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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石油焦投资项目立项申请报告石油焦投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9078.25万元,同比增长18.43%(1412.56万元)。其中,主营业业务石油焦生产及销售收入为7776.75万元,占营业总收入的85.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2393.68万元,较去年同期相比增长497.06万元,增长率26.21%;实现净利润1795.26万元,较去年同期相比增长328.89万元,增长率22.43%。二、项目概况(一)项目名称石油焦投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积45709.51平方米(折合约68.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.04%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度189.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45709.51平方米,建筑物基底占地面积33843.32平方米,总建筑面积56679.79平方米,其中:规划建设主体工程44878.71平方米,项目规划绿化面积3632.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5840.62万元。(七)节能分析“石油焦投资项目建设项目”,年用电量1004707.37千瓦时,年总用水量14455.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.71吨标准煤/年。达产年综合节能量50.94吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14545.81万元,其中:固定资产投资13011.79万元,占项目总投资的89.45%;流动资金1534.02万元,占项目总投资的10.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14707.00万元,总成本费用11217.90万元,税金及附加240.59万元,利润总额3489.10万元,利税总额4210.95万元,税后净利润2616.82万元,达产年纳税总额1594.12万元;达产年投资利润率23.99%,投资利税率28.95%,投资回报率17.99%,全部投资回收期7.06年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区石油焦行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区石油焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石油焦投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位272个,达产年纳税总额1594.12万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.99%,投资利税率28.95%,全部投资回报率17.99%,全部投资回收期7.06年,固定资产投资回收期7.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45709.5168.53亩1.1容积率1.241.2建筑系数74.04%1.3投资强度万元/亩189.871.4基底面积平方米33843.321.5总建筑面积平方米56679.791.6绿化面积平方米3632.87绿化率6.41%2总投资万元14545.812.1固定资产投资万元13011.792.1.1土建工程投资万元4150.212.1.1.1土建工程投资占比万元28.53%2.1.2设备投资万元5840.622.1.2.1设备投资占比40.15%2.1.3其它投资万元3020.962.1.3.1其它投资占比20.77%2.1.4固定资产投资占比89.45%2.2流动资金万元1534.022.2.1流动资金占比10.55%3收入万元14707.004总成本万元11217.905利润总额万元3489.106净利润万元2616.827所得税万元1.248增值税万元481.269税金及附加万元240.5910纳税总额万元1594.1211利税总额万元4210.9512投资利润率23.99%13投资利税率28.95%14投资回报率17.99%15回收期年7.0616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1004707.3718年用水量立方米14455.7219总能耗吨标准煤124.7120节能率20.13%21节能量吨标准煤50.9422员工数量人272第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.04%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度189.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23927.2323927.2344878.7144878.713614.721.1主要生产车间14356.3414356.3426927.2326927.232241.131.2辅助生产车间7656.717656.7114361.1914361.191156.711.3其他生产车间1914.181914.182602.972602.97216.882仓储工程5076.505076.507670.707670.70449.332.1成品贮存1269.131269.131917.671917.67112.332.2原料仓储2639.782639.783988.763988.76233.652.3辅助材料仓库1167.601167.601764.261764.26103.353供配电工程270.75270.75270.75270.7517.843.1供配电室270.75270.75270.75270.7517.844给排水工程311.36311.36311.36311.3615.964.1给排水311.36311.36311.36311.3615.965服务性工程3215.123215.123215.123215.12188.335.1办公用房1708.441708.441708.441708.4493.395.2生活服务1506.681506.681506.681506.6886.256消防及环保工程907.00907.00907.00907.0059.776.1消防环保工程907.00907.00907.00907.0059.777项目总图工程135.37135.37135.37135.37-303.397.1场地及道路硬化9015.661823.361823.367.2场区围墙1823.369015.669015.667.3安全保卫室135.37135.37135.37135.378绿化工程3075.68107.65合计33843.3256679.7956679.794150.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9071.88万元,占计划投资的62.37%。其中:完成固定资产投资6481.36万元,占总投资的71.44%;完成流动资金投资2590.52,占总投资的28.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9071.881.1完成比例62.37%2完成固定资产投资万元6481.362.1完成比例71.44%3完成流动资金投资万元2590.523.1完成比例28.56%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员272人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元766.022工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元241.293企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元80.454品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元113.285其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元69.726职工工资总额万元9697.08五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13011.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4150.215840.62189.8713011.791.1工程费用万元4150.215840.6211231.101.1.1建筑工程费用万元4150.214150.2128.53%1.1.2设备购置及安装费万元5840.625840.6240.15%1.2工程建设其他费用万元3020.963020.9620.77%1.2.1无形资产万元1565.411565.411.3预备费万元1455.551455.551.3.1基本预备费万元753.92753.921.3.2涨价预备费万元701.63701.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元13011.7913011.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1534.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11231.107334.716994.3811231.1011231.1011231.101.1应收账款万元3369.332190.062527.003369.333369.333369.331.2存货万元5053.993285.103790.505053.995053.995053.991.2.1原辅材料万元1516.20985.531137.151516.201516.201516.201.2.2燃料动力万元75.8149.2856.8675.8175.8175.811.2.3在产品万元2324.841511.141743.632324.842324.842324.841.2.4产成品万元1137.15739.15852.861137.151137.151137.151.3现金万元2807.781825.052105.832807.782807.782807.782流动负债万元9697.086303.107272.819697.089697.089697.082.1应付账款万元9697.086303.107272.819697.089697.089697.083流动资金万元1534.02997.111150.511534.021534.021534.024铺底流动资金万元511.33332.37383.50511.33511.33511.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14545.81万元,其中:固定资产投资13011.79万元,占项目总投资的89.45%;流动资金1534.02万元,占项目总投资的10.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4150.21万元,占项目总投资的28.53%;设备购置费5840.62万元,占项目总投资的40.15%;其它投资3020.96万元,占项目总投资的20.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13011.79+1534.02=14545.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13011.7989.45%1.1项目建设投资万元13011.7989.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1534.0210.55%3总投资万元万元14545.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9559.55万元,总成本11478.79万元,利润总额-1919.24万元,净利润220.38万元,增值税312.82万元,税金及附加-1439.43万元,所得税-479.81万元;第二年收入11030.25万元,总成本12777.33万元,利润总额-1747.08万元,净利润-1310.31万元,增值税360.94万元,税金及附加226.15万元,所得税-436.77万元;第三年生产负荷100%,收入14707.00万元,总成本11217.90万元,利润总额3489.10万元,净利润2616.82万元,增值税481.26万元,税金及附加240.59万元,所得税872.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14707.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=481.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9559.5511030.2514707.0014707.0014707.001.1石油焦万元9559.5511030.2514707.0014707.0014707.002现价增加值万元3059.063529.684706.244
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