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泓域咨询MACRO/ 高硼玻璃投资项目立项申请报告高硼玻璃投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10051.59万元,同比增长8.31%(771.04万元)。其中,主营业业务高硼玻璃生产及销售收入为8464.90万元,占营业总收入的84.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2374.50万元,较去年同期相比增长469.25万元,增长率24.63%;实现净利润1780.88万元,较去年同期相比增长384.55万元,增长率27.54%。二、项目概况(一)项目名称高硼玻璃投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积32142.73平方米(折合约48.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度169.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32142.73平方米,建筑物基底占地面积20346.35平方米,总建筑面积43392.69平方米,其中:规划建设主体工程34552.59平方米,项目规划绿化面积2315.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3886.88万元。(七)节能分析“高硼玻璃投资项目建设项目”,年用电量1223093.71千瓦时,年总用水量10661.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.23吨标准煤/年。达产年综合节能量58.81吨标准煤/年,项目总节能率20.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9860.93万元,其中:固定资产投资8181.70万元,占项目总投资的82.97%;流动资金1679.23万元,占项目总投资的17.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12250.00万元,总成本费用9208.81万元,税金及附加178.91万元,利润总额3041.19万元,利税总额3639.57万元,税后净利润2280.89万元,达产年纳税总额1358.68万元;达产年投资利润率30.84%,投资利税率36.91%,投资回报率23.13%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区高硼玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区高硼玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“高硼玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1358.68万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.84%,投资利税率36.91%,全部投资回报率23.13%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32142.7348.19亩1.1容积率1.351.2建筑系数63.30%1.3投资强度万元/亩169.781.4基底面积平方米20346.351.5总建筑面积平方米43392.691.6绿化面积平方米2315.11绿化率5.34%2总投资万元9860.932.1固定资产投资万元8181.702.1.1土建工程投资万元3506.202.1.1.1土建工程投资占比万元35.56%2.1.2设备投资万元3886.882.1.2.1设备投资占比39.42%2.1.3其它投资万元788.622.1.3.1其它投资占比8.00%2.1.4固定资产投资占比82.97%2.2流动资金万元1679.232.2.1流动资金占比17.03%3收入万元12250.004总成本万元9208.815利润总额万元3041.196净利润万元2280.897所得税万元1.358增值税万元419.479税金及附加万元178.9110纳税总额万元1358.6811利税总额万元3639.5712投资利润率30.84%13投资利税率36.91%14投资回报率23.13%15回收期年5.8216设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1223093.7118年用水量立方米10661.5919总能耗吨标准煤151.2320节能率20.23%21节能量吨标准煤58.8122员工数量人250第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度169.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14384.8714384.8734552.5934552.593071.101.1主要生产车间8630.928630.9220731.5520731.551904.081.2辅助生产车间4603.164603.1611056.8311056.83982.751.3其他生产车间1150.791150.792004.052004.05184.272仓储工程3051.953051.955746.075746.07371.432.1成品贮存762.99762.991436.521436.5292.862.2原料仓储1587.011587.012987.962987.96193.142.3辅助材料仓库701.95701.951321.601321.6085.433供配电工程162.77162.77162.77162.7711.843.1供配电室162.77162.77162.77162.7711.844给排水工程187.19187.19187.19187.1910.594.1给排水187.19187.19187.19187.1910.595服务性工程1932.901932.901932.901932.90124.955.1办公用房1030.041030.041030.041030.0474.675.2生活服务902.86902.86902.86902.8655.366消防及环保工程545.28545.28545.28545.2839.656.1消防环保工程545.28545.28545.28545.2839.657项目总图工程81.3981.3981.3981.39-200.257.1场地及道路硬化5416.73905.03905.037.2场区围墙905.035416.735416.737.3安全保卫室81.3981.3981.3981.398绿化工程2196.9376.89合计20346.3543392.6943392.693506.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6999.29万元,占计划投资的70.98%。其中:完成固定资产投资4510.58万元,占总投资的64.44%;完成流动资金投资2488.71,占总投资的35.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6999.291.1完成比例70.98%2完成固定资产投资万元4510.582.1完成比例64.44%3完成流动资金投资万元2488.713.1完成比例35.56%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元922.382工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元194.673企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元72.224品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元106.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元83.646职工工资总额万元6755.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8181.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3506.203886.88169.788181.701.1工程费用万元3506.203886.888434.611.1.1建筑工程费用万元3506.203506.2035.56%1.1.2设备购置及安装费万元3886.883886.8839.42%1.2工程建设其他费用万元788.62788.628.00%1.2.1无形资产万元339.23339.231.3预备费万元449.39449.391.3.1基本预备费万元195.22195.221.3.2涨价预备费万元254.17254.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元8181.708181.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1679.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8434.614346.916266.948434.618434.618434.611.1应收账款万元2530.381391.712024.312530.382530.382530.381.2存货万元3795.572087.573036.463795.573795.573795.571.2.1原辅材料万元1138.67626.27910.941138.671138.671138.671.2.2燃料动力万元56.9331.3145.5556.9356.9356.931.2.3在产品万元1745.96960.281396.771745.961745.961745.961.2.4产成品万元854.00469.70683.20854.00854.00854.001.3现金万元2108.651159.761686.922108.652108.652108.652流动负债万元6755.383715.465404.306755.386755.386755.382.1应付账款万元6755.383715.465404.306755.386755.386755.383流动资金万元1679.23923.581343.381679.231679.231679.234铺底流动资金万元559.74307.86447.79559.74559.74559.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9860.93万元,其中:固定资产投资8181.70万元,占项目总投资的82.97%;流动资金1679.23万元,占项目总投资的17.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3506.20万元,占项目总投资的35.56%;设备购置费3886.88万元,占项目总投资的39.42%;其它投资788.62万元,占项目总投资的8.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8181.70+1679.23=9860.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8181.7082.97%1.1项目建设投资万元8181.7082.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1679.2317.03%3总投资万元万元9860.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6737.50万元,总成本22511.76万元,利润总额-15774.26万元,净利润156.26万元,增值税230.71万元,税金及附加-11830.69万元,所得税-3943.57万元;第二年收入9800.00万元,总成本30102.88万元,利润总额-20302.88万元,净利润-15227.16万元,增值税335.58万元,税金及附加168.84万元,所得税-5075.72万元;第三年生产负荷100%,收入12250.00万元,总成本9208.81万元,利润总额3041.19万元,净利润2280.89万元,增值税419.47万元,税金及附加178.91万元,所得税760.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12250.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6737.509800.0012250.0012250.0012250.001.1高硼玻璃万元6737.509800.0012250.0012250.0012250.002现价增加值万元2156.003136.003920.
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