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泓域咨询MACRO/ 硝铵钾肥投资项目立项申请报告硝铵钾肥投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16790.76万元,同比增长30.60%(3933.99万元)。其中,主营业业务硝铵钾肥生产及销售收入为13745.45万元,占营业总收入的81.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3868.43万元,较去年同期相比增长733.57万元,增长率23.40%;实现净利润2901.32万元,较去年同期相比增长469.30万元,增长率19.30%。二、项目概况(一)项目名称硝铵钾肥投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积57168.57平方米(折合约85.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.71%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度195.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57168.57平方米,建筑物基底占地面积38708.84平方米,总建筑面积94328.14平方米,其中:规划建设主体工程71151.81平方米,项目规划绿化面积6117.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6760.13万元。(七)节能分析“硝铵钾肥投资项目建设项目”,年用电量693075.59千瓦时,年总用水量8902.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.94吨标准煤/年。达产年综合节能量30.20吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20118.13万元,其中:固定资产投资16797.45万元,占项目总投资的83.49%;流动资金3320.68万元,占项目总投资的16.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22807.00万元,总成本费用17978.81万元,税金及附加308.59万元,利润总额4828.19万元,利税总额5802.74万元,税后净利润3621.14万元,达产年纳税总额2181.60万元;达产年投资利润率24.00%,投资利税率28.84%,投资回报率18.00%,全部投资回收期7.06年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园硝铵钾肥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园硝铵钾肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“硝铵钾肥投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额2181.60万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.00%,投资利税率28.84%,全部投资回报率18.00%,全部投资回收期7.06年,固定资产投资回收期7.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57168.5785.71亩1.1容积率1.651.2建筑系数67.71%1.3投资强度万元/亩195.981.4基底面积平方米38708.841.5总建筑面积平方米94328.141.6绿化面积平方米6117.62绿化率6.49%2总投资万元20118.132.1固定资产投资万元16797.452.1.1土建工程投资万元8328.842.1.1.1土建工程投资占比万元41.40%2.1.2设备投资万元6760.132.1.2.1设备投资占比33.60%2.1.3其它投资万元1708.482.1.3.1其它投资占比8.49%2.1.4固定资产投资占比83.49%2.2流动资金万元3320.682.2.1流动资金占比16.51%3收入万元22807.004总成本万元17978.815利润总额万元4828.196净利润万元3621.147所得税万元1.658增值税万元665.969税金及附加万元308.5910纳税总额万元2181.6011利税总额万元5802.7412投资利润率24.00%13投资利税率28.84%14投资回报率18.00%15回收期年7.0616设备数量台(套)13117年用电量千瓦时693075.5918年用水量立方米8902.7519总能耗吨标准煤85.9420节能率21.29%21节能量吨标准煤30.2022员工数量人307第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.71%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度195.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27367.1527367.1571151.8171151.816910.701.1主要生产车间16420.2916420.2942691.0942691.094284.631.2辅助生产车间8757.498757.4922768.5822768.582211.421.3其他生产车间2189.372189.374126.804126.80414.642仓储工程5806.335806.3315064.6115064.611064.122.1成品贮存1451.581451.583766.153766.15266.032.2原料仓储3019.293019.297833.607833.60553.342.3辅助材料仓库1335.461335.463464.863464.86244.753供配电工程309.67309.67309.67309.6724.613.1供配电室309.67309.67309.67309.6724.614给排水工程356.12356.12356.12356.1222.014.1给排水356.12356.12356.12356.1222.015服务性工程3677.343677.343677.343677.34259.765.1办公用房2006.192006.192006.192006.19113.655.2生活服务1671.151671.151671.151671.15130.946消防及环保工程1037.401037.401037.401037.4082.446.1消防环保工程1037.401037.401037.401037.4082.447项目总图工程154.84154.84154.84154.84-192.697.1场地及道路硬化10552.771745.421745.427.2场区围墙1745.4210552.7710552.777.3安全保卫室154.84154.84154.84154.848绿化工程4511.17157.89合计38708.8494328.1494328.148328.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14653.65万元,占计划投资的72.84%。其中:完成固定资产投资9818.48万元,占总投资的67.00%;完成流动资金投资4835.17,占总投资的33.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14653.651.1完成比例72.84%2完成固定资产投资万元9818.482.1完成比例67.00%3完成流动资金投资万元4835.173.1完成比例33.00%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1141.822工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元314.933企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元78.724品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元137.575其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元106.586职工工资总额万元14786.02五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16797.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8328.846760.13195.9816797.451.1工程费用万元8328.846760.1318106.701.1.1建筑工程费用万元8328.848328.8441.40%1.1.2设备购置及安装费万元6760.136760.1333.60%1.2工程建设其他费用万元1708.481708.488.49%1.2.1无形资产万元827.49827.491.3预备费万元880.99880.991.3.1基本预备费万元452.15452.151.3.2涨价预备费万元428.84428.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元16797.4516797.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3320.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18106.7010503.4812651.2618106.7018106.7018106.701.1应收账款万元5432.013530.813802.415432.015432.015432.011.2存货万元8148.025296.215703.618148.028148.028148.021.2.1原辅材料万元2444.411588.861711.082444.412444.412444.411.2.2燃料动力万元122.2279.4485.55122.22122.22122.221.2.3在产品万元3748.092436.262623.663748.093748.093748.091.2.4产成品万元1833.301191.651283.311833.301833.301833.301.3现金万元4526.682942.343168.674526.684526.684526.682流动负债万元14786.029610.9110350.2114786.0214786.0214786.022.1应付账款万元14786.029610.9110350.2114786.0214786.0214786.023流动资金万元3320.682158.442324.483320.683320.683320.684铺底流动资金万元1106.88719.48774.821106.881106.881106.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20118.13万元,其中:固定资产投资16797.45万元,占项目总投资的83.49%;流动资金3320.68万元,占项目总投资的16.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8328.84万元,占项目总投资的41.40%;设备购置费6760.13万元,占项目总投资的33.60%;其它投资1708.48万元,占项目总投资的8.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16797.45+3320.68=20118.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16797.4583.49%1.1项目建设投资万元16797.4583.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3320.6816.51%3总投资万元万元20118.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14824.55万元,总成本13300.65万元,利润总额1523.90万元,净利润280.62万元,增值税432.87万元,税金及附加1142.93万元,所得税380.98万元;第二年收入15964.90万元,总成本14113.22万元,利润总额1851.68万元,净利润1388.76万元,增值税466.17万元,税金及附加284.61万元,所得税462.92万元;第三年生产负荷100%,收入22807.00万元,总成本17978.81万元,利润总额4828.19万元,净利润3621.14万元,增值税665.96万元,税金及附加308.59万元,所得税1207.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22807.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14824.5515964.9022807.0022807.0022807.001.1硝铵钾肥万元14824.5515964.9022807.0022807.0022807.002现价增加值万元4743.865108.777298

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