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泓域咨询MACRO/ 接入设备投资项目立项申请报告接入设备投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入14110.76万元,同比增长9.73%(1251.72万元)。其中,主营业业务接入设备生产及销售收入为12112.37万元,占营业总收入的85.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3421.98万元,较去年同期相比增长552.46万元,增长率19.25%;实现净利润2566.49万元,较去年同期相比增长460.89万元,增长率21.89%。二、项目概况(一)项目名称接入设备投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积17675.50平方米(折合约26.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度191.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17675.50平方米,建筑物基底占地面积13129.36平方米,总建筑面积21564.11平方米,其中:规划建设主体工程16922.81平方米,项目规划绿化面积1276.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1513.79万元。(七)节能分析“接入设备投资项目建设项目”,年用电量1163940.63千瓦时,年总用水量8233.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.75吨标准煤/年。达产年综合节能量55.90吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6708.93万元,其中:固定资产投资5075.01万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1633.92万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15838.00万元,总成本费用12075.66万元,税金及附加132.97万元,利润总额3762.34万元,利税总额4414.25万元,税后净利润2821.76万元,达产年纳税总额1592.50万元;达产年投资利润率56.08%,投资利税率65.80%,投资回报率42.06%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区接入设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区接入设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“接入设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1592.50万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.08%,投资利税率65.80%,全部投资回报率42.06%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17675.5026.50亩1.1容积率1.221.2建筑系数74.28%1.3投资强度万元/亩191.511.4基底面积平方米13129.361.5总建筑面积平方米21564.111.6绿化面积平方米1276.95绿化率5.92%2总投资万元6708.932.1固定资产投资万元5075.012.1.1土建工程投资万元1570.202.1.1.1土建工程投资占比万元23.40%2.1.2设备投资万元1513.792.1.2.1设备投资占比22.56%2.1.3其它投资万元1991.022.1.3.1其它投资占比29.68%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元1633.922.2.1流动资金占比24.35%3收入万元15838.004总成本万元12075.665利润总额万元3762.346净利润万元2821.767所得税万元1.228增值税万元518.949税金及附加万元132.9710纳税总额万元1592.5011利税总额万元4414.2512投资利润率56.08%13投资利税率65.80%14投资回报率42.06%15回收期年3.8816设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1163940.6318年用水量立方米8233.6419总能耗吨标准煤143.7520节能率23.76%21节能量吨标准煤55.9022员工数量人230第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度191.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9282.469282.4616922.8116922.811355.471.1主要生产车间5569.485569.4810153.6910153.69840.391.2辅助生产车间2970.392970.395415.305415.30433.751.3其他生产车间742.60742.60981.52981.5281.332仓储工程1969.401969.403016.843016.84175.742.1成品贮存492.35492.35754.21754.2143.942.2原料仓储1024.091024.091568.761568.7691.382.3辅助材料仓库452.96452.96693.87693.8740.423供配电工程105.03105.03105.03105.036.883.1供配电室105.03105.03105.03105.036.884给排水工程120.79120.79120.79120.796.164.1给排水120.79120.79120.79120.796.165服务性工程1247.291247.291247.291247.2972.665.1办公用房709.00709.00709.00709.0040.055.2生活服务538.29538.29538.29538.2930.746消防及环保工程351.87351.87351.87351.8723.066.1消防环保工程351.87351.87351.87351.8723.067项目总图工程52.5252.5252.5252.52-113.237.1场地及道路硬化3628.43568.62568.627.2场区围墙568.623628.433628.437.3安全保卫室52.5252.5252.5252.528绿化工程1241.8343.46合计13129.3621564.1121564.111570.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5547.28万元,占计划投资的82.69%。其中:完成固定资产投资4105.81万元,占总投资的74.01%;完成流动资金投资1441.47,占总投资的25.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5547.281.1完成比例82.69%2完成固定资产投资万元4105.812.1完成比例74.01%3完成流动资金投资万元1441.473.1完成比例25.99%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元770.822工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元195.493企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元66.264品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元107.855其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元50.856职工工资总额万元8347.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5075.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1570.201513.79191.515075.011.1工程费用万元1570.201513.799981.141.1.1建筑工程费用万元1570.201570.2023.40%1.1.2设备购置及安装费万元1513.791513.7922.56%1.2工程建设其他费用万元1991.021991.0229.68%1.2.1无形资产万元824.21824.211.3预备费万元1166.811166.811.3.1基本预备费万元698.41698.411.3.2涨价预备费万元468.40468.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元5075.015075.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1633.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9981.146117.446934.549981.149981.149981.141.1应收账款万元2994.341796.612096.042994.342994.342994.341.2存货万元4491.512694.913144.064491.514491.514491.511.2.1原辅材料万元1347.45808.47943.221347.451347.451347.451.2.2燃料动力万元67.3740.4247.1667.3767.3767.371.2.3在产品万元2066.091239.661446.272066.092066.092066.091.2.4产成品万元1010.59606.35707.411010.591010.591010.591.3现金万元2495.281497.171746.702495.282495.282495.282流动负债万元8347.225008.335843.058347.228347.228347.222.1应付账款万元8347.225008.335843.058347.228347.228347.223流动资金万元1633.92980.351143.741633.921633.921633.924铺底流动资金万元544.63326.78381.25544.63544.63544.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6708.93万元,其中:固定资产投资5075.01万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1633.92万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1570.20万元,占项目总投资的23.40%;设备购置费1513.79万元,占项目总投资的22.56%;其它投资1991.02万元,占项目总投资的29.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5075.01+1633.92=6708.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5075.0175.65%1.1项目建设投资万元5075.0175.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1633.9224.35%3总投资万元万元6708.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9502.80万元,总成本6735.67万元,利润总额2767.13万元,净利润108.07万元,增值税311.36万元,税金及附加2075.35万元,所得税691.78万元;第二年收入11086.60万元,总成本7649.26万元,利润总额3437.34万元,净利润2578.00万元,增值税363.26万元,税金及附加114.29万元,所得税859.34万元;第三年生产负荷100%,收入15838.00万元,总成本12075.66万元,利润总额3762.34万元,净利润2821.76万元,增值税518.94万元,税金及附加132.97万元,所得税940.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15838.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=518.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9502.8011086.6015838.0015838.0015838.001.1接入设备万元9502.8011086.6015838.0015838.0015838.002现价增加值万元3040.903547.715068.1650

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