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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷汽机投资项目立项申请报告喷汽机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20944.43万元,同比增长13.15%(2433.41万元)。其中,主营业业务喷汽机生产及销售收入为16947.91万元,占营业总收入的80.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4472.96万元,较去年同期相比增长1091.96万元,增长率32.30%;实现净利润3354.72万元,较去年同期相比增长550.50万元,增长率19.63%。二、项目概况(一)项目名称喷汽机投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44749.03平方米(折合约67.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度162.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44749.03平方米,建筑物基底占地面积27816.00平方米,总建筑面积62201.15平方米,其中:规划建设主体工程37929.88平方米,项目规划绿化面积3181.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4596.89万元。(七)节能分析“喷汽机投资项目建设项目”,年用电量1194534.25千瓦时,年总用水量19925.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.51吨标准煤/年。达产年综合节能量44.36吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15290.91万元,其中:固定资产投资10871.93万元,占项目总投资的71.10%;流动资金4418.98万元,占项目总投资的28.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29733.00万元,总成本费用22876.00万元,税金及附加292.49万元,利润总额6857.00万元,利税总额8095.28万元,税后净利润5142.75万元,达产年纳税总额2952.53万元;达产年投资利润率44.84%,投资利税率52.94%,投资回报率33.63%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位461个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区喷汽机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区喷汽机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“喷汽机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位461个,达产年纳税总额2952.53万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.84%,投资利税率52.94%,全部投资回报率33.63%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44749.0367.09亩1.1容积率1.391.2建筑系数62.16%1.3投资强度万元/亩162.051.4基底面积平方米27816.001.5总建筑面积平方米62201.151.6绿化面积平方米3181.59绿化率5.12%2总投资万元15290.912.1固定资产投资万元10871.932.1.1土建工程投资万元4450.122.1.1.1土建工程投资占比万元29.10%2.1.2设备投资万元4596.892.1.2.1设备投资占比30.06%2.1.3其它投资万元1824.922.1.3.1其它投资占比11.93%2.1.4固定资产投资占比71.10%2.2流动资金万元4418.982.2.1流动资金占比28.90%3收入万元29733.004总成本万元22876.005利润总额万元6857.006净利润万元5142.757所得税万元1.398增值税万元945.799税金及附加万元292.4910纳税总额万元2952.5311利税总额万元8095.2812投资利润率44.84%13投资利税率52.94%14投资回报率33.63%15回收期年4.4716设备数量台(套)13317年用电量千瓦时1194534.2518年用水量立方米19925.1419总能耗吨标准煤148.5120节能率26.42%21节能量吨标准煤44.3622员工数量人461第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度162.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19665.9119665.9137929.8837929.882985.021.1主要生产车间11799.5511799.5522757.9322757.931850.711.2辅助生产车间6293.096293.0912137.5612137.56955.211.3其他生产车间1573.271573.272199.932199.93179.102仓储工程4172.404172.4015776.3315776.33902.962.1成品贮存1043.101043.103944.083944.08225.742.2原料仓储2169.652169.658203.698203.69469.542.3辅助材料仓库959.65959.653628.563628.56207.683供配电工程222.53222.53222.53222.5314.333.1供配电室222.53222.53222.53222.5314.334给排水工程255.91255.91255.91255.9112.824.1给排水255.91255.91255.91255.9112.825服务性工程2642.522642.522642.522642.52151.255.1办公用房1313.341313.341313.341313.3463.815.2生活服务1329.181329.181329.181329.1869.186消防及环保工程745.47745.47745.47745.4748.006.1消防环保工程745.47745.47745.47745.4748.007项目总图工程111.26111.26111.26111.26231.697.1场地及道路硬化7601.281444.521444.527.2场区围墙1444.527601.287601.287.3安全保卫室111.26111.26111.26111.268绿化工程2972.91104.05合计27816.0062201.1562201.154450.12六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9067.80万元,占计划投资的59.30%。其中:完成固定资产投资7066.33万元,占总投资的77.93%;完成流动资金投资2001.47,占总投资的22.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9067.801.1完成比例59.30%2完成固定资产投资万元7066.332.1完成比例77.93%3完成流动资金投资万元2001.473.1完成比例22.07%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员461人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元1361.572工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元444.743企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元114.224品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元214.685其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元163.446职工工资总额万元14152.91五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10871.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4450.124596.89162.0510871.931.1工程费用万元4450.124596.8918571.891.1.1建筑工程费用万元4450.124450.1229.10%1.1.2设备购置及安装费万元4596.894596.8930.06%1.2工程建设其他费用万元1824.921824.9211.93%1.2.1无形资产万元886.80886.801.3预备费万元938.12938.121.3.1基本预备费万元510.67510.671.3.2涨价预备费万元427.45427.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10871.9310871.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4418.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18571.897635.9117699.7318571.8918571.8918571.891.1应收账款万元5571.572228.634178.685571.575571.575571.571.2存货万元8357.353342.946268.018357.358357.358357.351.2.1原辅材料万元2507.201002.881880.402507.202507.202507.201.2.2燃料动力万元125.3650.1494.02125.36125.36125.361.2.3在产品万元3844.381537.752883.293844.383844.383844.381.2.4产成品万元1880.40752.161410.301880.401880.401880.401.3现金万元4642.971857.193482.234642.974642.974642.972流动负债万元14152.915661.1610614.6814152.9114152.9114152.912.1应付账款万元14152.915661.1610614.6814152.9114152.9114152.913流动资金万元4418.981767.593314.234418.984418.984418.984铺底流动资金万元1472.98589.201104.741472.981472.981472.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15290.91万元,其中:固定资产投资10871.93万元,占项目总投资的71.10%;流动资金4418.98万元,占项目总投资的28.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4450.12万元,占项目总投资的29.10%;设备购置费4596.89万元,占项目总投资的30.06%;其它投资1824.92万元,占项目总投资的11.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10871.93+4418.98=15290.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10871.9371.10%1.1项目建设投资万元10871.9371.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4418.9828.90%3总投资万元万元15290.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11893.20万元,总成本5634.49万元,利润总额6258.71万元,净利润224.39万元,增值税378.32万元,税金及附加4694.03万元,所得税1564.68万元;第二年收入22299.75万元,总成本8888.83万元,利润总额13410.92万元,净利润10058.19万元,增值税709.34万元,税金及附加264.12万元,所得税3352.73万元;第三年生产负荷100%,收入29733.00万元,总成本22876.00万元,利润总额6857.00万元,净利润5142.75万元,增值税945.79万元,税金及附加292.49万元,所得税1714.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29733.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=945.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11893.2022299.7529733.0029733.0029733.001.1喷汽机万元11893.2022299.7529733.0029733.0029733.002现价增加值万元3805.827135.929514.5695
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