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文档简介
泓域咨询MACRO/ 霓虹灯投资项目立项申请报告霓虹灯投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7832.36万元,同比增长17.31%(1155.72万元)。其中,主营业业务霓虹灯生产及销售收入为6955.95万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1826.26万元,较去年同期相比增长454.26万元,增长率33.11%;实现净利润1369.69万元,较去年同期相比增长156.83万元,增长率12.93%。二、项目概况(一)项目名称霓虹灯投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积39766.54平方米(折合约59.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度170.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39766.54平方米,建筑物基底占地面积21919.32平方米,总建筑面积48912.84平方米,其中:规划建设主体工程38726.21平方米,项目规划绿化面积3387.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3169.20万元。(七)节能分析“霓虹灯投资项目建设项目”,年用电量1014064.46千瓦时,年总用水量10045.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.49吨标准煤/年。达产年综合节能量31.37吨标准煤/年,项目总节能率22.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11628.31万元,其中:固定资产投资10187.87万元,占项目总投资的87.61%;流动资金1440.44万元,占项目总投资的12.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12826.00万元,总成本费用9954.29万元,税金及附加206.60万元,利润总额2871.71万元,利税总额3474.41万元,税后净利润2153.78万元,达产年纳税总额1320.63万元;达产年投资利润率24.70%,投资利税率29.88%,投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园霓虹灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园霓虹灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“霓虹灯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1320.63万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.70%,投资利税率29.88%,全部投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,固定资产投资回收期6.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39766.5459.62亩1.1容积率1.231.2建筑系数55.12%1.3投资强度万元/亩170.881.4基底面积平方米21919.321.5总建筑面积平方米48912.841.6绿化面积平方米3387.65绿化率6.93%2总投资万元11628.312.1固定资产投资万元10187.872.1.1土建工程投资万元3967.282.1.1.1土建工程投资占比万元34.12%2.1.2设备投资万元3169.202.1.2.1设备投资占比27.25%2.1.3其它投资万元3051.392.1.3.1其它投资占比26.24%2.1.4固定资产投资占比87.61%2.2流动资金万元1440.442.2.1流动资金占比12.39%3收入万元12826.004总成本万元9954.295利润总额万元2871.716净利润万元2153.787所得税万元1.238增值税万元396.109税金及附加万元206.6010纳税总额万元1320.6311利税总额万元3474.4112投资利润率24.70%13投资利税率29.88%14投资回报率18.52%15回收期年6.9016设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1014064.4618年用水量立方米10045.5919总能耗吨标准煤125.4920节能率22.72%21节能量吨标准煤31.3722员工数量人238第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度170.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15496.9615496.9638726.2138726.213455.161.1主要生产车间9298.189298.1823235.7323235.732142.201.2辅助生产车间4959.034959.0312392.3912392.391105.651.3其他生产车间1239.761239.762246.122246.12207.312仓储工程3287.903287.906621.316621.31429.642.1成品贮存821.98821.981655.331655.33107.412.2原料仓储1709.711709.713443.083443.08223.412.3辅助材料仓库756.22756.221522.901522.9098.823供配电工程175.35175.35175.35175.3512.803.1供配电室175.35175.35175.35175.3512.804给排水工程201.66201.66201.66201.6611.454.1给排水201.66201.66201.66201.6611.455服务性工程2082.342082.342082.342082.34135.125.1办公用房1097.901097.901097.901097.9065.515.2生活服务984.44984.44984.44984.4472.646消防及环保工程587.44587.44587.44587.4442.886.1消防环保工程587.44587.44587.44587.4442.887项目总图工程87.6887.6887.6887.68-185.957.1场地及道路硬化5745.69987.38987.387.2场区围墙987.385745.695745.697.3安全保卫室87.6887.6887.6887.688绿化工程1890.8466.18合计21919.3248912.8448912.843967.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6722.74万元,占计划投资的57.81%。其中:完成固定资产投资5317.28万元,占总投资的79.09%;完成流动资金投资1405.46,占总投资的20.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6722.741.1完成比例57.81%2完成固定资产投资万元5317.282.1完成比例79.09%3完成流动资金投资万元1405.463.1完成比例20.91%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元695.392工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元188.933企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元76.674品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元99.765其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元68.376职工工资总额万元7840.52五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10187.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3967.283169.20170.8810187.871.1工程费用万元3967.283169.209280.961.1.1建筑工程费用万元3967.283967.2834.12%1.1.2设备购置及安装费万元3169.203169.2027.25%1.2工程建设其他费用万元3051.393051.3926.24%1.2.1无形资产万元1280.931280.931.3预备费万元1770.461770.461.3.1基本预备费万元708.59708.591.3.2涨价预备费万元1061.871061.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元10187.8710187.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1440.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9280.963640.406754.699280.969280.969280.961.1应收账款万元2784.291113.722088.222784.292784.292784.291.2存货万元4176.431670.573132.324176.434176.434176.431.2.1原辅材料万元1252.93501.17939.701252.931252.931252.931.2.2燃料动力万元62.6525.0646.9862.6562.6562.651.2.3在产品万元1921.16768.461440.871921.161921.161921.161.2.4产成品万元939.70375.88704.77939.70939.70939.701.3现金万元2320.24928.101740.182320.242320.242320.242流动负债万元7840.523136.215880.397840.527840.527840.522.1应付账款万元7840.523136.215880.397840.527840.527840.523流动资金万元1440.44576.181080.331440.441440.441440.444铺底流动资金万元480.14192.06360.11480.14480.14480.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11628.31万元,其中:固定资产投资10187.87万元,占项目总投资的87.61%;流动资金1440.44万元,占项目总投资的12.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3967.28万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费3169.20万元,占项目总投资的27.25%;其它投资3051.39万元,占项目总投资的26.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10187.87+1440.44=11628.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10187.8787.61%1.1项目建设投资万元10187.8787.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1440.4412.39%3总投资万元万元11628.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5130.40万元,总成本6780.83万元,利润总额-1650.43万元,净利润178.08万元,增值税158.44万元,税金及附加-1237.82万元,所得税-412.61万元;第二年收入9619.50万元,总成本10489.18万元,利润总额-869.68万元,净利润-652.26万元,增值税297.08万元,税金及附加194.72万元,所得税-217.42万元;第三年生产负荷100%,收入12826.00万元,总成本9954.29万元,利润总额2871.71万元,净利润2153.78万元,增值税396.10万元,税金及附加206.60万元,所得税717.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12826.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=396.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5130.409619.5012826.0012826.0012826.001.1霓虹灯万元5130.409619.5012826.0012826.0012826.002现价增加值万元1641.733
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