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泓域咨询MACRO/ 煅烧石油焦项目立项说明及投资计划煅烧石油焦项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11455.53万元,同比增长12.35%(1259.48万元)。其中,主营业业务煅烧石油焦生产及销售收入为9492.17万元,占营业总收入的82.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2736.59万元,较去年同期相比增长368.11万元,增长率15.54%;实现净利润2052.44万元,较去年同期相比增长262.66万元,增长率14.68%。二、项目概况(一)项目名称煅烧石油焦项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32302.81平方米(折合约48.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度186.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32302.81平方米,建筑物基底占地面积22049.90平方米,总建筑面积44900.91平方米,其中:规划建设主体工程30800.20平方米,项目规划绿化面积3552.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2458.24万元。(七)节能分析“煅烧石油焦项目建设项目”,年用电量711708.40千瓦时,年总用水量7948.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.15吨标准煤/年。达产年综合节能量34.28吨标准煤/年,项目总节能率22.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10617.16万元,其中:固定资产投资9037.04万元,占项目总投资的85.12%;流动资金1580.12万元,占项目总投资的14.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14969.00万元,总成本费用11937.67万元,税金及附加179.38万元,利润总额3031.33万元,利税总额3628.82万元,税后净利润2273.50万元,达产年纳税总额1355.32万元;达产年投资利润率28.55%,投资利税率34.18%,投资回报率21.41%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位225个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区煅烧石油焦行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区煅烧石油焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“煅烧石油焦项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位225个,达产年纳税总额1355.32万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.55%,投资利税率34.18%,全部投资回报率21.41%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32302.8148.43亩1.1容积率1.391.2建筑系数68.26%1.3投资强度万元/亩186.601.4基底面积平方米22049.901.5总建筑面积平方米44900.911.6绿化面积平方米3552.83绿化率7.91%2总投资万元10617.162.1固定资产投资万元9037.042.1.1土建工程投资万元3368.762.1.1.1土建工程投资占比万元31.73%2.1.2设备投资万元2458.242.1.2.1设备投资占比23.15%2.1.3其它投资万元3210.042.1.3.1其它投资占比30.23%2.1.4固定资产投资占比85.12%2.2流动资金万元1580.122.2.1流动资金占比14.88%3收入万元14969.004总成本万元11937.675利润总额万元3031.336净利润万元2273.507所得税万元1.398增值税万元418.119税金及附加万元179.3810纳税总额万元1355.3211利税总额万元3628.8212投资利润率28.55%13投资利税率34.18%14投资回报率21.41%15回收期年6.1716设备数量台(套)13717年用电量千瓦时711708.4018年用水量立方米7948.5619总能耗吨标准煤88.1520节能率22.82%21节能量吨标准煤34.2822员工数量人225第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度186.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15589.2815589.2830800.2030800.202541.921.1主要生产车间9353.579353.5718480.1218480.121575.991.2辅助生产车间4988.574988.579856.069856.06813.411.3其他生产车间1247.141247.141786.411786.41152.522仓储工程3307.493307.499165.469165.46550.122.1成品贮存826.87826.872291.362291.36137.532.2原料仓储1719.891719.894766.044766.04286.062.3辅助材料仓库760.72760.722108.062108.06126.533供配电工程176.40176.40176.40176.4011.913.1供配电室176.40176.40176.40176.4011.914给排水工程202.86202.86202.86202.8610.654.1给排水202.86202.86202.86202.8610.655服务性工程2094.742094.742094.742094.74125.735.1办公用房1229.701229.701229.701229.7068.095.2生活服务865.04865.04865.04865.0458.656消防及环保工程590.94590.94590.94590.9439.906.1消防环保工程590.94590.94590.94590.9439.907项目总图工程88.2088.2088.2088.209.567.1场地及道路硬化5632.431282.161282.167.2场区围墙1282.165632.435632.437.3安全保卫室88.2088.2088.2088.208绿化工程2256.2578.97合计22049.9044900.9144900.913368.76六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8713.48万元,占计划投资的82.07%。其中:完成固定资产投资5691.37万元,占总投资的65.32%;完成流动资金投资3022.11,占总投资的34.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8713.481.1完成比例82.07%2完成固定资产投资万元5691.372.1完成比例65.32%3完成流动资金投资万元3022.113.1完成比例34.68%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元861.022工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元228.773企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元58.894品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元97.365其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元82.736职工工资总额万元8753.09五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9037.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3368.762458.24186.609037.041.1工程费用万元3368.762458.2410333.211.1.1建筑工程费用万元3368.763368.7631.73%1.1.2设备购置及安装费万元2458.242458.2423.15%1.2工程建设其他费用万元3210.043210.0430.23%1.2.1无形资产万元1399.691399.691.3预备费万元1810.351810.351.3.1基本预备费万元915.21915.211.3.2涨价预备费万元895.14895.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元9037.049037.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1580.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10333.213723.546972.5210333.2110333.2110333.211.1应收账款万元3099.961239.992324.973099.963099.963099.961.2存货万元4649.941859.983487.464649.944649.944649.941.2.1原辅材料万元1394.98557.991046.241394.981394.981394.981.2.2燃料动力万元69.7527.9052.3169.7569.7569.751.2.3在产品万元2138.97855.591604.232138.972138.972138.971.2.4产成品万元1046.24418.49784.681046.241046.241046.241.3现金万元2583.301033.321937.482583.302583.302583.302流动负债万元8753.093501.246564.828753.098753.098753.092.1应付账款万元8753.093501.246564.828753.098753.098753.093流动资金万元1580.12632.051185.091580.121580.121580.124铺底流动资金万元526.70210.68395.03526.70526.70526.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10617.16万元,其中:固定资产投资9037.04万元,占项目总投资的85.12%;流动资金1580.12万元,占项目总投资的14.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3368.76万元,占项目总投资的31.73%;设备购置费2458.24万元,占项目总投资的23.15%;其它投资3210.04万元,占项目总投资的30.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9037.04+1580.12=10617.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9037.0485.12%1.1项目建设投资万元9037.0485.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1580.1214.88%3总投资万元万元10617.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5987.60万元,总成本7560.20万元,利润总额-1572.60万元,净利润149.28万元,增值税167.24万元,税金及附加-1179.45万元,所得税-393.15万元;第二年收入11226.75万元,总成本12496.97万元,利润总额-1270.22万元,净利润-952.66万元,增值税313.58万元,税金及附加166.84万元,所得税-317.56万元;第三年生产负荷100%,收入14969.00万元,总成本11937.67万元,利润总额3031.33万元,净利润2273.50万元,增值税418.11万元,税金及附加179.38万元,所得税757.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=418.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5987.6011226.7514969.0014969.0014969.001.1煅烧石油焦万元5987.6011226.7514969.0014969.0014969.002现价增加值万元1916.0

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