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文档简介
泓域咨询MACRO/ 原子力显微镜项目立项说明及投资计划原子力显微镜项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入27771.84万元,同比增长20.37%(4699.62万元)。其中,主营业业务原子力显微镜生产及销售收入为22620.94万元,占营业总收入的81.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7158.70万元,较去年同期相比增长1367.55万元,增长率23.61%;实现净利润5369.02万元,较去年同期相比增长1143.80万元,增长率27.07%。二、项目概况(一)项目名称原子力显微镜项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44008.66平方米(折合约65.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度183.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44008.66平方米,建筑物基底占地面积30696.04平方米,总建筑面积64252.64平方米,其中:规划建设主体工程44936.07平方米,项目规划绿化面积3947.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3304.79万元。(七)节能分析“原子力显微镜项目建设项目”,年用电量1211621.11千瓦时,年总用水量29517.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.43吨标准煤/年。达产年综合节能量56.01吨标准煤/年,项目总节能率27.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16704.01万元,其中:固定资产投资12082.92万元,占项目总投资的72.34%;流动资金4621.09万元,占项目总投资的27.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42466.00万元,总成本费用31990.70万元,税金及附加349.42万元,利润总额10475.30万元,利税总额12269.59万元,税后净利润7856.47万元,达产年纳税总额4413.11万元;达产年投资利润率62.71%,投资利税率73.45%,投资回报率47.03%,全部投资回收期3.63年,提供就业职位876个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区原子力显微镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区原子力显微镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“原子力显微镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位876个,达产年纳税总额4413.11万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.71%,投资利税率73.45%,全部投资回报率47.03%,全部投资回收期3.63年,固定资产投资回收期3.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44008.6665.98亩1.1容积率1.461.2建筑系数69.75%1.3投资强度万元/亩183.131.4基底面积平方米30696.041.5总建筑面积平方米64252.641.6绿化面积平方米3947.32绿化率6.14%2总投资万元16704.012.1固定资产投资万元12082.922.1.1土建工程投资万元5101.662.1.1.1土建工程投资占比万元30.54%2.1.2设备投资万元3304.792.1.2.1设备投资占比19.78%2.1.3其它投资万元3676.472.1.3.1其它投资占比22.01%2.1.4固定资产投资占比72.34%2.2流动资金万元4621.092.2.1流动资金占比27.66%3收入万元42466.004总成本万元31990.705利润总额万元10475.306净利润万元7856.477所得税万元1.468增值税万元1444.879税金及附加万元349.4210纳税总额万元4413.1111利税总额万元12269.5912投资利润率62.71%13投资利税率73.45%14投资回报率47.03%15回收期年3.6316设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1211621.1118年用水量立方米29517.7519总能耗吨标准煤151.4320节能率27.47%21节能量吨标准煤56.0122员工数量人876第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度183.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21702.1021702.1044936.0744936.073924.721.1主要生产车间13021.2613021.2626961.6426961.642433.331.2辅助生产车间6944.676944.6714379.5414379.541255.911.3其他生产车间1736.171736.172606.292606.29235.482仓储工程4604.414604.4112555.7712555.77797.542.1成品贮存1151.101151.103138.943138.94199.382.2原料仓储2394.292394.296529.006529.00414.722.3辅助材料仓库1059.011059.012887.832887.83183.433供配电工程245.57245.57245.57245.5717.553.1供配电室245.57245.57245.57245.5717.554给排水工程282.40282.40282.40282.4015.704.1给排水282.40282.40282.40282.4015.705服务性工程2916.122916.122916.122916.12185.235.1办公用房1342.871342.871342.871342.8798.135.2生活服务1573.251573.251573.251573.2578.686消防及环保工程822.65822.65822.65822.6558.796.1消防环保工程822.65822.65822.65822.6558.797项目总图工程122.78122.78122.78122.78-15.477.1场地及道路硬化8292.951389.551389.557.2场区围墙1389.558292.958292.957.3安全保卫室122.78122.78122.78122.788绿化工程3360.08117.60合计30696.0464252.6464252.645101.66六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10377.57万元,占计划投资的62.13%。其中:完成固定资产投资6938.85万元,占总投资的66.86%;完成流动资金投资3438.72,占总投资的33.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10377.571.1完成比例62.13%2完成固定资产投资万元6938.852.1完成比例66.86%3完成流动资金投资万元3438.723.1完成比例33.14%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员876人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5961.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元3441.862工程技术人员工资2.1平均人数人1312.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元903.633企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元215.614品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元370.965其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元5.485.3年工资额万元284.616职工工资总额万元22555.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12082.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5101.663304.79183.1312082.921.1工程费用万元5101.663304.7927176.101.1.1建筑工程费用万元5101.665101.6630.54%1.1.2设备购置及安装费万元3304.793304.7919.78%1.2工程建设其他费用万元3676.473676.4722.01%1.2.1无形资产万元1747.951747.951.3预备费万元1928.521928.521.3.1基本预备费万元963.58963.581.3.2涨价预备费万元964.94964.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12082.9212082.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4621.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27176.1016622.6725627.8427176.1027176.1027176.101.1应收账款万元8152.834891.706522.268152.838152.838152.831.2存货万元12229.247337.559783.4012229.2412229.2412229.241.2.1原辅材料万元3668.772201.262935.023668.773668.773668.771.2.2燃料动力万元183.44110.06146.75183.44183.44183.441.2.3在产品万元5625.453375.274500.365625.455625.455625.451.2.4产成品万元2751.581650.952201.262751.582751.582751.581.3现金万元6794.024076.415435.226794.026794.026794.022流动负债万元22555.0113533.0118044.0122555.0122555.0122555.012.1应付账款万元22555.0113533.0118044.0122555.0122555.0122555.013流动资金万元4621.092772.653696.874621.094621.094621.094铺底流动资金万元1540.35924.221232.291540.351540.351540.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16704.01万元,其中:固定资产投资12082.92万元,占项目总投资的72.34%;流动资金4621.09万元,占项目总投资的27.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5101.66万元,占项目总投资的30.54%;设备购置费3304.79万元,占项目总投资的19.78%;其它投资3676.47万元,占项目总投资的22.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12082.92+4621.09=16704.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12082.9272.34%1.1项目建设投资万元12082.9272.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4621.0927.66%3总投资万元万元16704.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25479.60万元,总成本5610.93万元,利润总额19868.67万元,净利润280.07万元,增值税866.92万元,税金及附加14901.50万元,所得税4967.17万元;第二年收入33972.80万元,总成本7092.32万元,利润总额26880.48万元,净利润20160.36万元,增值税1155.90万元,税金及附加314.74万元,所得税6720.12万元;第三年生产负荷100%,收入42466.00万元,总成本31990.70万元,利润总额10475.30万元,净利润7856.47万元,增值税1444.87万元,税金及附加349.42万元,所得税2618.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42466.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1444.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25479.6033972.8042466.0042466.0042466.001.1原子力显微镜万元25479.6033972.8042466.0042466.0042466.002现价增加值万元8153.4710871.3013589.1213589.1213589.123增值税万元
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