积4531.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5093.75万元。(七)节能分析“普通刨花板投资项目建设项目”,年用电量437667.71千瓦时,年总用水量38989.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.12吨标准煤/年。达产年综合节能量21.13吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17694.64万元,其中:固定资产投资12018.52万元,占项目总投资的67.92%;流动资金5676.12万元,占项目总投资的32.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39398.00万元,总成本费用31203.96万元,税金及附加325.80万元,利润总额8194.04万元,利税总额9650.05万元,税后净利润6145.53万元,达产年纳税总额3504.52万元;达产年投资利润率46.31%,投资利税率54.54%,投资回报率34.73%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位721个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区普通刨花板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区普通刨花板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“普通刨花板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位721个,达产年纳税总额3504.52万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.31%,投资利税率54.54%,全部投资回报率34.73%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47543.7671.28亩1.1容积率1.251.2建筑系数63.32%1.3投资强度万元/亩168.611.4基底面积平方米30104.711.5总建筑面积平方米59429.701.6绿化面积平方米4531.60绿化率7.63%2总投资万元17694.642.1固定资产投资万元12018.522.1.1土建工程投资万元5026.192.1.1.1土建工程投资占比万元28.41%2.1.2设备投资万元5093.752.1.2.1设备投资占比28.79%2.1.3其它投资万元1898.582.1.3.1其它投资占比10.73%2.1.4固定资产投资占比67.92%2.2流动资金万元5676.122.2.1流动资金占比32.08%3收入万元39398.004总成本万元31203.965利润总额万元8194.046净利润万元6145.537所得税万元1.258增值税万元1130.219税金及附加万元325.8010纳税总额万元3504.5211利税总额万元9650.0512投资利润率46.31%13投资利税率54.54%14投资回报率34.73%15回收期年4.3816设备数量台(套)16317年用电量千瓦时437667.7118年用水量立方米38989.6419总能耗吨标准煤57.1220节能率27.94%21节能量吨标准煤21.1322员工数量人721第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.32%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度168.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21284.0321284.0338328.6638328.663565.761.1主要生产车间12770.4212770.4222997.2022997.202210.771.2辅助生产车间6810.896810.8912265.1712265.171141.041.3其他生产车间1702.721702.722223.062223.06213.952仓储工程4515.714515.7113715.6813715.68927.992.1成品贮存1128.931128.933428.923428.92232.002.2原料仓储2348.172348.177132.157132.15482.552.3辅助材料仓库1038.611038.613154.613154.61213.443供配电工程240.84240.84240.84240.8418.333.1供配电室240.84240.84240.84240.8418.334给排水工程276.96276.96276.96276.9616.404.1给排水276.96276.96276.96276.9616.405服务性工程2859.952859.952859.952859.95193.505.1办公用房1289.061289.061289.061289.06112.235.2生活服务1570.891570.891570.891570.89106.416消防及环保工程806.81806.81806.81806.8161.416.1消防环保工程806.81806.81806.81806.8161.417项目总图工程120.42120.42120.42120.42133.227.1场地及道路硬化8018.451382.011382.017.2场区围墙1382.018018.458018.457.3安全保卫室120.42120.42120.42120.428绿化工程3130.98109.58合计30104.7159429.7059429.705026.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15682.54万元,占计划投资的88.63%。其中:完成固定资产投资11008.26万元,占总投资的70.19%;完成流动资金投资4674.28,占总投资的29.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15682.541.1完成比例88.63%2完成固定资产投资万元11008.262.1完成比例70.19%3完成流动资金投资万元4674.283.1完成比例29.81%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员721人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4901.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元2594.102工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元584.133企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元174.714品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元320.195其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元180.246职工工资总额万元23833.98五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12018.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5026.195093.75168.6112018.521.1工程费用万元5026.195093.7529510.101.1.1建筑工程费用万元5026.195026.1928.41%1.1.2设备购置及安装费万元5093.755093.7528.79%1.2工程建设其他费用万元1898.581898.5810.73%1.2.1无形资产万元881.80881.801.3预备费万元1016.781016.781.3.1基本预备费万元437.92437.921.3.2涨价预备费万元578.86578.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元12018.5212018.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5676.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29510.1014116.2217671.0029510.1029510.1029510.101.1应收账款万元8853.033983.866197.128853.038853.038853.031.2存货万元13279.555975.809295.6813279.5513279.5513279.551.2.1原辅材料万元3983.861792.742788.713983.863983.863983.861.2.2燃料动力万元199.1989.64139.44199.19199.19199.191.2.3在产品万元6108.592748.874276.026108.596108.596108.591.2.4产成品万元2987.901344.552091.532987.902987.902987.901.3现金万元7377.523319.895164.277377.527377.527377.522流动负债万元23833.9810725.2916683.7923833.9823833.9823833.982.1应付账款万元23833.9810725.2916683.7923833.9823833.9823833.983流动资金万元5676.122554.253973.285676.125676.125676.124铺底流动资金万元1892.02851.421324.431892.021892.021892.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17694.64万元,其中:固定资产投资12018.52万元,占项目总投资的67.92%;流动资金5676.12万元,占项目总投资的32.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5026.19万元,占项目总投资的28.41%;设备购置费5093.75万元,占项目总投资的28.79%;其它投资1898.58万元,占项目总投资的10.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12018.52+5676.12=17694.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12018.5267.92%1.1项目建设投资万元12018.5267.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5676.1232.08%3总投资万元万元17694.64二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17729.10万元,总成本11383.92万元,利润总额6345.18万元,净利润251.21万元,增值税508.59万元,税金及附加4758.89万元,所得税1586.30万元;第二年收入27578.60万元,总成本15840.76万元,利润总额11737.84万元,净利润8803.38万元,增值税791.15万元,税金及附加285.11万元,所得税2934.46万元;第三年生产负荷100%,收入39398.00万元,总成本31203.96万元,利润总额8194.04万元,净利润6145.53万元,增值税1130.21万元,税金及附加325.80万元,所得税2048.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39398.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1130.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17729.1027578.6039398.0039398.0039398.001.1普通刨花板万元17729.1027578.6039398.0039398.0039398.002现价增加值万元5673.318825.1512607.3612607.3612607.
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