已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 镁冶炼项目立项说明及投资计划镁冶炼项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13009.21万元,同比增长29.71%(2979.92万元)。其中,主营业业务镁冶炼生产及销售收入为11613.01万元,占营业总收入的89.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3632.14万元,较去年同期相比增长327.02万元,增长率9.89%;实现净利润2724.11万元,较去年同期相比增长321.90万元,增长率13.40%。二、项目概况(一)项目名称镁冶炼项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30975.48平方米(折合约46.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度162.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30975.48平方米,建筑物基底占地面积22596.61平方米,总建筑面积33143.76平方米,其中:规划建设主体工程24060.79平方米,项目规划绿化面积1742.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3310.99万元。(七)节能分析“镁冶炼项目建设项目”,年用电量708860.59千瓦时,年总用水量14458.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.35吨标准煤/年。达产年综合节能量34.36吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10459.20万元,其中:固定资产投资7538.14万元,占项目总投资的72.07%;流动资金2921.06万元,占项目总投资的27.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22590.00万元,总成本费用17301.32万元,税金及附加211.44万元,利润总额5288.68万元,利税总额6229.59万元,税后净利润3966.51万元,达产年纳税总额2263.08万元;达产年投资利润率50.56%,投资利税率59.56%,投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区镁冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区镁冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“镁冶炼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2263.08万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.56%,投资利税率59.56%,全部投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30975.4846.44亩1.1容积率1.071.2建筑系数72.95%1.3投资强度万元/亩162.321.4基底面积平方米22596.611.5总建筑面积平方米33143.761.6绿化面积平方米1742.21绿化率5.26%2总投资万元10459.202.1固定资产投资万元7538.142.1.1土建工程投资万元2692.352.1.1.1土建工程投资占比万元25.74%2.1.2设备投资万元3310.992.1.2.1设备投资占比31.66%2.1.3其它投资万元1534.802.1.3.1其它投资占比14.67%2.1.4固定资产投资占比72.07%2.2流动资金万元2921.062.2.1流动资金占比27.93%3收入万元22590.004总成本万元17301.325利润总额万元5288.686净利润万元3966.517所得税万元1.078增值税万元729.479税金及附加万元211.4410纳税总额万元2263.0811利税总额万元6229.5912投资利润率50.56%13投资利税率59.56%14投资回报率37.92%15回收期年4.1416设备数量台(套)8917年用电量千瓦时708860.5918年用水量立方米14458.6619总能耗吨标准煤88.3520节能率20.12%21节能量吨标准煤34.3622员工数量人429第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度162.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15975.8015975.8024060.7924060.792149.971.1主要生产车间9585.489585.4814436.4714436.471332.981.2辅助生产车间5112.265112.267699.457699.45687.991.3其他生产车间1278.061278.061395.531395.53129.002仓储工程3389.493389.495903.935903.93383.672.1成品贮存847.37847.371475.981475.9895.922.2原料仓储1762.531762.533070.043070.04199.512.3辅助材料仓库779.58779.581357.901357.9088.243供配电工程180.77180.77180.77180.7713.223.1供配电室180.77180.77180.77180.7713.224给排水工程207.89207.89207.89207.8911.824.1给排水207.89207.89207.89207.8911.825服务性工程2146.682146.682146.682146.68139.505.1办公用房877.20877.20877.20877.2063.715.2生活服务1269.481269.481269.481269.4856.026消防及环保工程605.59605.59605.59605.5944.276.1消防环保工程605.59605.59605.59605.5944.277项目总图工程90.3990.3990.3990.39-127.647.1场地及道路硬化5881.301205.781205.787.2场区围墙1205.785881.305881.307.3安全保卫室90.3990.3990.3990.398绿化工程2215.3477.54合计22596.6133143.7633143.762692.35六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6530.12万元,占计划投资的62.43%。其中:完成固定资产投资4318.09万元,占总投资的66.13%;完成流动资金投资2212.03,占总投资的33.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6530.121.1完成比例62.43%2完成固定资产投资万元4318.092.1完成比例66.13%3完成流动资金投资万元2212.033.1完成比例33.87%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1418.572工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元397.413企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元114.144品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元181.265其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.015.3年工资额万元153.366职工工资总额万元11574.47五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7538.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2692.353310.99162.327538.141.1工程费用万元2692.353310.9914495.531.1.1建筑工程费用万元2692.352692.3525.74%1.1.2设备购置及安装费万元3310.993310.9931.66%1.2工程建设其他费用万元1534.801534.8014.67%1.2.1无形资产万元808.91808.911.3预备费万元725.89725.891.3.1基本预备费万元405.49405.491.3.2涨价预备费万元320.40320.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元7538.147538.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2921.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14495.536681.2510331.7514495.5314495.5314495.531.1应收账款万元4348.661739.463261.494348.664348.664348.661.2存货万元6522.992609.204892.246522.996522.996522.991.2.1原辅材料万元1956.90782.761467.671956.901956.901956.901.2.2燃料动力万元97.8439.1473.3897.8497.8497.841.2.3在产品万元3000.581200.232250.433000.583000.583000.581.2.4产成品万元1467.67587.071100.751467.671467.671467.671.3现金万元3623.881449.552717.913623.883623.883623.882流动负债万元11574.474629.798680.8511574.4711574.4711574.472.1应付账款万元11574.474629.798680.8511574.4711574.4711574.473流动资金万元2921.061168.422190.802921.062921.062921.064铺底流动资金万元973.68389.47730.26973.68973.68973.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10459.20万元,其中:固定资产投资7538.14万元,占项目总投资的72.07%;流动资金2921.06万元,占项目总投资的27.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2692.35万元,占项目总投资的25.74%;设备购置费3310.99万元,占项目总投资的31.66%;其它投资1534.80万元,占项目总投资的14.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7538.14+2921.06=10459.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7538.1472.07%1.1项目建设投资万元7538.1472.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2921.0627.93%3总投资万元万元10459.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9036.00万元,总成本5102.84万元,利润总额3933.16万元,净利润158.92万元,增值税291.79万元,税金及附加2949.87万元,所得税983.29万元;第二年收入16942.50万元,总成本8340.18万元,利润总额8602.32万元,净利润6451.74万元,增值税547.10万元,税金及附加189.55万元,所得税2150.58万元;第三年生产负荷100%,收入22590.00万元,总成本17301.32万元,利润总额5288.68万元,净利润3966.51万元,增值税729.47万元,税金及附加211.44万元,所得税1322.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=729.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9036.0016942.5022590.0022590.0022590.001.1镁冶炼万元9036.0016942.5022590.0022590.0022590.002现价增加值万元2891.525421.607228.807228.807228.8
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学心理健康苏科版(2016)六年级第6课 我给“厌学”开处方教案
- 中国防水材料制作行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 中国防臭专用下水器配件行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 中国隔热垫行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 4电路出故障了(教学设计)-2023-2024学年科学四年级下册教科版
- 中国飞机维护、维修和运行行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 2025校招:内容运营题库及答案
- 中国高压气力输送装置行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 丰鹤电厂实习报告
- 乙基氯化物行业市场调研及战略规划投资预测报告
- GB 16869-2005鲜、冻禽产品
- 电子皮肤上课讲义课件
- 三年级上册美术课件-第十一课 留住秋天 ︳湘美版
- 260吨转炉扭力杆更换方案
- 中学生必备古诗文经典名句500句
- 心电图 (史上最完美)课件
- 生产调度会工作安排及督办事项管理办法
- 简约高血压护理查房护士通用ppt模板含高血压药品介绍
- DBJ41∕T 228-2019 河南省房屋建筑施工现场安全资料管理标准
- 流动资金自动测算表(内自带计算公式)
- 计量检定收费的有关规定(共3页)
评论
0/150
提交评论