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文档简介

泓域咨询MACRO/ 分配器投资项目立项申请报告分配器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8573.45万元,同比增长27.29%(1838.09万元)。其中,主营业业务分配器生产及销售收入为7454.80万元,占营业总收入的86.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2156.71万元,较去年同期相比增长468.94万元,增长率27.78%;实现净利润1617.53万元,较去年同期相比增长276.91万元,增长率20.66%。二、项目概况(一)项目名称分配器投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积40273.46平方米(折合约60.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.45%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度194.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40273.46平方米,建筑物基底占地面积25956.24平方米,总建筑面积59201.99平方米,其中:规划建设主体工程43498.57平方米,项目规划绿化面积4055.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3885.69万元。(七)节能分析“分配器投资项目建设项目”,年用电量1322441.60千瓦时,年总用水量9847.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.37吨标准煤/年。达产年综合节能量70.02吨标准煤/年,项目总节能率29.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14012.05万元,其中:固定资产投资11745.12万元,占项目总投资的83.82%;流动资金2266.93万元,占项目总投资的16.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16207.00万元,总成本费用12658.78万元,税金及附加219.82万元,利润总额3548.22万元,利税总额4257.45万元,税后净利润2661.16万元,达产年纳税总额1596.28万元;达产年投资利润率25.32%,投资利税率30.38%,投资回报率18.99%,全部投资回收期6.77年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷分配器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷分配器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“分配器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额1596.28万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.32%,投资利税率30.38%,全部投资回报率18.99%,全部投资回收期6.77年,固定资产投资回收期6.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40273.4660.38亩1.1容积率1.471.2建筑系数64.45%1.3投资强度万元/亩194.521.4基底面积平方米25956.241.5总建筑面积平方米59201.991.6绿化面积平方米4055.37绿化率6.85%2总投资万元14012.052.1固定资产投资万元11745.122.1.1土建工程投资万元4649.222.1.1.1土建工程投资占比万元33.18%2.1.2设备投资万元3885.692.1.2.1设备投资占比27.73%2.1.3其它投资万元3210.212.1.3.1其它投资占比22.91%2.1.4固定资产投资占比83.82%2.2流动资金万元2266.932.2.1流动资金占比16.18%3收入万元16207.004总成本万元12658.785利润总额万元3548.226净利润万元2661.167所得税万元1.478增值税万元489.419税金及附加万元219.8210纳税总额万元1596.2811利税总额万元4257.4512投资利润率25.32%13投资利税率30.38%14投资回报率18.99%15回收期年6.7716设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1322441.6018年用水量立方米9847.7019总能耗吨标准煤163.3720节能率29.85%21节能量吨标准煤70.0222员工数量人219第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.45%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度194.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18351.0618351.0643498.5743498.573757.611.1主要生产车间11010.6411010.6426099.1426099.142329.721.2辅助生产车间5872.345872.3413919.5413919.541202.441.3其他生产车间1468.081468.082522.922522.92225.462仓储工程3893.443893.4410207.2210207.22641.272.1成品贮存973.36973.362551.802551.80160.322.2原料仓储2024.592024.595307.755307.75333.462.3辅助材料仓库895.49895.492347.662347.66147.493供配电工程207.65207.65207.65207.6514.683.1供配电室207.65207.65207.65207.6514.684给排水工程238.80238.80238.80238.8013.134.1给排水238.80238.80238.80238.8013.135服务性工程2465.842465.842465.842465.84154.925.1办公用房1189.301189.301189.301189.3085.775.2生活服务1276.541276.541276.541276.5468.136消防及环保工程695.63695.63695.63695.6349.176.1消防环保工程695.63695.63695.63695.6349.177项目总图工程103.82103.82103.82103.82-83.817.1场地及道路硬化7213.771153.591153.597.2场区围墙1153.597213.777213.777.3安全保卫室103.82103.82103.82103.828绿化工程2921.52102.25合计25956.2459201.9959201.994649.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7742.65万元,占计划投资的55.26%。其中:完成固定资产投资5902.90万元,占总投资的76.24%;完成流动资金投资1839.75,占总投资的23.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7742.651.1完成比例55.26%2完成固定资产投资万元5902.902.1完成比例76.24%3完成流动资金投资万元1839.753.1完成比例23.76%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元717.582工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元213.973企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元66.054品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元102.755其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元55.976职工工资总额万元8157.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11745.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4649.223885.69194.5211745.121.1工程费用万元4649.223885.6910424.681.1.1建筑工程费用万元4649.224649.2233.18%1.1.2设备购置及安装费万元3885.693885.6927.73%1.2工程建设其他费用万元3210.213210.2122.91%1.2.1无形资产万元1398.281398.281.3预备费万元1811.931811.931.3.1基本预备费万元1083.211083.211.3.2涨价预备费万元728.72728.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11745.1211745.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2266.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10424.686461.508342.9910424.6810424.6810424.681.1应收账款万元3127.402032.812501.923127.403127.403127.401.2存货万元4691.113049.223752.884691.114691.114691.111.2.1原辅材料万元1407.33914.771125.871407.331407.331407.331.2.2燃料动力万元70.3745.7456.2970.3770.3770.371.2.3在产品万元2157.911402.641726.332157.912157.912157.911.2.4产成品万元1055.50686.07844.401055.501055.501055.501.3现金万元2606.171694.012084.942606.172606.172606.172流动负债万元8157.755302.546526.208157.758157.758157.752.1应付账款万元8157.755302.546526.208157.758157.758157.753流动资金万元2266.931473.501813.542266.932266.932266.934铺底流动资金万元755.64491.17604.51755.64755.64755.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14012.05万元,其中:固定资产投资11745.12万元,占项目总投资的83.82%;流动资金2266.93万元,占项目总投资的16.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4649.22万元,占项目总投资的33.18%;设备购置费3885.69万元,占项目总投资的27.73%;其它投资3210.21万元,占项目总投资的22.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11745.12+2266.93=14012.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11745.1283.82%1.1项目建设投资万元11745.1283.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2266.9316.18%3总投资万元万元14012.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10534.55万元,总成本18003.17万元,利润总额-7468.62万元,净利润199.27万元,增值税318.12万元,税金及附加-5601.47万元,所得税-1867.15万元;第二年收入12965.60万元,总成本21140.65万元,利润总额-8175.05万元,净利润-6131.29万元,增值税391.53万元,税金及附加208.08万元,所得税-2043.76万元;第三年生产负荷100%,收入16207.00万元,总成本12658.78万元,利润总额3548.22万元,净利润2661.16万元,增值税489.41万元,税金及附加219.82万元,所得税887.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16207.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10534.5512965.6016207.0016207.0016207.001.1分配器万元10534.5512965.6016207.0016207.0016207.002现价增加值万元3371.064148.995186.245186.245186.243增值税万元318.1239

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