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泓域咨询MACRO/ 矿工钢项目立项说明及投资计划矿工钢项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入7157.78万元,同比增长16.63%(1020.65万元)。其中,主营业业务矿工钢生产及销售收入为6143.33万元,占营业总收入的85.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1678.62万元,较去年同期相比增长367.08万元,增长率27.99%;实现净利润1258.96万元,较去年同期相比增长196.16万元,增长率18.46%。二、项目概况(一)项目名称矿工钢项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积39726.52平方米(折合约59.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.02%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度197.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39726.52平方米,建筑物基底占地面积21460.27平方米,总建筑面积61576.11平方米,其中:规划建设主体工程44328.23平方米,项目规划绿化面积3725.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4452.11万元。(七)节能分析“矿工钢项目建设项目”,年用电量776801.20千瓦时,年总用水量6588.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.03吨标准煤/年。达产年综合节能量37.35吨标准煤/年,项目总节能率21.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13249.98万元,其中:固定资产投资11742.25万元,占项目总投资的88.62%;流动资金1507.73万元,占项目总投资的11.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13098.00万元,总成本费用10272.27万元,税金及附加205.68万元,利润总额2825.73万元,利税总额3421.17万元,税后净利润2119.30万元,达产年纳税总额1301.87万元;达产年投资利润率21.33%,投资利税率25.82%,投资回报率15.99%,全部投资回收期7.75年,提供就业职位226个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区矿工钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区矿工钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“矿工钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位226个,达产年纳税总额1301.87万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.33%,投资利税率25.82%,全部投资回报率15.99%,全部投资回收期7.75年,固定资产投资回收期7.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39726.5259.56亩1.1容积率1.551.2建筑系数54.02%1.3投资强度万元/亩197.151.4基底面积平方米21460.271.5总建筑面积平方米61576.111.6绿化面积平方米3725.58绿化率6.05%2总投资万元13249.982.1固定资产投资万元11742.252.1.1土建工程投资万元5419.292.1.1.1土建工程投资占比万元40.90%2.1.2设备投资万元4452.112.1.2.1设备投资占比33.60%2.1.3其它投资万元1870.852.1.3.1其它投资占比14.12%2.1.4固定资产投资占比88.62%2.2流动资金万元1507.732.2.1流动资金占比11.38%3收入万元13098.004总成本万元10272.275利润总额万元2825.736净利润万元2119.307所得税万元1.558增值税万元389.769税金及附加万元205.6810纳税总额万元1301.8711利税总额万元3421.1712投资利润率21.33%13投资利税率25.82%14投资回报率15.99%15回收期年7.7516设备数量台(套)15017年用电量千瓦时776801.2018年用水量立方米6588.8919总能耗吨标准煤96.0320节能率21.76%21节能量吨标准煤37.3522员工数量人226第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.02%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度197.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15172.4115172.4144328.2344328.234291.441.1主要生产车间9103.459103.4526596.9426596.942660.691.2辅助生产车间4855.174855.1714185.0314185.031373.261.3其他生产车间1213.791213.792571.042571.04257.492仓储工程3219.043219.0411211.1211211.12789.352.1成品贮存804.76804.762802.782802.78197.342.2原料仓储1673.901673.905829.785829.78410.462.3辅助材料仓库740.38740.382578.562578.56181.553供配电工程171.68171.68171.68171.6813.603.1供配电室171.68171.68171.68171.6813.604给排水工程197.43197.43197.43197.4312.164.1给排水197.43197.43197.43197.4312.165服务性工程2038.732038.732038.732038.73143.545.1办公用房956.70956.70956.70956.7084.195.2生活服务1082.031082.031082.031082.0367.426消防及环保工程575.14575.14575.14575.1445.566.1消防环保工程575.14575.14575.14575.1445.567项目总图工程85.8485.8485.8485.8446.727.1场地及道路硬化5610.641025.811025.817.2场区围墙1025.815610.645610.647.3安全保卫室85.8485.8485.8485.848绿化工程2197.6776.92合计21460.2761576.1161576.115419.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7155.55万元,占计划投资的54.00%。其中:完成固定资产投资4877.25万元,占总投资的68.16%;完成流动资金投资2278.30,占总投资的31.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7155.551.1完成比例54.00%2完成固定资产投资万元4877.252.1完成比例68.16%3完成流动资金投资万元2278.303.1完成比例31.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元873.682工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元187.223企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元57.064品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元97.785其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元53.396职工工资总额万元6813.39五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11742.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5419.294452.11197.1511742.251.1工程费用万元5419.294452.118321.121.1.1建筑工程费用万元5419.295419.2940.90%1.1.2设备购置及安装费万元4452.114452.1133.60%1.2工程建设其他费用万元1870.851870.8514.12%1.2.1无形资产万元1067.911067.911.3预备费万元802.94802.941.3.1基本预备费万元440.05440.051.3.2涨价预备费万元362.89362.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元11742.2511742.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1507.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8321.124159.156748.818321.128321.128321.121.1应收账款万元2496.34998.531747.442496.342496.342496.341.2存货万元3744.501497.802621.153744.503744.503744.501.2.1原辅材料万元1123.35449.34786.341123.351123.351123.351.2.2燃料动力万元56.1722.4739.3256.1756.1756.171.2.3在产品万元1722.47688.991205.731722.471722.471722.471.2.4产成品万元842.51337.01589.76842.51842.51842.511.3现金万元2080.28832.111456.202080.282080.282080.282流动负债万元6813.392725.364769.376813.396813.396813.392.1应付账款万元6813.392725.364769.376813.396813.396813.393流动资金万元1507.73603.091055.411507.731507.731507.734铺底流动资金万元502.57201.03351.80502.57502.57502.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13249.98万元,其中:固定资产投资11742.25万元,占项目总投资的88.62%;流动资金1507.73万元,占项目总投资的11.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5419.29万元,占项目总投资的40.90%;设备购置费4452.11万元,占项目总投资的33.60%;其它投资1870.85万元,占项目总投资的14.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11742.25+1507.73=13249.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11742.2588.62%1.1项目建设投资万元11742.2588.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1507.7311.38%3总投资万元万元13249.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5239.20万元,总成本949.83万元,利润总额4289.37万元,净利润177.61万元,增值税155.90万元,税金及附加3217.03万元,所得税1072.34万元;第二年收入9168.60万元,总成本1459.89万元,利润总额7708.71万元,净利润5781.53万元,增值税272.83万元,税金及附加191.65万元,所得税1927.18万元;第三年生产负荷100%,收入13098.00万元,总成本10272.27万元,利润总额2825.73万元,净利润2119.30万元,增值税389.76万元,税金及附加205.68万元,所得税706.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13098.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=389.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5239.209168.6013098.0013098.0013098.001.1矿工钢万元5239.209168.6013098.0013098.0013098.002现价增加值万元1676.542933.954191.364191.364191.363增值税万元155.

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