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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制管设备项目立项说明及投资计划制管设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13451.27万元,同比增长29.67%(3077.97万元)。其中,主营业业务制管设备生产及销售收入为11399.84万元,占营业总收入的84.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3300.49万元,较去年同期相比增长682.43万元,增长率26.07%;实现净利润2475.37万元,较去年同期相比增长512.53万元,增长率26.11%。二、项目概况(一)项目名称制管设备项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29848.25平方米(折合约44.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.43%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度182.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29848.25平方米,建筑物基底占地面积17440.33平方米,总建筑面积38205.76平方米,其中:规划建设主体工程30165.33平方米,项目规划绿化面积3024.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费2784.25万元。(七)节能分析“制管设备项目建设项目”,年用电量1136520.29千瓦时,年总用水量14969.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.96吨标准煤/年。达产年综合节能量42.10吨标准煤/年,项目总节能率29.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11062.13万元,其中:固定资产投资8176.72万元,占项目总投资的73.92%;流动资金2885.41万元,占项目总投资的26.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21673.00万元,总成本费用17236.51万元,税金及附加192.82万元,利润总额4436.49万元,利税总额5241.24万元,税后净利润3327.37万元,达产年纳税总额1913.87万元;达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.38%,投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区制管设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区制管设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“制管设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1913.87万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.38%,全部投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29848.2544.75亩1.1容积率1.281.2建筑系数58.43%1.3投资强度万元/亩182.721.4基底面积平方米17440.331.5总建筑面积平方米38205.761.6绿化面积平方米3024.16绿化率7.92%2总投资万元11062.132.1固定资产投资万元8176.722.1.1土建工程投资万元2741.372.1.1.1土建工程投资占比万元24.78%2.1.2设备投资万元2784.252.1.2.1设备投资占比25.17%2.1.3其它投资万元2651.102.1.3.1其它投资占比23.97%2.1.4固定资产投资占比73.92%2.2流动资金万元2885.412.2.1流动资金占比26.08%3收入万元21673.004总成本万元17236.515利润总额万元4436.496净利润万元3327.377所得税万元1.288增值税万元611.939税金及附加万元192.8210纳税总额万元1913.8711利税总额万元5241.2412投资利润率40.11%13投资利税率47.38%14投资回报率30.08%15回收期年4.8216设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1136520.2918年用水量立方米14969.8319总能耗吨标准煤140.9620节能率29.95%21节能量吨标准煤42.1022员工数量人337第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.43%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度182.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12330.3112330.3130165.3330165.332380.891.1主要生产车间7398.197398.1918099.2018099.201476.151.2辅助生产车间3945.703945.709652.919652.91761.881.3其他生产车间986.42986.421749.591749.59142.852仓储工程2616.052616.055226.285226.28300.002.1成品贮存654.01654.011306.571306.5775.002.2原料仓储1360.351360.352717.672717.67156.002.3辅助材料仓库601.69601.691202.041202.0469.003供配电工程139.52139.52139.52139.529.013.1供配电室139.52139.52139.52139.529.014给排水工程160.45160.45160.45160.458.064.1给排水160.45160.45160.45160.458.065服务性工程1656.831656.831656.831656.8395.115.1办公用房973.76973.76973.76973.7649.555.2生活服务683.07683.07683.07683.0746.806消防及环保工程467.40467.40467.40467.4030.186.1消防环保工程467.40467.40467.40467.4030.187项目总图工程69.7669.7669.7669.76-147.587.1场地及道路硬化4494.91844.56844.567.2场区围墙844.564494.914494.917.3安全保卫室69.7669.7669.7669.768绿化工程1877.2865.70合计17440.3338205.7638205.762741.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7481.44万元,占计划投资的67.63%。其中:完成固定资产投资5529.15万元,占总投资的73.90%;完成流动资金投资1952.29,占总投资的26.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7481.441.1完成比例67.63%2完成固定资产投资万元5529.152.1完成比例73.90%3完成流动资金投资万元1952.293.1完成比例26.10%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1319.762工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元282.683企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元102.454品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元144.205其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元123.556职工工资总额万元12533.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8176.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2741.372784.25182.728176.721.1工程费用万元2741.372784.2515419.311.1.1建筑工程费用万元2741.372741.3724.78%1.1.2设备购置及安装费万元2784.252784.2525.17%1.2工程建设其他费用万元2651.102651.1023.97%1.2.1无形资产万元1244.631244.631.3预备费万元1406.471406.471.3.1基本预备费万元767.43767.431.3.2涨价预备费万元639.04639.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元8176.728176.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2885.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15419.318636.149473.3515419.3115419.3115419.311.1应收账款万元4625.792544.193238.064625.794625.794625.791.2存货万元6938.693816.284857.086938.696938.696938.691.2.1原辅材料万元2081.611144.881457.122081.612081.612081.611.2.2燃料动力万元104.0857.2472.86104.08104.08104.081.2.3在产品万元3191.801755.492234.263191.803191.803191.801.2.4产成品万元1561.21858.661092.841561.211561.211561.211.3现金万元3854.832120.162698.383854.833854.833854.832流动负债万元12533.906893.658773.7312533.9012533.9012533.902.1应付账款万元12533.906893.658773.7312533.9012533.9012533.903流动资金万元2885.411586.982019.792885.412885.412885.414铺底流动资金万元961.79528.99673.26961.79961.79961.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11062.13万元,其中:固定资产投资8176.72万元,占项目总投资的73.92%;流动资金2885.41万元,占项目总投资的26.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2741.37万元,占项目总投资的24.78%;设备购置费2784.25万元,占项目总投资的25.17%;其它投资2651.10万元,占项目总投资的23.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8176.72+2885.41=11062.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8176.7273.92%1.1项目建设投资万元8176.7273.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2885.4126.08%3总投资万元万元11062.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11920.15万元,总成本12250.53万元,利润总额-330.38万元,净利润159.78万元,增值税336.56万元,税金及附加-247.78万元,所得税-82.59万元;第二年收入15171.10万元,总成本14869.01万元,利润总额302.09万元,净利润226.57万元,增值税428.35万元,税金及附加170.80万元,所得税75.52万元;第三年生产负荷100%,收入21673.00万元,总成本17236.51万元,利润总额4436.49万元,净利润3327.37万元,增值税611.93万元,税金及附加192.82万元,所得税1109.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21673.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=611.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11920.1515171.1021673.0021673.0021673.001.1制管设备万元11920.1515171.1021673.0021673.0021673.002现价增加值万元3814.454854.756935.366935.366935
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