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泓域咨询MACRO/ 高压电器项目立项说明及投资计划高压电器项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入18324.07万元,同比增长8.88%(1493.72万元)。其中,主营业业务高压电器生产及销售收入为15894.26万元,占营业总收入的86.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4747.72万元,较去年同期相比增长881.56万元,增长率22.80%;实现净利润3560.79万元,较去年同期相比增长329.37万元,增长率10.19%。二、项目概况(一)项目名称高压电器项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26820.07平方米(折合约40.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.75%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度168.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26820.07平方米,建筑物基底占地面积18438.80平方米,总建筑面积32720.49平方米,其中:规划建设主体工程20780.57平方米,项目规划绿化面积2356.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2373.22万元。(七)节能分析“高压电器项目建设项目”,年用电量973951.02千瓦时,年总用水量11242.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.92吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9295.64万元,其中:固定资产投资6766.54万元,占项目总投资的72.79%;流动资金2529.10万元,占项目总投资的27.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18585.00万元,总成本费用14020.89万元,税金及附加182.82万元,利润总额4564.11万元,利税总额5376.46万元,税后净利润3423.08万元,达产年纳税总额1953.38万元;达产年投资利润率49.10%,投资利税率57.84%,投资回报率36.82%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区高压电器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区高压电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“高压电器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1953.38万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.10%,投资利税率57.84%,全部投资回报率36.82%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26820.0740.21亩1.1容积率1.221.2建筑系数68.75%1.3投资强度万元/亩168.281.4基底面积平方米18438.801.5总建筑面积平方米32720.491.6绿化面积平方米2356.03绿化率7.20%2总投资万元9295.642.1固定资产投资万元6766.542.1.1土建工程投资万元2302.632.1.1.1土建工程投资占比万元24.77%2.1.2设备投资万元2373.222.1.2.1设备投资占比25.53%2.1.3其它投资万元2090.692.1.3.1其它投资占比22.49%2.1.4固定资产投资占比72.79%2.2流动资金万元2529.102.2.1流动资金占比27.21%3收入万元18585.004总成本万元14020.895利润总额万元4564.116净利润万元3423.087所得税万元1.228增值税万元629.539税金及附加万元182.8210纳税总额万元1953.3811利税总额万元5376.4612投资利润率49.10%13投资利税率57.84%14投资回报率36.82%15回收期年4.2216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时973951.0218年用水量立方米11242.3219总能耗吨标准煤120.6620节能率22.69%21节能量吨标准煤46.9222员工数量人269第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.75%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度168.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13036.2313036.2320780.5720780.571608.621.1主要生产车间7821.747821.7412468.3412468.34997.341.2辅助生产车间4171.594171.596649.786649.78514.761.3其他生产车间1042.901042.901205.271205.2796.522仓储工程2765.822765.827760.957760.95436.932.1成品贮存691.46691.461940.241940.24109.232.2原料仓储1438.231438.234035.694035.69227.202.3辅助材料仓库636.14636.141785.021785.02100.493供配电工程147.51147.51147.51147.519.343.1供配电室147.51147.51147.51147.519.344给排水工程169.64169.64169.64169.648.364.1给排水169.64169.64169.64169.648.365服务性工程1751.691751.691751.691751.6998.625.1办公用房889.24889.24889.24889.2442.845.2生活服务862.45862.45862.45862.4555.846消防及环保工程494.16494.16494.16494.1631.306.1消防环保工程494.16494.16494.16494.1631.307项目总图工程73.7673.7673.7673.7645.537.1场地及道路硬化4818.30753.20753.207.2场区围墙753.204818.304818.307.3安全保卫室73.7673.7673.7673.768绿化工程1826.7063.93合计18438.8032720.4932720.492302.63六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8790.55万元,占计划投资的94.57%。其中:完成固定资产投资5773.99万元,占总投资的65.68%;完成流动资金投资3016.56,占总投资的34.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8790.551.1完成比例94.57%2完成固定资产投资万元5773.992.1完成比例65.68%3完成流动资金投资万元3016.563.1完成比例34.32%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元932.942工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元249.913企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元87.554品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元126.965其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元81.896职工工资总额万元11436.78五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6766.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2302.632373.22168.286766.541.1工程费用万元2302.632373.2213965.881.1.1建筑工程费用万元2302.632302.6324.77%1.1.2设备购置及安装费万元2373.222373.2225.53%1.2工程建设其他费用万元2090.692090.6922.49%1.2.1无形资产万元1058.461058.461.3预备费万元1032.231032.231.3.1基本预备费万元418.40418.401.3.2涨价预备费万元613.83613.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6766.546766.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2529.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13965.887606.0410221.0213965.8813965.8813965.881.1应收账款万元4189.762513.863351.814189.764189.764189.761.2存货万元6284.653770.795027.726284.656284.656284.651.2.1原辅材料万元1885.391131.241508.321885.391885.391885.391.2.2燃料动力万元94.2756.5675.4294.2794.2794.271.2.3在产品万元2890.941734.562312.752890.942890.942890.941.2.4产成品万元1414.05848.431131.241414.051414.051414.051.3现金万元3491.472094.882793.183491.473491.473491.472流动负债万元11436.786862.079149.4211436.7811436.7811436.782.1应付账款万元11436.786862.079149.4211436.7811436.7811436.783流动资金万元2529.101517.462023.282529.102529.102529.104铺底流动资金万元843.02505.82674.43843.02843.02843.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9295.64万元,其中:固定资产投资6766.54万元,占项目总投资的72.79%;流动资金2529.10万元,占项目总投资的27.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2302.63万元,占项目总投资的24.77%;设备购置费2373.22万元,占项目总投资的25.53%;其它投资2090.69万元,占项目总投资的22.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6766.54+2529.10=9295.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6766.5472.79%1.1项目建设投资万元6766.5472.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2529.1027.21%3总投资万元万元9295.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11151.00万元,总成本6392.18万元,利润总额4758.82万元,净利润152.61万元,增值税377.72万元,税金及附加3569.11万元,所得税1189.70万元;第二年收入14868.00万元,总成本8186.58万元,利润总额6681.42万元,净利润5011.06万元,增值税503.62万元,税金及附加167.71万元,所得税1670.36万元;第三年生产负荷100%,收入18585.00万元,总成本14020.89万元,利润总额4564.11万元,净利润3423.08万元,增值税629.53万元,税金及附加182.82万元,所得税1141.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=629.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11151.0014868.0018585.0018585.0018585.001.1高压电器万元11151.0014868.0018585.0018585.0018585.002现价增加值万元3568.324757.765947.205947.205947.203增值税万元377.

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