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泓域咨询MACRO/ 钢锻造项目立项说明及投资计划钢锻造项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入4457.37万元,同比增长13.07%(515.25万元)。其中,主营业业务钢锻造生产及销售收入为3972.65万元,占营业总收入的89.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1172.58万元,较去年同期相比增长196.45万元,增长率20.12%;实现净利润879.43万元,较去年同期相比增长103.78万元,增长率13.38%。二、项目概况(一)项目名称钢锻造项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13933.63平方米(折合约20.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度165.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13933.63平方米,建筑物基底占地面积7192.54平方米,总建筑面积20203.76平方米,其中:规划建设主体工程16103.26平方米,项目规划绿化面积1224.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1675.35万元。(七)节能分析“钢锻造项目建设项目”,年用电量444176.99千瓦时,年总用水量3945.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.93吨标准煤/年。达产年综合节能量13.73吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4320.59万元,其中:固定资产投资3460.22万元,占项目总投资的80.09%;流动资金860.37万元,占项目总投资的19.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5841.00万元,总成本费用4410.66万元,税金及附加79.41万元,利润总额1430.34万元,利税总额1707.04万元,税后净利润1072.75万元,达产年纳税总额634.28万元;达产年投资利润率33.11%,投资利税率39.51%,投资回报率24.83%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位98个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地钢锻造行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地钢锻造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钢锻造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位98个,达产年纳税总额634.28万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.11%,投资利税率39.51%,全部投资回报率24.83%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13933.6320.89亩1.1容积率1.451.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩165.641.4基底面积平方米7192.541.5总建筑面积平方米20203.761.6绿化面积平方米1224.38绿化率6.06%2总投资万元4320.592.1固定资产投资万元3460.222.1.1土建工程投资万元1791.852.1.1.1土建工程投资占比万元41.47%2.1.2设备投资万元1675.352.1.2.1设备投资占比38.78%2.1.3其它投资万元-6.982.1.3.1其它投资占比-0.16%2.1.4固定资产投资占比80.09%2.2流动资金万元860.372.2.1流动资金占比19.91%3收入万元5841.004总成本万元4410.665利润总额万元1430.346净利润万元1072.757所得税万元1.458增值税万元197.299税金及附加万元79.4110纳税总额万元634.2811利税总额万元1707.0412投资利润率33.11%13投资利税率39.51%14投资回报率24.83%15回收期年5.5316设备数量台(套)4317年用电量千瓦时444176.9918年用水量立方米3945.0219总能耗吨标准煤54.9320节能率20.44%21节能量吨标准煤13.7322员工数量人98第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度165.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5085.135085.1316103.2616103.261571.001.1主要生产车间3051.083051.089661.969661.96974.021.2辅助生产车间1627.241627.245153.045153.04502.721.3其他生产车间406.81406.81933.99933.9994.262仓储工程1078.881078.882665.322665.32189.112.1成品贮存269.72269.72666.33666.3347.282.2原料仓储561.02561.021385.971385.9798.342.3辅助材料仓库248.14248.14613.02613.0243.503供配电工程57.5457.5457.5457.544.593.1供配电室57.5457.5457.5457.544.594给排水工程66.1766.1766.1766.174.114.1给排水66.1766.1766.1766.174.115服务性工程683.29683.29683.29683.2948.485.1办公用房404.08404.08404.08404.0828.885.2生活服务279.21279.21279.21279.2119.586消防及环保工程192.76192.76192.76192.7615.396.1消防环保工程192.76192.76192.76192.7615.397项目总图工程28.7728.7728.7728.77-61.027.1场地及道路硬化1927.49370.83370.837.2场区围墙370.831927.491927.497.3安全保卫室28.7728.7728.7728.778绿化工程576.9020.19合计7192.5420203.7620203.761791.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3219.98万元,占计划投资的74.53%。其中:完成固定资产投资2530.77万元,占总投资的78.60%;完成流动资金投资689.21,占总投资的21.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3219.981.1完成比例74.53%2完成固定资产投资万元2530.772.1完成比例78.60%3完成流动资金投资万元689.213.1完成比例21.40%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员98人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元312.402工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元95.483企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元25.394品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元41.375其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元22.116职工工资总额万元3746.26五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3460.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1791.851675.35165.643460.221.1工程费用万元1791.851675.354606.631.1.1建筑工程费用万元1791.851791.8541.47%1.1.2设备购置及安装费万元1675.351675.3538.78%1.2工程建设其他费用万元-6.98-6.98-0.16%1.2.1无形资产万元-3.89-3.891.3预备费万元-3.09-3.091.3.1基本预备费万元-1.79-1.791.3.2涨价预备费万元-1.30-1.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元3460.223460.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金860.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4606.631619.322838.614606.634606.634606.631.1应收账款万元1381.99621.901105.591381.991381.991381.991.2存货万元2072.98932.841658.392072.982072.982072.981.2.1原辅材料万元621.89279.85497.52621.89621.89621.891.2.2燃料动力万元31.0913.9924.8831.0931.0931.091.2.3在产品万元953.57429.11762.86953.57953.57953.571.2.4产成品万元466.42209.89373.14466.42466.42466.421.3现金万元1151.66518.25921.331151.661151.661151.662流动负债万元3746.261685.822997.013746.263746.263746.262.1应付账款万元3746.261685.822997.013746.263746.263746.263流动资金万元860.37387.17688.30860.37860.37860.374铺底流动资金万元286.79129.06229.43286.79286.79286.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4320.59万元,其中:固定资产投资3460.22万元,占项目总投资的80.09%;流动资金860.37万元,占项目总投资的19.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1791.85万元,占项目总投资的41.47%;设备购置费1675.35万元,占项目总投资的38.78%;其它投资-6.98万元,占项目总投资的-0.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3460.22+860.37=4320.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3460.2280.09%1.1项目建设投资万元3460.2280.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元860.3719.91%3总投资万元万元4320.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2628.45万元,总成本9040.55万元,利润总额-6412.10万元,净利润66.39万元,增值税88.78万元,税金及附加-4809.08万元,所得税-1603.03万元;第二年收入4672.80万元,总成本14387.44万元,利润总额-9714.64万元,净利润-7285.98万元,增值税157.83万元,税金及附加74.67万元,所得税-2428.66万元;第三年生产负荷100%,收入5841.00万元,总成本4410.66万元,利润总额1430.34万元,净利润1072.75万元,增值税197.29万元,税金及附加79.41万元,所得税357.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5841.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=197.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2628.454672.805841.005841.005841.001.1钢锻造万元2628.454672.805841.005841.005841.002现价增加值万元841.101495.3
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