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文档简介
泓域咨询MACRO/ C型钢项目立项说明及投资计划C型钢项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4636.17万元,同比增长16.57%(659.12万元)。其中,主营业业务C型钢生产及销售收入为4346.84万元,占营业总收入的93.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1007.53万元,较去年同期相比增长108.49万元,增长率12.07%;实现净利润755.65万元,较去年同期相比增长135.36万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称C型钢项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13573.45平方米(折合约20.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.79%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度179.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13573.45平方米,建筑物基底占地面积7436.89平方米,总建筑面积22531.93平方米,其中:规划建设主体工程14846.27平方米,项目规划绿化面积1163.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1399.33万元。(七)节能分析“C型钢项目建设项目”,年用电量1277120.74千瓦时,年总用水量3166.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.23吨标准煤/年。达产年综合节能量64.22吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4548.00万元,其中:固定资产投资3652.83万元,占项目总投资的80.32%;流动资金895.17万元,占项目总投资的19.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6536.00万元,总成本费用5025.19万元,税金及附加79.30万元,利润总额1510.81万元,利税总额1798.50万元,税后净利润1133.11万元,达产年纳税总额665.39万元;达产年投资利润率33.22%,投资利税率39.54%,投资回报率24.91%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区C型钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区C型钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“C型钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额665.39万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.22%,投资利税率39.54%,全部投资回报率24.91%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13573.4520.35亩1.1容积率1.661.2建筑系数54.79%1.3投资强度万元/亩179.501.4基底面积平方米7436.891.5总建筑面积平方米22531.931.6绿化面积平方米1163.23绿化率5.16%2总投资万元4548.002.1固定资产投资万元3652.832.1.1土建工程投资万元1595.102.1.1.1土建工程投资占比万元35.07%2.1.2设备投资万元1399.332.1.2.1设备投资占比30.77%2.1.3其它投资万元658.402.1.3.1其它投资占比14.48%2.1.4固定资产投资占比80.32%2.2流动资金万元895.172.2.1流动资金占比19.68%3收入万元6536.004总成本万元5025.195利润总额万元1510.816净利润万元1133.117所得税万元1.668增值税万元208.399税金及附加万元79.3010纳税总额万元665.3911利税总额万元1798.5012投资利润率33.22%13投资利税率39.54%14投资回报率24.91%15回收期年5.5116设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1277120.7418年用水量立方米3166.1719总能耗吨标准煤157.2320节能率27.68%21节能量吨标准煤64.2222员工数量人118第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.79%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度179.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5257.885257.8814846.2714846.271156.111.1主要生产车间3154.733154.738907.768907.76716.791.2辅助生产车间1682.521682.524750.814750.81369.961.3其他生产车间420.63420.63861.08861.0869.372仓储工程1115.531115.534995.684995.68282.932.1成品贮存278.88278.881248.921248.9270.732.2原料仓储580.08580.082597.752597.75147.122.3辅助材料仓库256.57256.571149.011149.0165.073供配电工程59.5059.5059.5059.503.793.1供配电室59.5059.5059.5059.503.794给排水工程68.4268.4268.4268.423.394.1给排水68.4268.4268.4268.423.395服务性工程706.50706.50706.50706.5040.015.1办公用房363.88363.88363.88363.8816.945.2生活服务342.62342.62342.62342.6217.826消防及环保工程199.31199.31199.31199.3112.706.1消防环保工程199.31199.31199.31199.3112.707项目总图工程29.7529.7529.7529.7568.837.1场地及道路硬化1896.28332.51332.517.2场区围墙332.511896.281896.287.3安全保卫室29.7529.7529.7529.758绿化工程781.1827.34合计7436.8922531.9322531.931595.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2757.24万元,占计划投资的60.63%。其中:完成固定资产投资1858.44万元,占总投资的67.40%;完成流动资金投资898.80,占总投资的32.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2757.241.1完成比例60.63%2完成固定资产投资万元1858.442.1完成比例67.40%3完成流动资金投资万元898.803.1完成比例32.60%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元427.052工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元101.503企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元31.494品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元52.395其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.685.3年工资额万元47.186职工工资总额万元3349.21五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3652.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1595.101399.33179.503652.831.1工程费用万元1595.101399.334244.381.1.1建筑工程费用万元1595.101595.1035.07%1.1.2设备购置及安装费万元1399.331399.3330.77%1.2工程建设其他费用万元658.40658.4014.48%1.2.1无形资产万元295.39295.391.3预备费万元363.01363.011.3.1基本预备费万元191.43191.431.3.2涨价预备费万元171.58171.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元3652.833652.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金895.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4244.382377.953727.764244.384244.384244.381.1应收账款万元1273.31763.99954.991273.311273.311273.311.2存货万元1909.971145.981432.481909.971909.971909.971.2.1原辅材料万元572.99343.79429.74572.99572.99572.991.2.2燃料动力万元28.6517.1921.4928.6528.6528.651.2.3在产品万元878.59527.15658.94878.59878.59878.591.2.4产成品万元429.74257.85322.31429.74429.74429.741.3现金万元1061.10636.66795.821061.101061.101061.102流动负债万元3349.212009.532511.913349.213349.213349.212.1应付账款万元3349.212009.532511.913349.213349.213349.213流动资金万元895.17537.10671.38895.17895.17895.174铺底流动资金万元298.39179.03223.79298.39298.39298.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4548.00万元,其中:固定资产投资3652.83万元,占项目总投资的80.32%;流动资金895.17万元,占项目总投资的19.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1595.10万元,占项目总投资的35.07%;设备购置费1399.33万元,占项目总投资的30.77%;其它投资658.40万元,占项目总投资的14.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3652.83+895.17=4548.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3652.8380.32%1.1项目建设投资万元3652.8380.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元895.1719.68%3总投资万元万元4548.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3921.60万元,总成本19035.28万元,利润总额-15113.68万元,净利润69.30万元,增值税125.03万元,税金及附加-11335.26万元,所得税-3778.42万元;第二年收入4902.00万元,总成本22708.33万元,利润总额-17806.33万元,净利润-13354.75万元,增值税156.29万元,税金及附加73.05万元,所得税-4451.58万元;第三年生产负荷100%,收入6536.00万元,总成本5025.19万元,利润总额1510.81万元,净利润1133.11万元,增值税208.39万元,税金及附加79.30万元,所得税377.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6536.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=208.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3921.604902.006536.006536.006536.001.1C型钢万元3921.604902.006536.006536.006536.002现价增加值万元1254.91
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