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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轨道试验车投资项目立项申请报告轨道试验车投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入37478.18万元,同比增长14.97%(4879.15万元)。其中,主营业业务轨道试验车生产及销售收入为31525.53万元,占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7458.32万元,较去年同期相比增长934.83万元,增长率14.33%;实现净利润5593.74万元,较去年同期相比增长1121.24万元,增长率25.07%。二、项目概况(一)项目名称轨道试验车投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积48537.59平方米(折合约72.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度187.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48537.59平方米,建筑物基底占地面积30433.07平方米,总建筑面积59701.24平方米,其中:规划建设主体工程44527.61平方米,项目规划绿化面积4157.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计173台(套),设备购置费6102.79万元。(七)节能分析“轨道试验车投资项目建设项目”,年用电量826597.19千瓦时,年总用水量14564.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.83吨标准煤/年。达产年综合节能量27.33吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18998.80万元,其中:固定资产投资13630.55万元,占项目总投资的71.74%;流动资金5368.25万元,占项目总投资的28.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39059.00万元,总成本费用31235.84万元,税金及附加323.64万元,利润总额7823.16万元,利税总额9225.86万元,税后净利润5867.37万元,达产年纳税总额3358.49万元;达产年投资利润率41.18%,投资利税率48.56%,投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位558个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷轨道试验车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷轨道试验车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“轨道试验车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位558个,达产年纳税总额3358.49万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.18%,投资利税率48.56%,全部投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48537.5972.77亩1.1容积率1.231.2建筑系数62.70%1.3投资强度万元/亩187.311.4基底面积平方米30433.071.5总建筑面积平方米59701.241.6绿化面积平方米4157.96绿化率6.96%2总投资万元18998.802.1固定资产投资万元13630.552.1.1土建工程投资万元4626.682.1.1.1土建工程投资占比万元24.35%2.1.2设备投资万元6102.792.1.2.1设备投资占比32.12%2.1.3其它投资万元2901.082.1.3.1其它投资占比15.27%2.1.4固定资产投资占比71.74%2.2流动资金万元5368.252.2.1流动资金占比28.26%3收入万元39059.004总成本万元31235.845利润总额万元7823.166净利润万元5867.377所得税万元1.238增值税万元1079.069税金及附加万元323.6410纳税总额万元3358.4911利税总额万元9225.8612投资利润率41.18%13投资利税率48.56%14投资回报率30.88%15回收期年4.7416设备数量台(套)17317年用电量千瓦时826597.1918年用水量立方米14564.0319总能耗吨标准煤102.8320节能率28.22%21节能量吨标准煤27.3322员工数量人558第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度187.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21516.1821516.1844527.6144527.613795.841.1主要生产车间12909.7112909.7126716.5726716.572353.421.2辅助生产车间6885.186885.1814248.8414248.841214.671.3其他生产车间1721.291721.292582.602582.60227.752仓储工程4564.964564.969862.869862.86611.482.1成品贮存1141.241141.242465.722465.72152.872.2原料仓储2373.782373.785128.695128.69317.972.3辅助材料仓库1049.941049.942268.462268.46140.643供配电工程243.46243.46243.46243.4616.983.1供配电室243.46243.46243.46243.4616.984给排水工程279.98279.98279.98279.9815.194.1给排水279.98279.98279.98279.9815.195服务性工程2891.142891.142891.142891.14179.245.1办公用房1358.021358.021358.021358.0288.255.2生活服务1533.121533.121533.121533.1280.026消防及环保工程815.61815.61815.61815.6156.896.1消防环保工程815.61815.61815.61815.6156.897项目总图工程121.73121.73121.73121.73-166.437.1场地及道路硬化7768.781770.151770.157.2场区围墙1770.157768.787768.787.3安全保卫室121.73121.73121.73121.738绿化工程3356.74117.49合计30433.0759701.2459701.244626.68六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16466.15万元,占计划投资的86.67%。其中:完成固定资产投资12289.73万元,占总投资的74.64%;完成流动资金投资4176.42,占总投资的25.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16466.151.1完成比例86.67%2完成固定资产投资万元12289.732.1完成比例74.64%3完成流动资金投资万元4176.423.1完成比例25.36%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员558人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3791.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元1577.532工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元482.083企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元137.254品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元269.215其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.355.3年工资额万元206.886职工工资总额万元21435.41五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13630.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4626.686102.79187.3113630.551.1工程费用万元4626.686102.7926803.661.1.1建筑工程费用万元4626.684626.6824.35%1.1.2设备购置及安装费万元6102.796102.7932.12%1.2工程建设其他费用万元2901.082901.0815.27%1.2.1无形资产万元1526.431526.431.3预备费万元1374.651374.651.3.1基本预备费万元716.89716.891.3.2涨价预备费万元657.76657.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元13630.5513630.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5368.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26803.6616694.4720275.0726803.6626803.6626803.661.1应收账款万元8041.105226.716432.888041.108041.108041.101.2存货万元12061.657840.079649.3212061.6512061.6512061.651.2.1原辅材料万元3618.492352.022894.803618.493618.493618.491.2.2燃料动力万元180.92117.60144.74180.92180.92180.921.2.3在产品万元5548.363606.434438.695548.365548.365548.361.2.4产成品万元2713.871764.022171.102713.872713.872713.871.3现金万元6700.914355.595360.736700.916700.916700.912流动负债万元21435.4113933.0217148.3321435.4121435.4121435.412.1应付账款万元21435.4113933.0217148.3321435.4121435.4121435.413流动资金万元5368.253489.364294.605368.255368.255368.254铺底流动资金万元1789.401163.121431.531789.401789.401789.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18998.80万元,其中:固定资产投资13630.55万元,占项目总投资的71.74%;流动资金5368.25万元,占项目总投资的28.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4626.68万元,占项目总投资的24.35%;设备购置费6102.79万元,占项目总投资的32.12%;其它投资2901.08万元,占项目总投资的15.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13630.55+5368.25=18998.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13630.5571.74%1.1项目建设投资万元13630.5571.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5368.2528.26%3总投资万元万元18998.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25388.35万元,总成本2124.27万元,利润总额23264.08万元,净利润278.32万元,增值税701.39万元,税金及附加17448.06万元,所得税5816.02万元;第二年收入31247.20万元,总成本2493.32万元,利润总额28753.88万元,净利润21565.41万元,增值税863.25万元,税金及附加297.74万元,所得税7188.47万元;第三年生产负荷100%,收入39059.00万元,总成本31235.84万元,利润总额7823.16万元,净利润5867.37万元,增值税1079.06万元,税金及附加323.64万元,所得税1955.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39059.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1079.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25388.3531247.2039059.0039059.0039059.001.1轨道试验车万元25388.3531247.2039059.0039059.0039059.002现价增加值万元8124.279999.1012498.8812498.881
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