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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铍冶炼项目立项说明及投资计划铍冶炼项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入12906.73万元,同比增长32.45%(3162.11万元)。其中,主营业业务铍冶炼生产及销售收入为11039.28万元,占营业总收入的85.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3786.36万元,较去年同期相比增长951.12万元,增长率33.55%;实现净利润2839.77万元,较去年同期相比增长537.37万元,增长率23.34%。二、项目概况(一)项目名称铍冶炼项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50171.74平方米(折合约75.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.77%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度198.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50171.74平方米,建筑物基底占地面积26475.63平方米,总建筑面积51175.17平方米,其中:规划建设主体工程38251.14平方米,项目规划绿化面积2796.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4033.61万元。(七)节能分析“铍冶炼项目建设项目”,年用电量733107.66千瓦时,年总用水量8397.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.82吨标准煤/年。达产年综合节能量25.62吨标准煤/年,项目总节能率22.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16894.45万元,其中:固定资产投资14944.71万元,占项目总投资的88.46%;流动资金1949.74万元,占项目总投资的11.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17209.00万元,总成本费用12983.75万元,税金及附加270.62万元,利润总额4225.25万元,利税总额5078.66万元,税后净利润3168.94万元,达产年纳税总额1909.72万元;达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.06%,投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区铍冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区铍冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“铍冶炼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1909.72万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.06%,全部投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50171.7475.22亩1.1容积率1.021.2建筑系数52.77%1.3投资强度万元/亩198.681.4基底面积平方米26475.631.5总建筑面积平方米51175.171.6绿化面积平方米2796.42绿化率5.46%2总投资万元16894.452.1固定资产投资万元14944.712.1.1土建工程投资万元4161.162.1.1.1土建工程投资占比万元24.63%2.1.2设备投资万元4033.612.1.2.1设备投资占比23.88%2.1.3其它投资万元6749.942.1.3.1其它投资占比39.95%2.1.4固定资产投资占比88.46%2.2流动资金万元1949.742.2.1流动资金占比11.54%3收入万元17209.004总成本万元12983.755利润总额万元4225.256净利润万元3168.947所得税万元1.028增值税万元582.799税金及附加万元270.6210纳税总额万元1909.7211利税总额万元5078.6612投资利润率25.01%13投资利税率30.06%14投资回报率18.76%15回收期年6.8316设备数量台(套)16117年用电量千瓦时733107.6618年用水量立方米8397.0619总能耗吨标准煤90.8220节能率22.08%21节能量吨标准煤25.6222员工数量人255第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.77%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度198.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18718.2718718.2738251.1438251.143421.311.1主要生产车间11230.9611230.9622950.6822950.682121.211.2辅助生产车间5989.855989.8512240.3612240.361094.821.3其他生产车间1497.461497.462218.572218.57205.282仓储工程3971.343971.348400.628400.62546.462.1成品贮存992.84992.842100.162100.16136.622.2原料仓储2065.102065.104368.324368.32284.162.3辅助材料仓库913.41913.411932.141932.14125.693供配电工程211.81211.81211.81211.8115.503.1供配电室211.81211.81211.81211.8115.504给排水工程243.58243.58243.58243.5813.864.1给排水243.58243.58243.58243.5813.865服务性工程2515.182515.182515.182515.18163.615.1办公用房1139.631139.631139.631139.6395.455.2生活服务1375.551375.551375.551375.5585.006消防及环保工程709.55709.55709.55709.5551.936.1消防环保工程709.55709.55709.55709.5551.937项目总图工程105.90105.90105.90105.90-135.347.1场地及道路硬化7175.731062.071062.077.2场区围墙1062.077175.737175.737.3安全保卫室105.90105.90105.90105.908绿化工程2395.0083.83合计26475.6351175.1751175.174161.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13763.25万元,占计划投资的81.47%。其中:完成固定资产投资10855.42万元,占总投资的78.87%;完成流动资金投资2907.83,占总投资的21.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13763.251.1完成比例81.47%2完成固定资产投资万元10855.422.1完成比例78.87%3完成流动资金投资万元2907.833.1完成比例21.13%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元926.612工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元248.913企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元65.054品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元110.615其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元72.546职工工资总额万元8661.54五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14944.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4161.164033.61198.6814944.711.1工程费用万元4161.164033.6110611.281.1.1建筑工程费用万元4161.164161.1624.63%1.1.2设备购置及安装费万元4033.614033.6123.88%1.2工程建设其他费用万元6749.946749.9439.95%1.2.1无形资产万元2862.882862.881.3预备费万元3887.063887.061.3.1基本预备费万元1769.021769.021.3.2涨价预备费万元2118.042118.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元14944.7114944.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1949.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10611.287747.6411001.0110611.2810611.2810611.281.1应收账款万元3183.382069.202546.713183.383183.383183.381.2存货万元4775.083103.803820.064775.084775.084775.081.2.1原辅材料万元1432.52931.141146.021432.521432.521432.521.2.2燃料动力万元71.6346.5657.3071.6371.6371.631.2.3在产品万元2196.541427.751757.232196.542196.542196.541.2.4产成品万元1074.39698.36859.511074.391074.391074.391.3现金万元2652.821724.332122.262652.822652.822652.822流动负债万元8661.545630.006929.238661.548661.548661.542.1应付账款万元8661.545630.006929.238661.548661.548661.543流动资金万元1949.741267.331559.791949.741949.741949.744铺底流动资金万元649.91422.44519.93649.91649.91649.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16894.45万元,其中:固定资产投资14944.71万元,占项目总投资的88.46%;流动资金1949.74万元,占项目总投资的11.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4161.16万元,占项目总投资的24.63%;设备购置费4033.61万元,占项目总投资的23.88%;其它投资6749.94万元,占项目总投资的39.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14944.71+1949.74=16894.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14944.7188.46%1.1项目建设投资万元14944.7188.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1949.7411.54%3总投资万元万元16894.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11185.85万元,总成本17310.53万元,利润总额-6124.68万元,净利润246.14万元,增值税378.81万元,税金及附加-4593.51万元,所得税-1531.17万元;第二年收入13767.20万元,总成本20558.76万元,利润总额-6791.56万元,净利润-5093.67万元,增值税466.23万元,税金及附加256.63万元,所得税-1697.89万元;第三年生产负荷100%,收入17209.00万元,总成本12983.75万元,利润总额4225.25万元,净利润3168.94万元,增值税582.79万元,税金及附加270.62万元,所得税1056.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17209.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=582.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11185.8513767.2017209.0017209.0017209.001.1铍冶炼万元11185.8513767.2017209.0017209.0017209.002现价增加值万元3579.474405.505506
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