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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机织地毯投资项目立项申请报告机织地毯投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23978.73万元,同比增长33.41%(6004.39万元)。其中,主营业业务机织地毯生产及销售收入为20819.49万元,占营业总收入的86.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5757.88万元,较去年同期相比增长899.03万元,增长率18.50%;实现净利润4318.41万元,较去年同期相比增长885.27万元,增长率25.79%。二、项目概况(一)项目名称机织地毯投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积47797.22平方米(折合约71.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.17%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度182.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47797.22平方米,建筑物基底占地面积31149.45平方米,总建筑面积80299.33平方米,其中:规划建设主体工程50423.86平方米,项目规划绿化面积5818.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4297.07万元。(七)节能分析“机织地毯投资项目建设项目”,年用电量919028.97千瓦时,年总用水量20945.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.74吨标准煤/年。达产年综合节能量46.87吨标准煤/年,项目总节能率21.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17696.94万元,其中:固定资产投资13105.90万元,占项目总投资的74.06%;流动资金4591.04万元,占项目总投资的25.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36788.00万元,总成本费用28130.58万元,税金及附加334.48万元,利润总额8657.42万元,利税总额10186.03万元,税后净利润6493.07万元,达产年纳税总额3692.97万元;达产年投资利润率48.92%,投资利税率57.56%,投资回报率36.69%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位590个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园机织地毯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园机织地毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“机织地毯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位590个,达产年纳税总额3692.97万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.92%,投资利税率57.56%,全部投资回报率36.69%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47797.2271.66亩1.1容积率1.681.2建筑系数65.17%1.3投资强度万元/亩182.891.4基底面积平方米31149.451.5总建筑面积平方米80299.331.6绿化面积平方米5818.23绿化率7.25%2总投资万元17696.942.1固定资产投资万元13105.902.1.1土建工程投资万元6362.362.1.1.1土建工程投资占比万元35.95%2.1.2设备投资万元4297.072.1.2.1设备投资占比24.28%2.1.3其它投资万元2446.472.1.3.1其它投资占比13.82%2.1.4固定资产投资占比74.06%2.2流动资金万元4591.042.2.1流动资金占比25.94%3收入万元36788.004总成本万元28130.585利润总额万元8657.426净利润万元6493.077所得税万元1.688增值税万元1194.139税金及附加万元334.4810纳税总额万元3692.9711利税总额万元10186.0312投资利润率48.92%13投资利税率57.56%14投资回报率36.69%15回收期年4.2316设备数量台(套)16017年用电量千瓦时919028.9718年用水量立方米20945.9819总能耗吨标准煤114.7420节能率21.13%21节能量吨标准煤46.8722员工数量人590第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.17%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度182.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22022.6622022.6650423.8650423.864394.761.1主要生产车间13213.6013213.6030254.3230254.322724.751.2辅助生产车间7047.257047.2516135.6416135.641406.321.3其他生产车间1761.811761.812924.582924.58263.692仓储工程4672.424672.4219419.0619419.061230.902.1成品贮存1168.111168.114854.774854.77307.732.2原料仓储2429.662429.6610097.9110097.91640.072.3辅助材料仓库1074.661074.664466.384466.38283.113供配电工程249.20249.20249.20249.2017.773.1供配电室249.20249.20249.20249.2017.774给排水工程286.57286.57286.57286.5715.894.1给排水286.57286.57286.57286.5715.895服务性工程2959.202959.202959.202959.20187.575.1办公用房1491.651491.651491.651491.6585.085.2生活服务1467.551467.551467.551467.5578.356消防及环保工程834.81834.81834.81834.8159.536.1消防环保工程834.81834.81834.81834.8159.537项目总图工程124.60124.60124.60124.60326.237.1场地及道路硬化8629.361648.721648.727.2场区围墙1648.728629.368629.367.3安全保卫室124.60124.60124.60124.608绿化工程3706.13129.71合计31149.4580299.3380299.336362.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10699.89万元,占计划投资的60.46%。其中:完成固定资产投资7679.31万元,占总投资的71.77%;完成流动资金投资3020.58,占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10699.891.1完成比例60.46%2完成固定资产投资万元7679.312.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元3020.583.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员590人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4011.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元2040.482工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元574.603企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元173.984品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元269.405其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元231.226职工工资总额万元21965.53五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13105.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6362.364297.07182.8913105.901.1工程费用万元6362.364297.0726556.571.1.1建筑工程费用万元6362.366362.3635.95%1.1.2设备购置及安装费万元4297.074297.0724.28%1.2工程建设其他费用万元2446.472446.4713.82%1.2.1无形资产万元1149.711149.711.3预备费万元1296.761296.761.3.1基本预备费万元526.22526.221.3.2涨价预备费万元770.54770.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元13105.9013105.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4591.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26556.5711196.1717927.0026556.5726556.5726556.571.1应收账款万元7966.973186.796373.587966.977966.977966.971.2存货万元11950.464780.189560.3711950.4611950.4611950.461.2.1原辅材料万元3585.141434.062868.113585.143585.143585.141.2.2燃料动力万元179.2671.70143.41179.26179.26179.261.2.3在产品万元5497.212198.884397.775497.215497.215497.211.2.4产成品万元2688.851075.542151.082688.852688.852688.851.3现金万元6639.142655.665311.316639.146639.146639.142流动负债万元21965.538786.2117572.4221965.5321965.5321965.532.1应付账款万元21965.538786.2117572.4221965.5321965.5321965.533流动资金万元4591.041836.423672.834591.044591.044591.044铺底流动资金万元1530.33612.141224.281530.331530.331530.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17696.94万元,其中:固定资产投资13105.90万元,占项目总投资的74.06%;流动资金4591.04万元,占项目总投资的25.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6362.36万元,占项目总投资的35.95%;设备购置费4297.07万元,占项目总投资的24.28%;其它投资2446.47万元,占项目总投资的13.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13105.90+4591.04=17696.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13105.9074.06%1.1项目建设投资万元13105.9074.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4591.0425.94%3总投资万元万元17696.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14715.20万元,总成本10248.83万元,利润总额4466.37万元,净利润248.51万元,增值税477.65万元,税金及附加3349.78万元,所得税1116.59万元;第二年收入29430.40万元,总成本17137.98万元,利润总额12292.42万元,净利润9219.31万元,增值税955.30万元,税金及附加305.82万元,所得税3073.11万元;第三年生产负荷100%,收入36788.00万元,总成本28130.58万元,利润总额8657.42万元,净利润6493.07万元,增值税1194.13万元,税金及附加334.48万元,所得税2164.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36788.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1194.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14715.2029430.4036788.0036788.0036788.001.1机织地毯万元14715.2029430.4036788.0036788.0036788.002现价增加值万元4708.869417.7311772.1611772.1
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