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泓域咨询MACRO/ 橡胶气球投资项目立项申请报告橡胶气球投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入6531.17万元,同比增长26.68%(1375.36万元)。其中,主营业业务橡胶气球生产及销售收入为5251.37万元,占营业总收入的80.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1625.28万元,较去年同期相比增长399.04万元,增长率32.54%;实现净利润1218.96万元,较去年同期相比增长180.34万元,增长率17.36%。二、项目概况(一)项目名称橡胶气球投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12239.45平方米(折合约18.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.34%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度193.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12239.45平方米,建筑物基底占地面积8486.83平方米,总建筑面积19583.12平方米,其中:规划建设主体工程12824.93平方米,项目规划绿化面积1015.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1343.85万元。(七)节能分析“橡胶气球投资项目建设项目”,年用电量1324882.58千瓦时,年总用水量5043.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.26吨标准煤/年。达产年综合节能量66.68吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4633.96万元,其中:固定资产投资3549.81万元,占项目总投资的76.60%;流动资金1084.15万元,占项目总投资的23.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10566.00万元,总成本费用8129.46万元,税金及附加89.29万元,利润总额2436.54万元,利税总额2861.90万元,税后净利润1827.40万元,达产年纳税总额1034.49万元;达产年投资利润率52.58%,投资利税率61.76%,投资回报率39.43%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心橡胶气球行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心橡胶气球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“橡胶气球投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额1034.49万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.58%,投资利税率61.76%,全部投资回报率39.43%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12239.4518.35亩1.1容积率1.601.2建筑系数69.34%1.3投资强度万元/亩193.451.4基底面积平方米8486.831.5总建筑面积平方米19583.121.6绿化面积平方米1015.81绿化率5.19%2总投资万元4633.962.1固定资产投资万元3549.812.1.1土建工程投资万元1442.132.1.1.1土建工程投资占比万元31.12%2.1.2设备投资万元1343.852.1.2.1设备投资占比29.00%2.1.3其它投资万元763.832.1.3.1其它投资占比16.48%2.1.4固定资产投资占比76.60%2.2流动资金万元1084.152.2.1流动资金占比23.40%3收入万元10566.004总成本万元8129.465利润总额万元2436.546净利润万元1827.407所得税万元1.608增值税万元336.079税金及附加万元89.2910纳税总额万元1034.4911利税总额万元2861.9012投资利润率52.58%13投资利税率61.76%14投资回报率39.43%15回收期年4.0416设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1324882.5818年用水量立方米5043.5319总能耗吨标准煤163.2620节能率26.65%21节能量吨标准煤66.6822员工数量人184第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.34%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6000.196000.1912824.9312824.931038.891.1主要生产车间3600.113600.117694.967694.96644.111.2辅助生产车间1920.061920.064103.984103.98332.441.3其他生产车间480.02480.02743.85743.8562.332仓储工程1273.021273.024392.824392.82258.802.1成品贮存318.25318.251098.201098.2064.702.2原料仓储661.97661.972284.272284.27134.582.3辅助材料仓库292.79292.791010.351010.3559.523供配电工程67.8967.8967.8967.894.503.1供配电室67.8967.8967.8967.894.504给排水工程78.0878.0878.0878.084.024.1给排水78.0878.0878.0878.084.025服务性工程806.25806.25806.25806.2547.505.1办公用房424.16424.16424.16424.1625.665.2生活服务382.09382.09382.09382.0924.836消防及环保工程227.45227.45227.45227.4515.076.1消防环保工程227.45227.45227.45227.4515.077项目总图工程33.9533.9533.9533.9542.627.1场地及道路硬化2212.18392.25392.257.2场区围墙392.252212.182212.187.3安全保卫室33.9533.9533.9533.958绿化工程877.9530.73合计8486.8319583.1219583.121442.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2810.05万元,占计划投资的60.64%。其中:完成固定资产投资1914.03万元,占总投资的68.11%;完成流动资金投资896.02,占总投资的31.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2810.051.1完成比例60.64%2完成固定资产投资万元1914.032.1完成比例68.11%3完成流动资金投资万元896.023.1完成比例31.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元695.572工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元168.383企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元44.324品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元84.065其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元67.276职工工资总额万元6200.75五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3549.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1442.131343.85193.453549.811.1工程费用万元1442.131343.857284.901.1.1建筑工程费用万元1442.131442.1331.12%1.1.2设备购置及安装费万元1343.851343.8529.00%1.2工程建设其他费用万元763.83763.8316.48%1.2.1无形资产万元425.84425.841.3预备费万元337.99337.991.3.1基本预备费万元147.82147.821.3.2涨价预备费万元190.17190.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3549.813549.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1084.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7284.903710.185137.937284.907284.907284.901.1应收账款万元2185.471202.011639.102185.472185.472185.471.2存货万元3278.201803.012458.653278.203278.203278.201.2.1原辅材料万元983.46540.90737.59983.46983.46983.461.2.2燃料动力万元49.1727.0536.8849.1749.1749.171.2.3在产品万元1507.97829.381130.981507.971507.971507.971.2.4产成品万元737.60405.68553.20737.60737.60737.601.3现金万元1821.221001.671365.921821.221821.221821.222流动负债万元6200.753410.414650.566200.756200.756200.752.1应付账款万元6200.753410.414650.566200.756200.756200.753流动资金万元1084.15596.28813.111084.151084.151084.154铺底流动资金万元361.38198.76271.04361.38361.38361.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4633.96万元,其中:固定资产投资3549.81万元,占项目总投资的76.60%;流动资金1084.15万元,占项目总投资的23.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1442.13万元,占项目总投资的31.12%;设备购置费1343.85万元,占项目总投资的29.00%;其它投资763.83万元,占项目总投资的16.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3549.81+1084.15=4633.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3549.8176.60%1.1项目建设投资万元3549.8176.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1084.1523.40%3总投资万元万元4633.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5811.30万元,总成本3681.04万元,利润总额2130.26万元,净利润71.14万元,增值税184.84万元,税金及附加1597.70万元,所得税532.57万元;第二年收入7924.50万元,总成本4725.45万元,利润总额3199.05万元,净利润2399.29万元,增值税252.05万元,税金及附加79.20万元,所得税799.76万元;第三年生产负荷100%,收入10566.00万元,总成本8129.46万元,利润总额2436.54万元,净利润1827.40万元,增值税336.07万元,税金及附加89.29万元,所得税609.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10566.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=336.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5811.307924.5010566.0010566.0010566.001.1橡胶气球万元5811.307924.5010566.0010566.0010566.002现价增加值万元1859.622535.843381.123381.123381.123增值税万元18

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