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泓域咨询MACRO/ 冷轧钢铁片投资项目立项申请报告冷轧钢铁片投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13271.11万元,同比增长29.20%(2999.29万元)。其中,主营业业务冷轧钢铁片生产及销售收入为10928.38万元,占营业总收入的82.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3016.53万元,较去年同期相比增长568.94万元,增长率23.24%;实现净利润2262.40万元,较去年同期相比增长449.39万元,增长率24.79%。二、项目概况(一)项目名称冷轧钢铁片投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积23711.85平方米(折合约35.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度176.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23711.85平方米,建筑物基底占地面积16235.50平方米,总建筑面积23948.97平方米,其中:规划建设主体工程18748.82平方米,项目规划绿化面积1294.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2362.53万元。(七)节能分析“冷轧钢铁片投资项目建设项目”,年用电量593727.70千瓦时,年总用水量15292.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.28吨标准煤/年。达产年综合节能量30.34吨标准煤/年,项目总节能率26.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8466.65万元,其中:固定资产投资6262.84万元,占项目总投资的73.97%;流动资金2203.81万元,占项目总投资的26.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15644.00万元,总成本费用12351.69万元,税金及附加149.34万元,利润总额3292.31万元,利税总额3895.76万元,税后净利润2469.23万元,达产年纳税总额1426.53万元;达产年投资利润率38.89%,投资利税率46.01%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位359个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区冷轧钢铁片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区冷轧钢铁片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧钢铁片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位359个,达产年纳税总额1426.53万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.89%,投资利税率46.01%,全部投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23711.8535.55亩1.1容积率1.011.2建筑系数68.47%1.3投资强度万元/亩176.171.4基底面积平方米16235.501.5总建筑面积平方米23948.971.6绿化面积平方米1294.74绿化率5.41%2总投资万元8466.652.1固定资产投资万元6262.842.1.1土建工程投资万元1848.682.1.1.1土建工程投资占比万元21.83%2.1.2设备投资万元2362.532.1.2.1设备投资占比27.90%2.1.3其它投资万元2051.632.1.3.1其它投资占比24.23%2.1.4固定资产投资占比73.97%2.2流动资金万元2203.812.2.1流动资金占比26.03%3收入万元15644.004总成本万元12351.695利润总额万元3292.316净利润万元2469.237所得税万元1.018增值税万元454.119税金及附加万元149.3410纳税总额万元1426.5311利税总额万元3895.7612投资利润率38.89%13投资利税率46.01%14投资回报率29.16%15回收期年4.9316设备数量台(套)9517年用电量千瓦时593727.7018年用水量立方米15292.6719总能耗吨标准煤74.2820节能率26.26%21节能量吨标准煤30.3422员工数量人359第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.47%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度176.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11478.5011478.5018748.8218748.821591.991.1主要生产车间6887.106887.1011249.2911249.29987.031.2辅助生产车间3673.123673.125999.625999.62509.441.3其他生产车间918.28918.281087.431087.4395.522仓储工程2435.322435.323380.103380.10208.732.1成品贮存608.83608.83845.02845.0252.182.2原料仓储1266.371266.371757.651757.65108.542.3辅助材料仓库560.12560.12777.42777.4248.013供配电工程129.88129.88129.88129.889.023.1供配电室129.88129.88129.88129.889.024给排水工程149.37149.37149.37149.378.074.1给排水149.37149.37149.37149.378.075服务性工程1542.371542.371542.371542.3795.255.1办公用房847.71847.71847.71847.7149.475.2生活服务694.66694.66694.66694.6655.336消防及环保工程435.11435.11435.11435.1130.236.1消防环保工程435.11435.11435.11435.1130.237项目总图工程64.9464.9464.9464.94-141.127.1场地及道路硬化4500.74851.68851.687.2场区围墙851.684500.744500.747.3安全保卫室64.9464.9464.9464.948绿化工程1328.9746.51合计16235.5023948.9723948.971848.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7052.22万元,占计划投资的83.29%。其中:完成固定资产投资5127.25万元,占总投资的72.70%;完成流动资金投资1924.97,占总投资的27.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7052.221.1完成比例83.29%2完成固定资产投资万元5127.252.1完成比例72.70%3完成流动资金投资万元1924.973.1完成比例27.30%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员359人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2441.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1012.942工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元320.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元102.414品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元146.835其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元97.116职工工资总额万元9116.90五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6262.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1848.682362.53176.176262.841.1工程费用万元1848.682362.5311320.711.1.1建筑工程费用万元1848.681848.6821.83%1.1.2设备购置及安装费万元2362.532362.5327.90%1.2工程建设其他费用万元2051.632051.6324.23%1.2.1无形资产万元1092.261092.261.3预备费万元959.37959.371.3.1基本预备费万元482.76482.761.3.2涨价预备费万元476.61476.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6262.846262.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2203.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11320.714911.896910.6011320.7111320.7111320.711.1应收账款万元3396.211358.492377.353396.213396.213396.211.2存货万元5094.322037.733566.025094.325094.325094.321.2.1原辅材料万元1528.30611.321069.811528.301528.301528.301.2.2燃料动力万元76.4130.5753.4976.4176.4176.411.2.3在产品万元2343.39937.351640.372343.392343.392343.391.2.4产成品万元1146.22458.49802.361146.221146.221146.221.3现金万元2830.181132.071981.122830.182830.182830.182流动负债万元9116.903646.766381.839116.909116.909116.902.1应付账款万元9116.903646.766381.839116.909116.909116.903流动资金万元2203.81881.521542.672203.812203.812203.814铺底流动资金万元734.60293.84514.22734.60734.60734.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8466.65万元,其中:固定资产投资6262.84万元,占项目总投资的73.97%;流动资金2203.81万元,占项目总投资的26.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1848.68万元,占项目总投资的21.83%;设备购置费2362.53万元,占项目总投资的27.90%;其它投资2051.63万元,占项目总投资的24.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6262.84+2203.81=8466.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6262.8473.97%1.1项目建设投资万元6262.8473.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2203.8126.03%3总投资万元万元8466.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6257.60万元,总成本4992.12万元,利润总额1265.48万元,净利润116.64万元,增值税181.64万元,税金及附加949.11万元,所得税316.37万元;第二年收入10950.80万元,总成本7525.16万元,利润总额3425.64万元,净利润2569.23万元,增值税317.88万元,税金及附加132.99万元,所得税856.41万元;第三年生产负荷100%,收入15644.00万元,总成本12351.69万元,利润总额3292.31万元,净利润2469.23万元,增值税454.11万元,税金及附加149.34万元,所得税823.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15644.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=454.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6257.6010950.8015644.0015644.0015644.001.1冷轧钢铁片万元6257.6010950.8015644.0015644.0015644.002现价增加值万元2002.433504.265006.085006
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