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文档简介
泓域咨询MACRO/ 增强聚丙烯投资项目立项申请报告增强聚丙烯投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7346.34万元,同比增长27.66%(1591.74万元)。其中,主营业业务增强聚丙烯生产及销售收入为6972.00万元,占营业总收入的94.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2057.75万元,较去年同期相比增长220.35万元,增长率11.99%;实现净利润1543.31万元,较去年同期相比增长256.33万元,增长率19.92%。二、项目概况(一)项目名称增强聚丙烯投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17362.01平方米(折合约26.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.92%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度196.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17362.01平方米,建筑物基底占地面积11792.28平方米,总建筑面积26563.88平方米,其中:规划建设主体工程19921.83平方米,项目规划绿化面积1865.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1919.92万元。(七)节能分析“增强聚丙烯投资项目建设项目”,年用电量1229602.99千瓦时,年总用水量6826.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.70吨标准煤/年。达产年综合节能量37.92吨标准煤/年,项目总节能率26.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6368.82万元,其中:固定资产投资5106.57万元,占项目总投资的80.18%;流动资金1262.25万元,占项目总投资的19.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11366.00万元,总成本费用8569.03万元,税金及附加115.74万元,利润总额2796.97万元,利税总额3298.50万元,税后净利润2097.73万元,达产年纳税总额1200.77万元;达产年投资利润率43.92%,投资利税率51.79%,投资回报率32.94%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地增强聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地增强聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“增强聚丙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1200.77万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.92%,投资利税率51.79%,全部投资回报率32.94%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17362.0126.03亩1.1容积率1.531.2建筑系数67.92%1.3投资强度万元/亩196.181.4基底面积平方米11792.281.5总建筑面积平方米26563.881.6绿化面积平方米1865.97绿化率7.02%2总投资万元6368.822.1固定资产投资万元5106.572.1.1土建工程投资万元1938.222.1.1.1土建工程投资占比万元30.43%2.1.2设备投资万元1919.922.1.2.1设备投资占比30.15%2.1.3其它投资万元1248.432.1.3.1其它投资占比19.60%2.1.4固定资产投资占比80.18%2.2流动资金万元1262.252.2.1流动资金占比19.82%3收入万元11366.004总成本万元8569.035利润总额万元2796.976净利润万元2097.737所得税万元1.538增值税万元385.799税金及附加万元115.7410纳税总额万元1200.7711利税总额万元3298.5012投资利润率43.92%13投资利税率51.79%14投资回报率32.94%15回收期年4.5416设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1229602.9918年用水量立方米6826.6519总能耗吨标准煤151.7020节能率26.70%21节能量吨标准煤37.9222员工数量人206第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.92%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度196.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8337.148337.1419921.8319921.831598.941.1主要生产车间5002.285002.2811953.1011953.10991.341.2辅助生产车间2667.882667.886374.996374.99511.661.3其他生产车间666.97666.971155.471155.4795.942仓储工程1768.841768.844317.334317.33252.012.1成品贮存442.21442.211079.331079.3363.002.2原料仓储919.80919.802245.012245.01131.052.3辅助材料仓库406.83406.83992.99992.9957.963供配电工程94.3494.3494.3494.346.203.1供配电室94.3494.3494.3494.346.204给排水工程108.49108.49108.49108.495.544.1给排水108.49108.49108.49108.495.545服务性工程1120.271120.271120.271120.2765.395.1办公用房617.06617.06617.06617.0630.795.2生活服务503.21503.21503.21503.2135.756消防及环保工程316.03316.03316.03316.0320.756.1消防环保工程316.03316.03316.03316.0320.757项目总图工程47.1747.1747.1747.17-45.157.1场地及道路硬化3177.70525.32525.327.2场区围墙525.323177.703177.707.3安全保卫室47.1747.1747.1747.178绿化工程986.9634.54合计11792.2826563.8826563.881938.22六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4259.62万元,占计划投资的66.88%。其中:完成固定资产投资3160.16万元,占总投资的74.19%;完成流动资金投资1099.46,占总投资的25.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4259.621.1完成比例66.88%2完成固定资产投资万元3160.162.1完成比例74.19%3完成流动资金投资万元1099.463.1完成比例25.81%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元711.352工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元216.293企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元54.804品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元95.155其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.085.3年工资额万元87.966职工工资总额万元7545.73五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5106.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1938.221919.92196.185106.571.1工程费用万元1938.221919.928807.981.1.1建筑工程费用万元1938.221938.2230.43%1.1.2设备购置及安装费万元1919.921919.9230.15%1.2工程建设其他费用万元1248.431248.4319.60%1.2.1无形资产万元586.82586.821.3预备费万元661.61661.611.3.1基本预备费万元356.88356.881.3.2涨价预备费万元304.73304.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5106.575106.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1262.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8807.983620.135510.248807.988807.988807.981.1应收账款万元2642.391056.961849.682642.392642.392642.391.2存货万元3963.591585.442774.513963.593963.593963.591.2.1原辅材料万元1189.08475.63832.351189.081189.081189.081.2.2燃料动力万元59.4523.7841.6259.4559.4559.451.2.3在产品万元1823.25729.301276.281823.251823.251823.251.2.4产成品万元891.81356.72624.27891.81891.81891.811.3现金万元2201.99880.801541.402201.992201.992201.992流动负债万元7545.733018.295282.017545.737545.737545.732.1应付账款万元7545.733018.295282.017545.737545.737545.733流动资金万元1262.25504.90883.571262.251262.251262.254铺底流动资金万元420.75168.30294.52420.75420.75420.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6368.82万元,其中:固定资产投资5106.57万元,占项目总投资的80.18%;流动资金1262.25万元,占项目总投资的19.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1938.22万元,占项目总投资的30.43%;设备购置费1919.92万元,占项目总投资的30.15%;其它投资1248.43万元,占项目总投资的19.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5106.57+1262.25=6368.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5106.5780.18%1.1项目建设投资万元5106.5780.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1262.2519.82%3总投资万元万元6368.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4546.40万元,总成本3401.90万元,利润总额1144.50万元,净利润87.97万元,增值税154.32万元,税金及附加858.38万元,所得税286.13万元;第二年收入7956.20万元,总成本5115.60万元,利润总额2840.60万元,净利润2130.45万元,增值税270.05万元,税金及附加101.85万元,所得税710.15万元;第三年生产负荷100%,收入11366.00万元,总成本8569.03万元,利润总额2796.97万元,净利润2097.73万元,增值税385.79万元,税金及附加115.74万元,所得税699.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11366.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4546.407956.2011366.0011366.0011366.001.1增强聚丙烯万元4546.407956.2011366.0011366.0011366.002现价增加值万元1454.852545.983637.123637.123
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