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泓域咨询MACRO/ 电光源生产设备项目立项说明及投资计划电光源生产设备项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6953.91万元,同比增长27.34%(1492.82万元)。其中,主营业业务电光源生产设备生产及销售收入为5825.84万元,占营业总收入的83.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1540.05万元,较去年同期相比增长138.13万元,增长率9.85%;实现净利润1155.04万元,较去年同期相比增长203.65万元,增长率21.41%。二、项目概况(一)项目名称电光源生产设备项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积9424.71平方米(折合约14.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度190.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9424.71平方米,建筑物基底占地面积4823.57平方米,总建筑面积9518.96平方米,其中:规划建设主体工程6400.22平方米,项目规划绿化面积492.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费938.50万元。(七)节能分析“电光源生产设备项目建设项目”,年用电量955643.67千瓦时,年总用水量6730.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.02吨标准煤/年。达产年综合节能量41.47吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3695.69万元,其中:固定资产投资2686.54万元,占项目总投资的72.69%;流动资金1009.15万元,占项目总投资的27.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7979.00万元,总成本费用6325.79万元,税金及附加65.06万元,利润总额1653.21万元,利税总额1946.30万元,税后净利润1239.91万元,达产年纳税总额706.39万元;达产年投资利润率44.73%,投资利税率52.66%,投资回报率33.55%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心电光源生产设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心电光源生产设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电光源生产设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额706.39万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.73%,投资利税率52.66%,全部投资回报率33.55%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9424.7114.13亩1.1容积率1.011.2建筑系数51.18%1.3投资强度万元/亩190.131.4基底面积平方米4823.571.5总建筑面积平方米9518.961.6绿化面积平方米492.90绿化率5.18%2总投资万元3695.692.1固定资产投资万元2686.542.1.1土建工程投资万元751.992.1.1.1土建工程投资占比万元20.35%2.1.2设备投资万元938.502.1.2.1设备投资占比25.39%2.1.3其它投资万元996.052.1.3.1其它投资占比26.95%2.1.4固定资产投资占比72.69%2.2流动资金万元1009.152.2.1流动资金占比27.31%3收入万元7979.004总成本万元6325.795利润总额万元1653.216净利润万元1239.917所得税万元1.018增值税万元228.039税金及附加万元65.0610纳税总额万元706.3911利税总额万元1946.3012投资利润率44.73%13投资利税率52.66%14投资回报率33.55%15回收期年4.4816设备数量台(套)11017年用电量千瓦时955643.6718年用水量立方米6730.8819总能耗吨标准煤118.0220节能率28.25%21节能量吨标准煤41.4722员工数量人137第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.18%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度190.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3410.263410.266400.226400.22556.171.1主要生产车间2046.162046.163840.133840.13344.831.2辅助生产车间1091.281091.282048.072048.07177.971.3其他生产车间272.82272.82371.21371.2133.372仓储工程723.54723.542027.182027.18128.122.1成品贮存180.88180.88506.80506.8032.032.2原料仓储376.24376.241054.131054.1366.622.3辅助材料仓库166.41166.41466.25466.2529.473供配电工程38.5938.5938.5938.592.743.1供配电室38.5938.5938.5938.592.744给排水工程44.3844.3844.3844.382.454.1给排水44.3844.3844.3844.382.455服务性工程458.24458.24458.24458.2428.965.1办公用房259.11259.11259.11259.1115.655.2生活服务199.13199.13199.13199.1315.316消防及环保工程129.27129.27129.27129.279.196.1消防环保工程129.27129.27129.27129.279.197项目总图工程19.2919.2919.2919.295.247.1场地及道路硬化1219.15202.74202.747.2场区围墙202.741219.151219.157.3安全保卫室19.2919.2919.2919.298绿化工程546.2319.12合计4823.579518.969518.96751.99六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3129.74万元,占计划投资的84.69%。其中:完成固定资产投资2382.59万元,占总投资的76.13%;完成流动资金投资747.15,占总投资的23.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3129.741.1完成比例84.69%2完成固定资产投资万元2382.592.1完成比例76.13%3完成流动资金投资万元747.153.1完成比例23.87%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元493.932工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元105.713企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元33.184品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元62.535其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元34.476职工工资总额万元5215.95五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2686.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元751.99938.50190.132686.541.1工程费用万元751.99938.506225.101.1.1建筑工程费用万元751.99751.9920.35%1.1.2设备购置及安装费万元938.50938.5025.39%1.2工程建设其他费用万元996.05996.0526.95%1.2.1无形资产万元563.75563.751.3预备费万元432.30432.301.3.1基本预备费万元190.04190.041.3.2涨价预备费万元242.26242.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元2686.542686.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1009.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6225.103150.114035.666225.106225.106225.101.1应收账款万元1867.531120.521494.021867.531867.531867.531.2存货万元2801.301680.782241.042801.302801.302801.301.2.1原辅材料万元840.39504.23672.31840.39840.39840.391.2.2燃料动力万元42.0225.2133.6242.0242.0242.021.2.3在产品万元1288.60773.161030.881288.601288.601288.601.2.4产成品万元630.29378.18504.23630.29630.29630.291.3现金万元1556.28933.761245.021556.281556.281556.282流动负债万元5215.953129.574172.765215.955215.955215.952.1应付账款万元5215.953129.574172.765215.955215.955215.953流动资金万元1009.15605.49807.321009.151009.151009.154铺底流动资金万元336.38201.83269.11336.38336.38336.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3695.69万元,其中:固定资产投资2686.54万元,占项目总投资的72.69%;流动资金1009.15万元,占项目总投资的27.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资751.99万元,占项目总投资的20.35%;设备购置费938.50万元,占项目总投资的25.39%;其它投资996.05万元,占项目总投资的26.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2686.54+1009.15=3695.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2686.5472.69%1.1项目建设投资万元2686.5472.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1009.1527.31%3总投资万元万元3695.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4787.40万元,总成本16118.63万元,利润总额-11331.23万元,净利润54.12万元,增值税136.82万元,税金及附加-8498.42万元,所得税-2832.81万元;第二年收入6383.20万元,总成本20395.53万元,利润总额-14012.33万元,净利润-10509.25万元,增值税182.42万元,税金及附加59.59万元,所得税-3503.08万元;第三年生产负荷100%,收入7979.00万元,总成本6325.79万元,利润总额1653.21万元,净利润1239.91万元,增值税228.03万元,税金及附加65.06万元,所得税413.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7979.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=228.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4787.406383.207979.007979.007979.001.1电光源生产设备万元4787.406383.207979.007979.007979.002现价增加值万元1531.972042.6

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