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文档简介
泓域咨询MACRO/ 旋切单板项目立项说明及投资计划旋切单板项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17658.61万元,同比增长25.95%(3638.07万元)。其中,主营业业务旋切单板生产及销售收入为15225.58万元,占营业总收入的86.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4381.88万元,较去年同期相比增长921.82万元,增长率26.64%;实现净利润3286.41万元,较去年同期相比增长578.32万元,增长率21.36%。二、项目概况(一)项目名称旋切单板项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35170.91平方米(折合约52.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.74%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度164.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35170.91平方米,建筑物基底占地面积22066.23平方米,总建筑面积46425.60平方米,其中:规划建设主体工程34835.30平方米,项目规划绿化面积2764.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4132.94万元。(七)节能分析“旋切单板项目建设项目”,年用电量1182492.08千瓦时,年总用水量14832.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.60吨标准煤/年。达产年综合节能量54.22吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11527.31万元,其中:固定资产投资8680.94万元,占项目总投资的75.31%;流动资金2846.37万元,占项目总投资的24.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19994.00万元,总成本费用15834.14万元,税金及附加209.54万元,利润总额4159.86万元,利税总额4943.17万元,税后净利润3119.89万元,达产年纳税总额1823.27万元;达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.88%,投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区旋切单板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区旋切单板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“旋切单板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1823.27万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.88%,全部投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35170.9152.73亩1.1容积率1.321.2建筑系数62.74%1.3投资强度万元/亩164.631.4基底面积平方米22066.231.5总建筑面积平方米46425.601.6绿化面积平方米2764.91绿化率5.96%2总投资万元11527.312.1固定资产投资万元8680.942.1.1土建工程投资万元3973.712.1.1.1土建工程投资占比万元34.47%2.1.2设备投资万元4132.942.1.2.1设备投资占比35.85%2.1.3其它投资万元574.292.1.3.1其它投资占比4.98%2.1.4固定资产投资占比75.31%2.2流动资金万元2846.372.2.1流动资金占比24.69%3收入万元19994.004总成本万元15834.145利润总额万元4159.866净利润万元3119.897所得税万元1.328增值税万元573.779税金及附加万元209.5410纳税总额万元1823.2711利税总额万元4943.1712投资利润率36.09%13投资利税率42.88%14投资回报率27.07%15回收期年5.1916设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1182492.0818年用水量立方米14832.3519总能耗吨标准煤146.6020节能率21.89%21节能量吨标准煤54.2222员工数量人392第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.74%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度164.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15600.8215600.8234835.3034835.303279.831.1主要生产车间9360.499360.4920901.1820901.182033.491.2辅助生产车间4992.264992.2611147.3011147.301049.551.3其他生产车间1248.071248.072020.452020.45196.792仓储工程3309.933309.937533.697533.69515.872.1成品贮存827.48827.481883.421883.42128.972.2原料仓储1721.161721.163917.523917.52268.252.3辅助材料仓库761.28761.281732.751732.75118.653供配电工程176.53176.53176.53176.5313.603.1供配电室176.53176.53176.53176.5313.604给排水工程203.01203.01203.01203.0112.164.1给排水203.01203.01203.01203.0112.165服务性工程2096.292096.292096.292096.29143.545.1办公用房1038.761038.761038.761038.7658.185.2生活服务1057.531057.531057.531057.5372.216消防及环保工程591.37591.37591.37591.3745.566.1消防环保工程591.37591.37591.37591.3745.567项目总图工程88.2688.2688.2688.26-129.177.1场地及道路硬化5776.581115.871115.877.2场区围墙1115.875776.585776.587.3安全保卫室88.2688.2688.2688.268绿化工程2637.6392.32合计22066.2346425.6046425.603973.71六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11038.69万元,占计划投资的95.76%。其中:完成固定资产投资8770.14万元,占总投资的79.45%;完成流动资金投资2268.55,占总投资的20.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11038.691.1完成比例95.76%2完成固定资产投资万元8770.142.1完成比例79.45%3完成流动资金投资万元2268.553.1完成比例20.55%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元1334.162工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元297.553企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元117.074品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元157.535其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元137.286职工工资总额万元12188.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8680.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3973.714132.94164.638680.941.1工程费用万元3973.714132.9415034.811.1.1建筑工程费用万元3973.713973.7134.47%1.1.2设备购置及安装费万元4132.944132.9435.85%1.2工程建设其他费用万元574.29574.294.98%1.2.1无形资产万元318.61318.611.3预备费万元255.68255.681.3.1基本预备费万元104.77104.771.3.2涨价预备费万元150.91150.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8680.948680.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2846.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15034.819580.979221.7815034.8115034.8115034.811.1应收账款万元4510.442706.273157.314510.444510.444510.441.2存货万元6765.664059.404735.976765.666765.666765.661.2.1原辅材料万元2029.701217.821420.792029.702029.702029.701.2.2燃料动力万元101.4860.8971.04101.48101.48101.481.2.3在产品万元3112.201867.322178.543112.203112.203112.201.2.4产成品万元1522.27913.361065.591522.271522.271522.271.3现金万元3758.702255.222631.093758.703758.703758.702流动负债万元12188.447313.068531.9112188.4412188.4412188.442.1应付账款万元12188.447313.068531.9112188.4412188.4412188.443流动资金万元2846.371707.821992.462846.372846.372846.374铺底流动资金万元948.78569.27664.15948.78948.78948.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11527.31万元,其中:固定资产投资8680.94万元,占项目总投资的75.31%;流动资金2846.37万元,占项目总投资的24.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3973.71万元,占项目总投资的34.47%;设备购置费4132.94万元,占项目总投资的35.85%;其它投资574.29万元,占项目总投资的4.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8680.94+2846.37=11527.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8680.9475.31%1.1项目建设投资万元8680.9475.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2846.3724.69%3总投资万元万元11527.31二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11996.40万元,总成本13263.77万元,利润总额-1267.37万元,净利润181.99万元,增值税344.26万元,税金及附加-950.53万元,所得税-316.84万元;第二年收入13995.80万元,总成本14906.63万元,利润总额-910.83万元,净利润-683.12万元,增值税401.64万元,税金及附加188.88万元,所得税-227.71万元;第三年生产负荷100%,收入19994.00万元,总成本15834.14万元,利润总额4159.86万元,净利润3119.89万元,增值税573.77万元,税金及附加209.54万元,所得税1039.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19994.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=573.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11996.4013995.8019994.0019994.0019994.001.1旋切单板万元11996.4013995.8019994.0019994.0019994.002现价增加值万元3838.854478.666398.086398.086398.
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