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泓域咨询MACRO/ 玉米皮编织工艺品投资项目立项申请报告玉米皮编织工艺品投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10315.80万元,同比增长32.98%(2558.55万元)。其中,主营业业务玉米皮编织工艺品生产及销售收入为9342.54万元,占营业总收入的90.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2398.31万元,较去年同期相比增长362.25万元,增长率17.79%;实现净利润1798.73万元,较去年同期相比增长298.31万元,增长率19.88%。二、项目概况(一)项目名称玉米皮编织工艺品投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积35791.22平方米(折合约53.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.99%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度171.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35791.22平方米,建筑物基底占地面积28629.40平方米,总建筑面积56908.04平方米,其中:规划建设主体工程43560.29平方米,项目规划绿化面积3574.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3908.89万元。(七)节能分析“玉米皮编织工艺品投资项目建设项目”,年用电量458985.61千瓦时,年总用水量18934.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.03吨标准煤/年。达产年综合节能量18.33吨标准煤/年,项目总节能率29.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10886.80万元,其中:固定资产投资9200.54万元,占项目总投资的84.51%;流动资金1686.26万元,占项目总投资的15.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15940.00万元,总成本费用12443.82万元,税金及附加201.03万元,利润总额3496.18万元,利税总额4179.44万元,税后净利润2622.13万元,达产年纳税总额1557.30万元;达产年投资利润率32.11%,投资利税率38.39%,投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园玉米皮编织工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园玉米皮编织工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玉米皮编织工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额1557.30万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.11%,投资利税率38.39%,全部投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35791.2253.66亩1.1容积率1.591.2建筑系数79.99%1.3投资强度万元/亩171.461.4基底面积平方米28629.401.5总建筑面积平方米56908.041.6绿化面积平方米3574.67绿化率6.28%2总投资万元10886.802.1固定资产投资万元9200.542.1.1土建工程投资万元5081.902.1.1.1土建工程投资占比万元46.68%2.1.2设备投资万元3908.892.1.2.1设备投资占比35.90%2.1.3其它投资万元209.752.1.3.1其它投资占比1.93%2.1.4固定资产投资占比84.51%2.2流动资金万元1686.262.2.1流动资金占比15.49%3收入万元15940.004总成本万元12443.825利润总额万元3496.186净利润万元2622.137所得税万元1.598增值税万元482.239税金及附加万元201.0310纳税总额万元1557.3011利税总额万元4179.4412投资利润率32.11%13投资利税率38.39%14投资回报率24.09%15回收期年5.6516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时458985.6118年用水量立方米18934.1019总能耗吨标准煤58.0320节能率29.06%21节能量吨标准煤18.3322员工数量人348第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.99%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度171.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20240.9920240.9943560.2943560.294278.941.1主要生产车间12144.5912144.5926136.1726136.172652.941.2辅助生产车间6477.126477.1213939.2913939.291369.261.3其他生产车间1619.281619.282526.502526.50256.742仓储工程4294.414294.418676.048676.04619.822.1成品贮存1073.601073.602169.012169.01154.962.2原料仓储2233.092233.094511.544511.54322.312.3辅助材料仓库987.71987.711995.491995.49142.563供配电工程229.04229.04229.04229.0418.413.1供配电室229.04229.04229.04229.0418.414给排水工程263.39263.39263.39263.3916.464.1给排水263.39263.39263.39263.3916.465服务性工程2719.792719.792719.792719.79194.305.1办公用房1630.441630.441630.441630.44106.485.2生活服务1089.351089.351089.351089.35110.326消防及环保工程767.27767.27767.27767.2761.676.1消防环保工程767.27767.27767.27767.2761.677项目总图工程114.52114.52114.52114.52-188.637.1场地及道路硬化7876.481558.301558.307.2场区围墙1558.307876.487876.487.3安全保卫室114.52114.52114.52114.528绿化工程2312.2880.93合计28629.4056908.0456908.045081.90六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6789.22万元,占计划投资的62.36%。其中:完成固定资产投资4507.63万元,占总投资的66.39%;完成流动资金投资2281.59,占总投资的33.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6789.221.1完成比例62.36%2完成固定资产投资万元4507.632.1完成比例66.39%3完成流动资金投资万元2281.593.1完成比例33.61%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1345.212工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元310.263企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元90.494品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元162.105其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元99.286职工工资总额万元9133.54五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9200.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5081.903908.89171.469200.541.1工程费用万元5081.903908.8910819.801.1.1建筑工程费用万元5081.905081.9046.68%1.1.2设备购置及安装费万元3908.893908.8935.90%1.2工程建设其他费用万元209.75209.751.93%1.2.1无形资产万元104.73104.731.3预备费万元105.02105.021.3.1基本预备费万元61.8861.881.3.2涨价预备费万元43.1443.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元9200.549200.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1686.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10819.805104.949171.4410819.8010819.8010819.801.1应收账款万元3245.941460.672596.753245.943245.943245.941.2存货万元4868.912191.013895.134868.914868.914868.911.2.1原辅材料万元1460.67657.301168.541460.671460.671460.671.2.2燃料动力万元73.0332.8758.4373.0373.0373.031.2.3在产品万元2239.701007.861791.762239.702239.702239.701.2.4产成品万元1095.50492.98876.401095.501095.501095.501.3现金万元2704.951217.232163.962704.952704.952704.952流动负债万元9133.544110.097306.839133.549133.549133.542.1应付账款万元9133.544110.097306.839133.549133.549133.543流动资金万元1686.26758.821349.011686.261686.261686.264铺底流动资金万元562.08252.94449.67562.08562.08562.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10886.80万元,其中:固定资产投资9200.54万元,占项目总投资的84.51%;流动资金1686.26万元,占项目总投资的15.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5081.90万元,占项目总投资的46.68%;设备购置费3908.89万元,占项目总投资的35.90%;其它投资209.75万元,占项目总投资的1.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9200.54+1686.26=10886.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9200.5484.51%1.1项目建设投资万元9200.5484.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1686.2615.49%3总投资万元万元10886.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7173.00万元,总成本19829.60万元,利润总额-12656.60万元,净利润169.20万元,增值税217.00万元,税金及附加-9492.45万元,所得税-3164.15万元;第二年收入12752.00万元,总成本31274.40万元,利润总额-18522.40万元,净利润-13891.80万元,增值税385.78万元,税金及附加189.46万元,所得税-4630.60万元;第三年生产负荷100%,收入15940.00万元,总成本12443.82万元,利润总额3496.18万元,净利润2622.13万元,增值税482.23万元,税金及附加201.03万元,所得税874.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15940.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=482.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7173.0012752.0015940.0015940.0015940.001.1玉米皮编织工艺品万元7173.0012752.0015940.0015940.0015940.002现价增加值万元2295.364080.6

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