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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸音棉投资项目立项申请报告吸音棉投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入39972.32万元,同比增长14.01%(4911.91万元)。其中,主营业业务吸音棉生产及销售收入为35426.16万元,占营业总收入的88.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8537.97万元,较去年同期相比增长700.27万元,增长率8.93%;实现净利润6403.48万元,较去年同期相比增长1243.64万元,增长率24.10%。二、项目概况(一)项目名称吸音棉投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积47490.40平方米(折合约71.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度181.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47490.40平方米,建筑物基底占地面积27169.26平方米,总建筑面积61737.52平方米,其中:规划建设主体工程44178.63平方米,项目规划绿化面积4660.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费4521.21万元。(七)节能分析“吸音棉投资项目建设项目”,年用电量773465.20千瓦时,年总用水量33410.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.91吨标准煤/年。达产年综合节能量39.99吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18563.66万元,其中:固定资产投资12939.18万元,占项目总投资的69.70%;流动资金5624.48万元,占项目总投资的30.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42444.00万元,总成本费用33516.98万元,税金及附加337.72万元,利润总额8927.02万元,利税总额10496.05万元,税后净利润6695.27万元,达产年纳税总额3800.79万元;达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.54%,投资回报率36.07%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位653个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区吸音棉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区吸音棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“吸音棉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位653个,达产年纳税总额3800.79万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.09%,投资利税率56.54%,全部投资回报率36.07%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47490.4071.20亩1.1容积率1.301.2建筑系数57.21%1.3投资强度万元/亩181.731.4基底面积平方米27169.261.5总建筑面积平方米61737.521.6绿化面积平方米4660.12绿化率7.55%2总投资万元18563.662.1固定资产投资万元12939.182.1.1土建工程投资万元4731.072.1.1.1土建工程投资占比万元25.49%2.1.2设备投资万元4521.212.1.2.1设备投资占比24.36%2.1.3其它投资万元3686.902.1.3.1其它投资占比19.86%2.1.4固定资产投资占比69.70%2.2流动资金万元5624.482.2.1流动资金占比30.30%3收入万元42444.004总成本万元33516.985利润总额万元8927.026净利润万元6695.277所得税万元1.308增值税万元1231.319税金及附加万元337.7210纳税总额万元3800.7911利税总额万元10496.0512投资利润率48.09%13投资利税率56.54%14投资回报率36.07%15回收期年4.2716设备数量台(套)16917年用电量千瓦时773465.2018年用水量立方米33410.2719总能耗吨标准煤97.9120节能率24.02%21节能量吨标准煤39.9922员工数量人653第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度181.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19208.6719208.6744178.6344178.633724.051.1主要生产车间11525.2011525.2026507.1826507.182308.911.2辅助生产车间6146.776146.7714137.1614137.161191.701.3其他生产车间1536.691536.692562.362562.36223.442仓储工程4075.394075.3911413.2811413.28699.702.1成品贮存1018.851018.852853.322853.32174.932.2原料仓储2119.202119.205934.915934.91363.842.3辅助材料仓库937.34937.342625.052625.05160.933供配电工程217.35217.35217.35217.3514.993.1供配电室217.35217.35217.35217.3514.994给排水工程249.96249.96249.96249.9613.414.1给排水249.96249.96249.96249.9613.415服务性工程2581.082581.082581.082581.08158.235.1办公用房1240.271240.271240.271240.2777.035.2生活服务1340.811340.811340.811340.8177.566消防及环保工程728.14728.14728.14728.1450.226.1消防环保工程728.14728.14728.14728.1450.227项目总图工程108.68108.68108.68108.68-40.177.1场地及道路硬化7587.701450.211450.217.2场区围墙1450.217587.707587.707.3安全保卫室108.68108.68108.68108.688绿化工程3161.08110.64合计27169.2661737.5261737.524731.07六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16140.58万元,占计划投资的86.95%。其中:完成固定资产投资12308.30万元,占总投资的76.26%;完成流动资金投资3832.28,占总投资的23.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16140.581.1完成比例86.95%2完成固定资产投资万元12308.302.1完成比例76.26%3完成流动资金投资万元3832.283.1完成比例23.74%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员653人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4441.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元2250.702工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元635.343企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元172.304品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元303.085其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元177.076职工工资总额万元21444.02五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12939.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4731.074521.21181.7312939.181.1工程费用万元4731.074521.2127068.501.1.1建筑工程费用万元4731.074731.0725.49%1.1.2设备购置及安装费万元4521.214521.2124.36%1.2工程建设其他费用万元3686.903686.9019.86%1.2.1无形资产万元1668.751668.751.3预备费万元2018.152018.151.3.1基本预备费万元835.67835.671.3.2涨价预备费万元1182.481182.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12939.1812939.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5624.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27068.5012715.2122404.5427068.5027068.5027068.501.1应收账款万元8120.553654.255684.388120.558120.558120.551.2存货万元12180.835481.378526.5812180.8312180.8312180.831.2.1原辅材料万元3654.251644.412557.973654.253654.253654.251.2.2燃料动力万元182.7182.22127.90182.71182.71182.711.2.3在产品万元5603.182521.433922.235603.185603.185603.181.2.4产成品万元2740.691233.311918.482740.692740.692740.691.3现金万元6767.133045.214736.996767.136767.136767.132流动负债万元21444.029649.8115010.8121444.0221444.0221444.022.1应付账款万元21444.029649.8115010.8121444.0221444.0221444.023流动资金万元5624.482531.023937.145624.485624.485624.484铺底流动资金万元1874.81843.671312.381874.811874.811874.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18563.66万元,其中:固定资产投资12939.18万元,占项目总投资的69.70%;流动资金5624.48万元,占项目总投资的30.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4731.07万元,占项目总投资的25.49%;设备购置费4521.21万元,占项目总投资的24.36%;其它投资3686.90万元,占项目总投资的19.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12939.18+5624.48=18563.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12939.1869.70%1.1项目建设投资万元12939.1869.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5624.4830.30%3总投资万元万元18563.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19099.80万元,总成本13061.65万元,利润总额6038.15万元,净利润256.45万元,增值税554.09万元,税金及附加4528.61万元,所得税1509.54万元;第二年收入29710.80万元,总成本18337.75万元,利润总额11373.05万元,净利润8529.79万元,增值税861.92万元,税金及附加293.39万元,所得税2843.26万元;第三年生产负荷100%,收入42444.00万元,总成本33516.98万元,利润总额8927.02万元,净利润6695.27万元,增值税1231.31万元,税金及附加337.72万元,所得税2231.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42444.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1231.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19099.8029710.8042444.0042444.0042444.001.1吸音棉万元19099.8029710.8042444.0042444.0042444.002现价增加值万元6111.949507.4613582.0813582.0813
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