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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高纯金项目立项说明及投资计划高纯金项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入39831.95万元,同比增长28.69%(8880.76万元)。其中,主营业业务高纯金生产及销售收入为33322.84万元,占营业总收入的83.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10447.38万元,较去年同期相比增长1534.45万元,增长率17.22%;实现净利润7835.53万元,较去年同期相比增长1088.21万元,增长率16.13%。二、项目概况(一)项目名称高纯金项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55541.09平方米(折合约83.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.80%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度182.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55541.09平方米,建筑物基底占地面积37101.45平方米,总建筑面积60539.79平方米,其中:规划建设主体工程47103.23平方米,项目规划绿化面积3819.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5066.90万元。(七)节能分析“高纯金项目建设项目”,年用电量735223.18千瓦时,年总用水量37379.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.55吨标准煤/年。达产年综合节能量27.94吨标准煤/年,项目总节能率28.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20456.87万元,其中:固定资产投资15156.81万元,占项目总投资的74.09%;流动资金5300.06万元,占项目总投资的25.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43497.00万元,总成本费用33447.32万元,税金及附加388.50万元,利润总额10049.68万元,利税总额11824.34万元,税后净利润7537.26万元,达产年纳税总额4287.08万元;达产年投资利润率49.13%,投资利税率57.80%,投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位913个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区高纯金行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区高纯金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“高纯金项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位913个,达产年纳税总额4287.08万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.13%,投资利税率57.80%,全部投资回报率36.84%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55541.0983.27亩1.1容积率1.091.2建筑系数66.80%1.3投资强度万元/亩182.021.4基底面积平方米37101.451.5总建筑面积平方米60539.791.6绿化面积平方米3819.63绿化率6.31%2总投资万元20456.872.1固定资产投资万元15156.812.1.1土建工程投资万元4327.452.1.1.1土建工程投资占比万元21.15%2.1.2设备投资万元5066.902.1.2.1设备投资占比24.77%2.1.3其它投资万元5762.462.1.3.1其它投资占比28.17%2.1.4固定资产投资占比74.09%2.2流动资金万元5300.062.2.1流动资金占比25.91%3收入万元43497.004总成本万元33447.325利润总额万元10049.686净利润万元7537.267所得税万元1.098增值税万元1386.169税金及附加万元388.5010纳税总额万元4287.0811利税总额万元11824.3412投资利润率49.13%13投资利税率57.80%14投资回报率36.84%15回收期年4.2116设备数量台(套)15017年用电量千瓦时735223.1818年用水量立方米37379.0719总能耗吨标准煤93.5520节能率28.27%21节能量吨标准煤27.9422员工数量人913第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.80%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度182.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26230.7326230.7347103.2347103.233703.691.1主要生产车间15738.4415738.4428261.9428261.942296.291.2辅助生产车间8393.838393.8315073.0315073.031185.181.3其他生产车间2098.462098.462731.992731.99222.222仓储工程5565.225565.228733.768733.76499.442.1成品贮存1391.311391.312183.442183.44124.862.2原料仓储2893.912893.914541.564541.56259.712.3辅助材料仓库1280.001280.002008.762008.76114.873供配电工程296.81296.81296.81296.8119.093.1供配电室296.81296.81296.81296.8119.094给排水工程341.33341.33341.33341.3317.084.1给排水341.33341.33341.33341.3317.085服务性工程3524.643524.643524.643524.64201.565.1办公用房1549.921549.921549.921549.92108.305.2生活服务1974.721974.721974.721974.72118.016消防及环保工程994.32994.32994.32994.3263.976.1消防环保工程994.32994.32994.32994.3263.977项目总图工程148.41148.41148.41148.41-331.497.1场地及道路硬化10385.501875.871875.877.2场区围墙1875.8710385.5010385.507.3安全保卫室148.41148.41148.41148.418绿化工程4403.16154.11合计37101.4560539.7960539.794327.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19333.11万元,占计划投资的94.51%。其中:完成固定资产投资15146.17万元,占总投资的78.34%;完成流动资金投资4186.94,占总投资的21.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19333.111.1完成比例94.51%2完成固定资产投资万元15146.172.1完成比例78.34%3完成流动资金投资万元4186.943.1完成比例21.66%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员913人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6211.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元3172.752工程技术人员工资2.1平均人数人1372.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元946.873企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元279.854品质管理人员工资4.1平均人数人734.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元380.805其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元213.576职工工资总额万元29127.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15156.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4327.455066.90182.0215156.811.1工程费用万元4327.455066.9034427.941.1.1建筑工程费用万元4327.454327.4521.15%1.1.2设备购置及安装费万元5066.905066.9024.77%1.2工程建设其他费用万元5762.465762.4628.17%1.2.1无形资产万元3090.093090.091.3预备费万元2672.372672.371.3.1基本预备费万元1136.881136.881.3.2涨价预备费万元1535.491535.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元15156.8115156.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5300.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34427.9418602.4327117.2334427.9434427.9434427.941.1应收账款万元10328.385680.618262.7110328.3810328.3810328.381.2存货万元15492.578520.9212394.0615492.5715492.5715492.571.2.1原辅材料万元4647.772556.273718.224647.774647.774647.771.2.2燃料动力万元232.39127.81185.91232.39232.39232.391.2.3在产品万元7126.583919.625701.277126.587126.587126.581.2.4产成品万元3485.831917.212788.663485.833485.833485.831.3现金万元8606.994733.846885.598606.998606.998606.992流动负债万元29127.8816020.3323302.3029127.8829127.8829127.882.1应付账款万元29127.8816020.3323302.3029127.8829127.8829127.883流动资金万元5300.062915.034240.055300.065300.065300.064铺底流动资金万元1766.67971.681413.351766.671766.671766.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20456.87万元,其中:固定资产投资15156.81万元,占项目总投资的74.09%;流动资金5300.06万元,占项目总投资的25.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4327.45万元,占项目总投资的21.15%;设备购置费5066.90万元,占项目总投资的24.77%;其它投资5762.46万元,占项目总投资的28.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15156.81+5300.06=20456.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15156.8174.09%1.1项目建设投资万元15156.8174.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5300.0625.91%3总投资万元万元20456.87二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23923.35万元,总成本3693.28万元,利润总额20230.07万元,净利润313.65万元,增值税762.39万元,税金及附加15172.55万元,所得税5057.52万元;第二年收入34797.60万元,总成本5001.85万元,利润总额29795.75万元,净利润22346.81万元,增值税1108.93万元,税金及附加355.24万元,所得税7448.94万元;第三年生产负荷100%,收入43497.00万元,总成本33447.32万元,利润总额10049.68万元,净利润7537.26万元,增值税1386.16万元,税金及附加388.50万元,所得税2512.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43497.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1386.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23923.3534797.6043497.0043497.0043497.001.1高纯金万元23923.3534797.6043497.0043497.0043497.002现价增加值万元7655.4711135.2313919.0413919.0413919.04
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