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文档简介
泓域咨询MACRO/ 弹簧钢盘条投资项目立项申请报告弹簧钢盘条投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11417.28万元,同比增长26.89%(2419.67万元)。其中,主营业业务弹簧钢盘条生产及销售收入为10027.00万元,占营业总收入的87.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2634.46万元,较去年同期相比增长639.17万元,增长率32.03%;实现净利润1975.85万元,较去年同期相比增长268.48万元,增长率15.72%。二、项目概况(一)项目名称弹簧钢盘条投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积27707.18平方米(折合约41.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.74%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度173.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27707.18平方米,建筑物基底占地面积20431.27平方米,总建筑面积39344.20平方米,其中:规划建设主体工程30030.09平方米,项目规划绿化面积3132.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2923.74万元。(七)节能分析“弹簧钢盘条投资项目建设项目”,年用电量1002347.75千瓦时,年总用水量5817.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.69吨标准煤/年。达产年综合节能量36.95吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8783.11万元,其中:固定资产投资7204.70万元,占项目总投资的82.03%;流动资金1578.41万元,占项目总投资的17.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12771.00万元,总成本费用9896.78万元,税金及附加158.40万元,利润总额2874.22万元,利税总额3429.06万元,税后净利润2155.66万元,达产年纳税总额1273.39万元;达产年投资利润率32.72%,投资利税率39.04%,投资回报率24.54%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区弹簧钢盘条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区弹簧钢盘条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“弹簧钢盘条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1273.39万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.72%,投资利税率39.04%,全部投资回报率24.54%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27707.1841.54亩1.1容积率1.421.2建筑系数73.74%1.3投资强度万元/亩173.441.4基底面积平方米20431.271.5总建筑面积平方米39344.201.6绿化面积平方米3132.90绿化率7.96%2总投资万元8783.112.1固定资产投资万元7204.702.1.1土建工程投资万元2878.322.1.1.1土建工程投资占比万元32.77%2.1.2设备投资万元2923.742.1.2.1设备投资占比33.29%2.1.3其它投资万元1402.642.1.3.1其它投资占比15.97%2.1.4固定资产投资占比82.03%2.2流动资金万元1578.412.2.1流动资金占比17.97%3收入万元12771.004总成本万元9896.785利润总额万元2874.226净利润万元2155.667所得税万元1.428增值税万元396.449税金及附加万元158.4010纳税总额万元1273.3911利税总额万元3429.0612投资利润率32.72%13投资利税率39.04%14投资回报率24.54%15回收期年5.5716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1002347.7518年用水量立方米5817.9619总能耗吨标准煤123.6920节能率29.81%21节能量吨标准煤36.9522员工数量人213第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.74%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度173.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14444.9114444.9130030.0930030.092416.621.1主要生产车间8666.958666.9518018.0518018.051498.301.2辅助生产车间4622.374622.379609.639609.63773.321.3其他生产车间1155.591155.591741.751741.75145.002仓储工程3064.693064.696054.176054.17354.332.1成品贮存766.17766.171513.541513.5488.582.2原料仓储1593.641593.643148.173148.17184.252.3辅助材料仓库704.88704.881392.461392.4681.503供配电工程163.45163.45163.45163.4510.763.1供配电室163.45163.45163.45163.4510.764给排水工程187.97187.97187.97187.979.634.1给排水187.97187.97187.97187.979.635服务性工程1940.971940.971940.971940.97113.605.1办公用房1002.451002.451002.451002.4560.155.2生活服务938.52938.52938.52938.5247.736消防及环保工程547.56547.56547.56547.5636.056.1消防环保工程547.56547.56547.56547.5636.057项目总图工程81.7381.7381.7381.73-142.357.1场地及道路硬化5532.791033.731033.737.2场区围墙1033.735532.795532.797.3安全保卫室81.7381.7381.7381.738绿化工程2276.5079.68合计20431.2739344.2039344.202878.32六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7318.59万元,占计划投资的83.33%。其中:完成固定资产投资4722.81万元,占总投资的64.53%;完成流动资金投资2595.78,占总投资的35.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7318.591.1完成比例83.33%2完成固定资产投资万元4722.812.1完成比例64.53%3完成流动资金投资万元2595.783.1完成比例35.47%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元791.462工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元190.463企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元60.614品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元89.265其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元61.606职工工资总额万元6388.25五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7204.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2878.322923.74173.447204.701.1工程费用万元2878.322923.747966.661.1.1建筑工程费用万元2878.322878.3232.77%1.1.2设备购置及安装费万元2923.742923.7433.29%1.2工程建设其他费用万元1402.641402.6415.97%1.2.1无形资产万元813.67813.671.3预备费万元588.97588.971.3.1基本预备费万元257.72257.721.3.2涨价预备费万元331.25331.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元7204.707204.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1578.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7966.663952.707034.837966.667966.667966.661.1应收账款万元2390.00956.001792.502390.002390.002390.001.2存货万元3585.001434.002688.753585.003585.003585.001.2.1原辅材料万元1075.50430.20806.631075.501075.501075.501.2.2燃料动力万元53.7721.5140.3353.7753.7753.771.2.3在产品万元1649.10659.641236.831649.101649.101649.101.2.4产成品万元806.63322.65604.97806.63806.63806.631.3现金万元1991.66796.671493.751991.661991.661991.662流动负债万元6388.252555.304791.196388.256388.256388.252.1应付账款万元6388.252555.304791.196388.256388.256388.253流动资金万元1578.41631.361183.811578.411578.411578.414铺底流动资金万元526.13210.45394.60526.13526.13526.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8783.11万元,其中:固定资产投资7204.70万元,占项目总投资的82.03%;流动资金1578.41万元,占项目总投资的17.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2878.32万元,占项目总投资的32.77%;设备购置费2923.74万元,占项目总投资的33.29%;其它投资1402.64万元,占项目总投资的15.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7204.70+1578.41=8783.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7204.7082.03%1.1项目建设投资万元7204.7082.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1578.4117.97%3总投资万元万元8783.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5108.40万元,总成本5916.16万元,利润总额-807.76万元,净利润129.86万元,增值税158.58万元,税金及附加-605.82万元,所得税-201.94万元;第二年收入9578.25万元,总成本9357.49万元,利润总额220.76万元,净利润165.57万元,增值税297.33万元,税金及附加146.51万元,所得税55.19万元;第三年生产负荷100%,收入12771.00万元,总成本9896.78万元,利润总额2874.22万元,净利润2155.66万元,增值税396.44万元,税金及附加158.40万元,所得税718.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12771.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=396.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5108.409578.2512771.0012771.0012771.001.1弹簧钢盘条万元5108.409578.2512771.0012771.0012771.002现价增加值万元1634.693065.04
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