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泓域咨询MACRO/ 冷拉方钢圆钢六角项目立项说明及投资计划冷拉方钢圆钢六角项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16462.66万元,同比增长32.94%(4078.93万元)。其中,主营业业务冷拉方钢圆钢六角生产及销售收入为14200.44万元,占营业总收入的86.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4073.57万元,较去年同期相比增长452.42万元,增长率12.49%;实现净利润3055.18万元,较去年同期相比增长632.55万元,增长率26.11%。二、项目概况(一)项目名称冷拉方钢圆钢六角项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35377.68平方米(折合约53.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.84%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度180.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35377.68平方米,建筑物基底占地面积21877.56平方米,总建筑面积47052.31平方米,其中:规划建设主体工程29568.77平方米,项目规划绿化面积3643.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3305.56万元。(七)节能分析“冷拉方钢圆钢六角项目建设项目”,年用电量902348.94千瓦时,年总用水量11322.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.87吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年,项目总节能率26.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12015.52万元,其中:固定资产投资9581.68万元,占项目总投资的79.74%;流动资金2433.84万元,占项目总投资的20.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19123.00万元,总成本费用14651.51万元,税金及附加215.52万元,利润总额4471.49万元,利税总额5303.77万元,税后净利润3353.62万元,达产年纳税总额1950.15万元;达产年投资利润率37.21%,投资利税率44.14%,投资回报率27.91%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位387个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地冷拉方钢圆钢六角行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地冷拉方钢圆钢六角产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“冷拉方钢圆钢六角项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位387个,达产年纳税总额1950.15万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.21%,投资利税率44.14%,全部投资回报率27.91%,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35377.6853.04亩1.1容积率1.331.2建筑系数61.84%1.3投资强度万元/亩180.651.4基底面积平方米21877.561.5总建筑面积平方米47052.311.6绿化面积平方米3643.66绿化率7.74%2总投资万元12015.522.1固定资产投资万元9581.682.1.1土建工程投资万元3712.572.1.1.1土建工程投资占比万元30.90%2.1.2设备投资万元3305.562.1.2.1设备投资占比27.51%2.1.3其它投资万元2563.552.1.3.1其它投资占比21.34%2.1.4固定资产投资占比79.74%2.2流动资金万元2433.842.2.1流动资金占比20.26%3收入万元19123.004总成本万元14651.515利润总额万元4471.496净利润万元3353.627所得税万元1.338增值税万元616.769税金及附加万元215.5210纳税总额万元1950.1511利税总额万元5303.7712投资利润率37.21%13投资利税率44.14%14投资回报率27.91%15回收期年5.0816设备数量台(套)11217年用电量千瓦时902348.9418年用水量立方米11322.3019总能耗吨标准煤111.8720节能率26.63%21节能量吨标准煤45.6922员工数量人387第二章 建设背景一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.84%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度180.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15467.4315467.4329568.7729568.772566.371.1主要生产车间9280.469280.4617741.2617741.261591.151.2辅助生产车间4949.584949.589462.019462.01821.241.3其他生产车间1237.391237.391714.991714.99153.982仓储工程3281.633281.6311364.3011364.30717.342.1成品贮存820.41820.412841.072841.07179.342.2原料仓储1706.451706.455909.445909.44373.022.3辅助材料仓库754.77754.772613.792613.79164.993供配电工程175.02175.02175.02175.0212.433.1供配电室175.02175.02175.02175.0212.434给排水工程201.27201.27201.27201.2711.124.1给排水201.27201.27201.27201.2711.125服务性工程2078.372078.372078.372078.37131.195.1办公用房885.58885.58885.58885.5870.075.2生活服务1192.791192.791192.791192.7963.906消防及环保工程586.32586.32586.32586.3241.646.1消防环保工程586.32586.32586.32586.3241.647项目总图工程87.5187.5187.5187.51152.687.1场地及道路硬化5852.70914.41914.417.2场区围墙914.415852.705852.707.3安全保卫室87.5187.5187.5187.518绿化工程2279.9379.80合计21877.5647052.3147052.313712.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9951.15万元,占计划投资的82.82%。其中:完成固定资产投资7150.01万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资2801.14,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9951.151.1完成比例82.82%2完成固定资产投资万元7150.012.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元2801.143.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员387人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2631.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1196.072工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元403.283企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元98.504品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元164.335其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元138.826职工工资总额万元10840.06五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9581.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3712.573305.56180.659581.681.1工程费用万元3712.573305.5613273.901.1.1建筑工程费用万元3712.573712.5730.90%1.1.2设备购置及安装费万元3305.563305.5627.51%1.2工程建设其他费用万元2563.552563.5521.34%1.2.1无形资产万元1473.141473.141.3预备费万元1090.411090.411.3.1基本预备费万元468.81468.811.3.2涨价预备费万元621.60621.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9581.689581.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2433.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13273.908250.8610138.2813273.9013273.9013273.901.1应收账款万元3982.172190.193185.743982.173982.173982.171.2存货万元5973.263285.294778.605973.265973.265973.261.2.1原辅材料万元1791.98985.591433.581791.981791.981791.981.2.2燃料动力万元89.6049.2871.6889.6089.6089.601.2.3在产品万元2747.701511.232198.162747.702747.702747.701.2.4产成品万元1343.98739.191075.191343.981343.981343.981.3现金万元3318.471825.162654.783318.473318.473318.472流动负债万元10840.065962.038672.0510840.0610840.0610840.062.1应付账款万元10840.065962.038672.0510840.0610840.0610840.063流动资金万元2433.841338.611947.072433.842433.842433.844铺底流动资金万元811.27446.20649.02811.27811.27811.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12015.52万元,其中:固定资产投资9581.68万元,占项目总投资的79.74%;流动资金2433.84万元,占项目总投资的20.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3712.57万元,占项目总投资的30.90%;设备购置费3305.56万元,占项目总投资的27.51%;其它投资2563.55万元,占项目总投资的21.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9581.68+2433.84=12015.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9581.6879.74%1.1项目建设投资万元9581.6879.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2433.8420.26%3总投资万元万元12015.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10517.65万元,总成本4270.32万元,利润总额6247.33万元,净利润182.22万元,增值税339.22万元,税金及附加4685.50万元,所得税1561.83万元;第二年收入15298.40万元,总成本5875.67万元,利润总额9422.73万元,净利润7067.05万元,增值税493.41万元,税金及附加200.72万元,所得税2355.68万元;第三年生产负荷100%,收入19123.00万元,总成本14651.51万元,利润总额4471.49万元,净利润3353.62万元,增值税616.76万元,税金及附加215.52万元,所得税1117.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19123.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10517.6515298.4019123.0019123.0019123.001.1冷拉方钢圆钢六角万元10517.6515298.4019123.0019123.0019123.002现价增加值万元3365.654895.496119.366119.366119.363增值税万元3
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