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文档简介
泓域咨询MACRO/ 胸片架投资项目立项申请报告胸片架投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入30661.07万元,同比增长14.56%(3896.64万元)。其中,主营业业务胸片架生产及销售收入为24698.30万元,占营业总收入的80.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5925.29万元,较去年同期相比增长1147.75万元,增长率24.02%;实现净利润4443.97万元,较去年同期相比增长611.13万元,增长率15.94%。二、项目概况(一)项目名称胸片架投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积52853.08平方米(折合约79.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.90%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度167.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52853.08平方米,建筑物基底占地面积33773.12平方米,总建筑面积59723.98平方米,其中:规划建设主体工程39249.81平方米,项目规划绿化面积3141.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费6239.50万元。(七)节能分析“胸片架投资项目建设项目”,年用电量880705.58千瓦时,年总用水量20273.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.97吨标准煤/年。达产年综合节能量36.66吨标准煤/年,项目总节能率25.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17508.27万元,其中:固定资产投资13254.47万元,占项目总投资的75.70%;流动资金4253.80万元,占项目总投资的24.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30813.00万元,总成本费用24541.08万元,税金及附加315.22万元,利润总额6271.92万元,利税总额7452.23万元,税后净利润4703.94万元,达产年纳税总额2748.29万元;达产年投资利润率35.82%,投资利税率42.56%,投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位523个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区胸片架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区胸片架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“胸片架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位523个,达产年纳税总额2748.29万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.82%,投资利税率42.56%,全部投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52853.0879.24亩1.1容积率1.131.2建筑系数63.90%1.3投资强度万元/亩167.271.4基底面积平方米33773.121.5总建筑面积平方米59723.981.6绿化面积平方米3141.63绿化率5.26%2总投资万元17508.272.1固定资产投资万元13254.472.1.1土建工程投资万元5329.962.1.1.1土建工程投资占比万元30.44%2.1.2设备投资万元6239.502.1.2.1设备投资占比35.64%2.1.3其它投资万元1685.012.1.3.1其它投资占比9.62%2.1.4固定资产投资占比75.70%2.2流动资金万元4253.802.2.1流动资金占比24.30%3收入万元30813.004总成本万元24541.085利润总额万元6271.926净利润万元4703.947所得税万元1.138增值税万元865.099税金及附加万元315.2210纳税总额万元2748.2911利税总额万元7452.2312投资利润率35.82%13投资利税率42.56%14投资回报率26.87%15回收期年5.2216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时880705.5818年用水量立方米20273.1319总能耗吨标准煤109.9720节能率25.77%21节能量吨标准煤36.6622员工数量人523第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.90%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度167.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23877.6023877.6039249.8139249.813853.061.1主要生产车间14326.5614326.5623549.8923549.892388.901.2辅助生产车间7640.837640.8312559.9412559.941232.981.3其他生产车间1910.211910.212276.492276.49231.182仓储工程5065.975065.9713308.2113308.21950.132.1成品贮存1266.491266.493327.053327.05237.532.2原料仓储2634.302634.306920.276920.27494.072.3辅助材料仓库1165.171165.173060.893060.89218.533供配电工程270.18270.18270.18270.1821.703.1供配电室270.18270.18270.18270.1821.704给排水工程310.71310.71310.71310.7119.414.1给排水310.71310.71310.71310.7119.415服务性工程3208.453208.453208.453208.45229.075.1办公用房1513.881513.881513.881513.88117.325.2生活服务1694.571694.571694.571694.5799.886消防及环保工程905.12905.12905.12905.1272.706.1消防环保工程905.12905.12905.12905.1272.707项目总图工程135.09135.09135.09135.0949.187.1场地及道路硬化9281.551745.591745.597.2场区围墙1745.599281.559281.557.3安全保卫室135.09135.09135.09135.098绿化工程3848.76134.71合计33773.1259723.9859723.985329.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15036.95万元,占计划投资的85.88%。其中:完成固定资产投资10233.08万元,占总投资的68.05%;完成流动资金投资4803.87,占总投资的31.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15036.951.1完成比例85.88%2完成固定资产投资万元10233.082.1完成比例68.05%3完成流动资金投资万元4803.873.1完成比例31.95%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员523人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元2041.842工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元485.613企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元135.104品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元226.855其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元135.376职工工资总额万元16879.97五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13254.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5329.966239.50167.2713254.471.1工程费用万元5329.966239.5021133.771.1.1建筑工程费用万元5329.965329.9630.44%1.1.2设备购置及安装费万元6239.506239.5035.64%1.2工程建设其他费用万元1685.011685.019.62%1.2.1无形资产万元926.20926.201.3预备费万元758.81758.811.3.1基本预备费万元403.77403.771.3.2涨价预备费万元355.04355.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元13254.4713254.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4253.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21133.7711814.9914971.0821133.7721133.7721133.771.1应收账款万元6340.133804.084438.096340.136340.136340.131.2存货万元9510.205706.126657.149510.209510.209510.201.2.1原辅材料万元2853.061711.841997.142853.062853.062853.061.2.2燃料动力万元142.6585.5999.86142.65142.65142.651.2.3在产品万元4374.692624.823062.284374.694374.694374.691.2.4产成品万元2139.801283.881497.862139.802139.802139.801.3现金万元5283.443170.073698.415283.445283.445283.442流动负债万元16879.9710127.9811815.9816879.9716879.9716879.972.1应付账款万元16879.9710127.9811815.9816879.9716879.9716879.973流动资金万元4253.802552.282977.664253.804253.804253.804铺底流动资金万元1417.92850.76992.551417.921417.921417.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17508.27万元,其中:固定资产投资13254.47万元,占项目总投资的75.70%;流动资金4253.80万元,占项目总投资的24.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5329.96万元,占项目总投资的30.44%;设备购置费6239.50万元,占项目总投资的35.64%;其它投资1685.01万元,占项目总投资的9.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13254.47+4253.80=17508.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13254.4775.70%1.1项目建设投资万元13254.4775.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4253.8024.30%3总投资万元万元17508.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18487.80万元,总成本15282.52万元,利润总额3205.28万元,净利润273.70万元,增值税519.05万元,税金及附加2403.96万元,所得税801.32万元;第二年收入21569.10万元,总成本17298.01万元,利润总额4271.09万元,净利润3203.32万元,增值税605.56万元,税金及附加284.08万元,所得税1067.77万元;第三年生产负荷100%,收入30813.00万元,总成本24541.08万元,利润总额6271.92万元,净利润4703.94万元,增值税865.09万元,税金及附加315.22万元,所得税1567.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30813.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=865.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18487.8021569.1030813.0030813.0030813.001.1胸片架万元18487.8021569.1030813.0030813.0030813.002现价增加值万元5916.106902.119860.16
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