




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 骨科动力系统项目立项申请报告骨科动力系统项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入20895.82万元,同比增长28.37%(4617.62万元)。其中,主营业业务骨科动力系统生产及销售收入为17017.59万元,占营业总收入的81.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5134.13万元,较去年同期相比增长1126.51万元,增长率28.11%;实现净利润3850.60万元,较去年同期相比增长626.02万元,增长率19.41%。二、项目概况(一)项目名称骨科动力系统项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积36284.80平方米(折合约54.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.98%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度183.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36284.80平方米,建筑物基底占地面积27569.19平方米,总建筑面积56604.29平方米,其中:规划建设主体工程38933.53平方米,项目规划绿化面积3208.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4787.17万元。(七)节能分析“骨科动力系统项目建设项目”,年用电量1007473.81千瓦时,年总用水量15337.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.13吨标准煤/年。达产年综合节能量43.96吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13319.49万元,其中:固定资产投资9990.02万元,占项目总投资的75.00%;流动资金3329.47万元,占项目总投资的25.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24189.00万元,总成本费用19257.40万元,税金及附加226.77万元,利润总额4931.60万元,利税总额5838.59万元,税后净利润3698.70万元,达产年纳税总额2139.89万元;达产年投资利润率37.03%,投资利税率43.83%,投资回报率27.77%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区骨科动力系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区骨科动力系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“骨科动力系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2139.89万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.03%,投资利税率43.83%,全部投资回报率27.77%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36284.8054.40亩1.1容积率1.561.2建筑系数75.98%1.3投资强度万元/亩183.641.4基底面积平方米27569.191.5总建筑面积平方米56604.291.6绿化面积平方米3208.21绿化率5.67%2总投资万元13319.492.1固定资产投资万元9990.022.1.1土建工程投资万元4109.002.1.1.1土建工程投资占比万元30.85%2.1.2设备投资万元4787.172.1.2.1设备投资占比35.94%2.1.3其它投资万元1093.852.1.3.1其它投资占比8.21%2.1.4固定资产投资占比75.00%2.2流动资金万元3329.472.2.1流动资金占比25.00%3收入万元24189.004总成本万元19257.405利润总额万元4931.606净利润万元3698.707所得税万元1.568增值税万元680.229税金及附加万元226.7710纳税总额万元2139.8911利税总额万元5838.5912投资利润率37.03%13投资利税率43.83%14投资回报率27.77%15回收期年5.1016设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1007473.8118年用水量立方米15337.3319总能耗吨标准煤125.1320节能率25.65%21节能量吨标准煤43.9622员工数量人403第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.98%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度183.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19491.4219491.4238933.5338933.533108.881.1主要生产车间11694.8511694.8523360.1223360.121927.511.2辅助生产车间6237.256237.2512458.7312458.73994.841.3其他生产车间1559.311559.312258.142258.14186.532仓储工程4135.384135.3811485.9911485.99667.032.1成品贮存1033.851033.852871.502871.50166.762.2原料仓储2150.402150.405972.715972.71346.862.3辅助材料仓库951.14951.142641.782641.78153.423供配电工程220.55220.55220.55220.5514.413.1供配电室220.55220.55220.55220.5514.414给排水工程253.64253.64253.64253.6412.894.1给排水253.64253.64253.64253.6412.895服务性工程2619.072619.072619.072619.07152.105.1办公用房1353.461353.461353.461353.4670.125.2生活服务1265.611265.611265.611265.6181.336消防及环保工程738.85738.85738.85738.8548.276.1消防环保工程738.85738.85738.85738.8548.277项目总图工程110.28110.28110.28110.281.117.1场地及道路硬化7175.531162.531162.537.2场区围墙1162.537175.537175.537.3安全保卫室110.28110.28110.28110.288绿化工程2980.28104.31合计27569.1956604.2956604.294109.00六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12605.90万元,占计划投资的94.64%。其中:完成固定资产投资8048.27万元,占总投资的63.85%;完成流动资金投资4557.63,占总投资的36.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12605.901.1完成比例94.64%2完成固定资产投资万元8048.272.1完成比例63.85%3完成流动资金投资万元4557.633.1完成比例36.15%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1512.302工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元344.653企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元124.714品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元179.235其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.795.3年工资额万元124.906职工工资总额万元14982.98五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9990.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4109.004787.17183.649990.021.1工程费用万元4109.004787.1718312.451.1.1建筑工程费用万元4109.004109.0030.85%1.1.2设备购置及安装费万元4787.174787.1735.94%1.2工程建设其他费用万元1093.851093.858.21%1.2.1无形资产万元537.85537.851.3预备费万元556.00556.001.3.1基本预备费万元237.07237.071.3.2涨价预备费万元318.93318.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9990.029990.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3329.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18312.459632.7711047.8518312.4518312.4518312.451.1应收账款万元5493.733296.243845.615493.735493.735493.731.2存货万元8240.604944.365768.428240.608240.608240.601.2.1原辅材料万元2472.181483.311730.532472.182472.182472.181.2.2燃料动力万元123.6174.1786.53123.61123.61123.611.2.3在产品万元3790.682274.412653.473790.683790.683790.681.2.4产成品万元1854.141112.481297.891854.141854.141854.141.3现金万元4578.112746.873204.684578.114578.114578.112流动负债万元14982.988989.7910488.0914982.9814982.9814982.982.1应付账款万元14982.988989.7910488.0914982.9814982.9814982.983流动资金万元3329.471997.682330.633329.473329.473329.474铺底流动资金万元1109.81665.89776.881109.811109.811109.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13319.49万元,其中:固定资产投资9990.02万元,占项目总投资的75.00%;流动资金3329.47万元,占项目总投资的25.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4109.00万元,占项目总投资的30.85%;设备购置费4787.17万元,占项目总投资的35.94%;其它投资1093.85万元,占项目总投资的8.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9990.02+3329.47=13319.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9990.0275.00%1.1项目建设投资万元9990.0275.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3329.4725.00%3总投资万元万元13319.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14513.40万元,总成本6786.69万元,利润总额7726.71万元,净利润194.11万元,增值税408.13万元,税金及附加5795.03万元,所得税1931.68万元;第二年收入16932.30万元,总成本7639.76万元,利润总额9292.54万元,净利润6969.40万元,增值税476.15万元,税金及附加202.28万元,所得税2323.14万元;第三年生产负荷100%,收入24189.00万元,总成本19257.40万元,利润总额4931.60万元,净利润3698.70万元,增值税680.22万元,税金及附加226.77万元,所得税1232.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24189.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=680.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14513.4016932.3024189.0024189.0024189.001.1骨科动力系统万元14513.4016932.3024189.0024189.0024189.002现价增加值万元4644.295418.347740.48774
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 进口煤电厂采购合同范本
- 木材切模板购销合同范本
- 景区售货亭租赁合同范本
- (2025年标准)聘用超龄员工协议书
- (2025年标准)啤酒销售提成协议书
- (2025年标准)朋友的协议书
- (2025年标准)农村押金协议书
- (2025年标准)农村分户口协议书
- (2025年标准)年度购销协议书
- (2025年标准)内部自愿出资协议书
- 江苏文化和旅游厅事业单位笔试真题2024
- 实验室生物安全管理手册
- 病理科实验室生物安全评估表
- 2024年高考作文备考之议论文写作素材:人物篇(墨子)
- 成人学习者数字素养的培养
- 管理会计模拟实训实验报告
- 数学知识讲座
- 新闻采访课件
- 赣县清溪中心学校早期民办、代课教师稳控应急预案
- 上市公司合规培训
- SPACEMAN(斯贝思曼)冰淇淋机 安装调试培训
评论
0/150
提交评论