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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压电晶体管材料投资项目立项申请报告压电晶体管材料投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28882.48万元,同比增长12.06%(3108.87万元)。其中,主营业业务压电晶体管材料生产及销售收入为24218.02万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6900.46万元,较去年同期相比增长965.99万元,增长率16.28%;实现净利润5175.35万元,较去年同期相比增长950.31万元,增长率22.49%。二、项目概况(一)项目名称压电晶体管材料投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46023.00平方米(折合约69.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.61%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度163.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46023.00平方米,建筑物基底占地面积32496.84平方米,总建筑面积65812.89平方米,其中:规划建设主体工程51583.21平方米,项目规划绿化面积4813.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5386.23万元。(七)节能分析“压电晶体管材料投资项目建设项目”,年用电量1169717.62千瓦时,年总用水量23971.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.81吨标准煤/年。达产年综合节能量41.13吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16278.63万元,其中:固定资产投资11284.95万元,占项目总投资的69.32%;流动资金4993.68万元,占项目总投资的30.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39750.00万元,总成本费用30623.71万元,税金及附加335.15万元,利润总额9126.29万元,利税总额10720.24万元,税后净利润6844.72万元,达产年纳税总额3875.52万元;达产年投资利润率56.06%,投资利税率65.85%,投资回报率42.05%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位661个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区压电晶体管材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区压电晶体管材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“压电晶体管材料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位661个,达产年纳税总额3875.52万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.06%,投资利税率65.85%,全部投资回报率42.05%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46023.0069.00亩1.1容积率1.431.2建筑系数70.61%1.3投资强度万元/亩163.551.4基底面积平方米32496.841.5总建筑面积平方米65812.891.6绿化面积平方米4813.49绿化率7.31%2总投资万元16278.632.1固定资产投资万元11284.952.1.1土建工程投资万元4899.202.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元5386.232.1.2.1设备投资占比33.09%2.1.3其它投资万元999.522.1.3.1其它投资占比6.14%2.1.4固定资产投资占比69.32%2.2流动资金万元4993.682.2.1流动资金占比30.68%3收入万元39750.004总成本万元30623.715利润总额万元9126.296净利润万元6844.727所得税万元1.438增值税万元1258.809税金及附加万元335.1510纳税总额万元3875.5211利税总额万元10720.2412投资利润率56.06%13投资利税率65.85%14投资回报率42.05%15回收期年3.8816设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1169717.6218年用水量立方米23971.1119总能耗吨标准煤145.8120节能率24.49%21节能量吨标准煤41.1322员工数量人661第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.61%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度163.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22975.2722975.2751583.2151583.214223.921.1主要生产车间13785.1613785.1630949.9330949.932618.831.2辅助生产车间7352.097352.0916506.6316506.631351.651.3其他生产车间1838.021838.022991.832991.83253.442仓储工程4874.534874.539249.299249.29550.822.1成品贮存1218.631218.632312.322312.32137.712.2原料仓储2534.762534.764809.634809.63286.432.3辅助材料仓库1121.141121.142127.342127.34126.693供配电工程259.97259.97259.97259.9717.423.1供配电室259.97259.97259.97259.9717.424给排水工程298.97298.97298.97298.9715.584.1给排水298.97298.97298.97298.9715.585服务性工程3087.203087.203087.203087.20183.855.1办公用房1374.341374.341374.341374.3477.605.2生活服务1712.861712.861712.861712.8675.846消防及环保工程870.92870.92870.92870.9258.356.1消防环保工程870.92870.92870.92870.9258.357项目总图工程129.99129.99129.99129.99-258.297.1场地及道路硬化8536.441346.101346.107.2场区围墙1346.108536.448536.447.3安全保卫室129.99129.99129.99129.998绿化工程3072.79107.55合计32496.8465812.8965812.894899.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11189.45万元,占计划投资的68.74%。其中:完成固定资产投资8584.37万元,占总投资的76.72%;完成流动资金投资2605.08,占总投资的23.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11189.451.1完成比例68.74%2完成固定资产投资万元8584.372.1完成比例76.72%3完成流动资金投资万元2605.083.1完成比例23.28%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员661人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4491.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1897.012工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元543.743企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元181.884品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元277.135其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元197.666职工工资总额万元26379.49五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11284.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4899.205386.23163.5511284.951.1工程费用万元4899.205386.2331373.171.1.1建筑工程费用万元4899.204899.2030.10%1.1.2设备购置及安装费万元5386.235386.2333.09%1.2工程建设其他费用万元999.52999.526.14%1.2.1无形资产万元411.14411.141.3预备费万元588.38588.381.3.1基本预备费万元248.84248.841.3.2涨价预备费万元339.54339.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元11284.9511284.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4993.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31373.1711410.7017232.1931373.1731373.1731373.171.1应收账款万元9411.954235.386588.379411.959411.959411.951.2存货万元14117.936353.079882.5514117.9314117.9314117.931.2.1原辅材料万元4235.381905.922964.774235.384235.384235.381.2.2燃料动力万元211.7795.30148.24211.77211.77211.771.2.3在产品万元6494.252922.414545.976494.256494.256494.251.2.4产成品万元3176.531429.442223.573176.533176.533176.531.3现金万元7843.293529.485490.307843.297843.297843.292流动负债万元26379.4911870.7718465.6426379.4926379.4926379.492.1应付账款万元26379.4911870.7718465.6426379.4926379.4926379.493流动资金万元4993.682247.163495.584993.684993.684993.684铺底流动资金万元1664.54749.051165.191664.541664.541664.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16278.63万元,其中:固定资产投资11284.95万元,占项目总投资的69.32%;流动资金4993.68万元,占项目总投资的30.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4899.20万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费5386.23万元,占项目总投资的33.09%;其它投资999.52万元,占项目总投资的6.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11284.95+4993.68=16278.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11284.9569.32%1.1项目建设投资万元11284.9569.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4993.6830.68%3总投资万元万元16278.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17887.50万元,总成本13494.15万元,利润总额4393.35万元,净利润252.07万元,增值税566.46万元,税金及附加3295.01万元,所得税1098.34万元;第二年收入27825.00万元,总成本18731.47万元,利润总额9093.53万元,净利润6820.15万元,增值税881.16万元,税金及附加289.83万元,所得税2273.38万元;第三年生产负荷100%,收入39750.00万元,总成本30623.71万元,利润总额9126.29万元,净利润6844.72万元,增值税1258.80万元,税金及附加335.15万元,所得税2281.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39750.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1258.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17887.5027825.0039750.0039750.0039750.001.1压电晶体管材料万元17887.5027825.0039750.0039750.0039750.002现价增加值万元5724.008904.0012720.0012720
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